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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7091 registros
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 21010216 - DATA: 10/01/2024
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND.
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA [...]
38.336,61 38.336,61 38.336,61
EMPENHO: 24010034 - DATA: 10/01/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
3.900,00 3.900,00 3.900,00
EMPENHO: 02010008 - DATA: 09/01/2024
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 02010009 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 02010010 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 04010039 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
6.467,10 6.467,10 6.467,10
EMPENHO: 04010040 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
6.033,00 6.033,00 6.033,00
EMPENHO: 04010041 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
11.816,89 11.816,89 11.816,89
EMPENHO: 04010042 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
8.658,78 8.658,78 8.658,78
EMPENHO: 04010043 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
8.544,25 8.544,25 8.544,25
EMPENHO: 04010044 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.101,60 9.101,60 9.101,60
EMPENHO: 04010045 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
7.513,50 7.513,50 7.513,50
EMPENHO: 04010046 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.727,12 10.727,12 10.727,12
EMPENHO: 04010047 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.279,04 9.279,04 9.279,04
EMPENHO: 04010048 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.221,79 9.221,79 9.221,79
EMPENHO: 04010049 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
11.765,50 11.765,50 11.765,50
EMPENHO: 04010051 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.132,89 10.132,89 10.132,89
EMPENHO: 04010052 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
11.260,94 11.260,94 11.260,94
EMPENHO: 04010053 - DATA: 09/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.920,30 9.920,30 9.920,30
EMPENHO: 21010005 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CON [...]
5.420,00 5.420,00 5.420,00
EMPENHO: 21010010 - DATA: 09/01/2024
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUN [...]
5.420,00 5.420,00 5.420,00
EMPENHO: 06010104 - DATA: 09/01/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
2.980,00 2.980,00 2.980,00
EMPENHO: 20010002 - DATA: 08/01/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO: 01010006 - DATA: 08/01/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( DEZ [...]
1.584,00 1.584,00 1.584,00
EMPENHO: 02010017 - DATA: 08/01/2024
JANILDO FRANCISCO DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
3.240,00 3.240,00 3.240,00
EMPENHO: 04010058 - DATA: 08/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE LEITE NAN TIPO 1 PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO.
628,50 628,50 628,50
EMPENHO: 04010059 - DATA: 08/01/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
611,57 611,57 611,57
EMPENHO: 06010003 - DATA: 08/01/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.292,03 2.292,03 2.292,03
EMPENHO: 07010001 - DATA: 08/01/2024
F.S MOURA DE SOUZA - ME
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
16.400,00 16.400,00 16.400,00
EMPENHO: 21010001 - DATA: 08/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
9.558,41 9.558,41 9.558,41

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