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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 9112 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 04010158 - DATA: 30/01/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO [...]
7.450,00 7.450,00 7.450,00
EMPENHO: 04010159 - DATA: 30/01/2024
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM.
7.000,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO: 04010160 - DATA: 30/01/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
10.243,50 10.243,50 10.243,50
EMPENHO: 04010161 - DATA: 30/01/2024
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASU [...]
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 04010162 - DATA: 30/01/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZAR NOS DISTRITOS E ZONA RU [...]
3.799,82 3.799,82 3.799,82
EMPENHO: 04010163 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
7.190,00 7.190,00 7.190,00
EMPENHO: 04010164 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
18.489,83 18.489,83 18.489,83
EMPENHO: 04010165 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
28.458,63 28.458,63 28.458,63
EMPENHO: 04010166 - DATA: 30/01/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE.
1.516,00 1.516,00 1.516,00
EMPENHO: 04010167 - DATA: 30/01/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO.
2.200,00 2.200,00 2.200,00
EMPENHO: 06010089 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
264,00 264,00 264,00
EMPENHO: 22010112 - DATA: 30/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.905,39 3.905,39 0,00
EMPENHO: 25010034 - DATA: 30/01/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
6.673,09 6.673,09 0,00
EMPENHO: 04010182 - DATA: 30/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
15.051,90 15.051,90 15.051,90
EMPENHO: 22010113 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
8.000,00 7.960,36 5.897,59
EMPENHO: 25010035 - DATA: 30/01/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.864,96 2.864,96 2.864,96
EMPENHO: 01010101 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
15,71 15,71 15,71
EMPENHO: 01010104 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
2.914,30 2.914,30 2.914,30
EMPENHO: 01010111 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
14.069,77 14.069,77 14.069,77
EMPENHO: 01010112 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
28,96 28,96 28,96
EMPENHO: 01010118 - DATA: 30/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
4,27 4,27 4,27
EMPENHO: 02010094 - DATA: 30/01/2024
P A S E P
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO
35.576,22 35.576,22 35.576,22
EMPENHO: 02010095 - DATA: 30/01/2024
P A S E P
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO
7.122,09 7.122,09 7.122,09
EMPENHO: 02010096 - DATA: 30/01/2024
PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
645,82 645,82 645,82
EMPENHO: 03010030 - DATA: 30/01/2024
P A S E P
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
3.196,16 3.196,16 3.196,16
EMPENHO: 06010108 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1.680,00 1.680,00 1.680,00
EMPENHO: 06010032 - DATA: 29/01/2024
ENEL ENERGIA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
1.002,43 1.002,43 1.002,43
EMPENHO: 04010107 - DATA: 29/01/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
33.270,00 30.247,61 15.328,44
EMPENHO: 20010025 - DATA: 29/01/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
24.112,25 23.836,80 23.836,80
EMPENHO: 03010022 - DATA: 29/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO. CONCORRÊNCIA N° 2023.11.06.30-CP.SEDUC. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇ [...]
1.050,40 1.050,40 1.050,40

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