lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 23812 registros

Dados atualizados em: 13/11/2024 - 16:46:16
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/06/2024 04040051
OXIGENIO CARIRI LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
PAGO 40.405,78
04/06/2024 04030044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
PAGO 27.375,92
04/06/2024 04030044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
PAGO 3.421,99
04/06/2024 04030032
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
LIQUIDADO 2.500,00
04/06/2024 04020050
NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE
PAGO 1.193,10
04/06/2024 04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.200,00
04/06/2024 04010068
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
PAGO 2.960,00
04/06/2024 04010068
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
LIQUIDADO 3.640,00
04/06/2024 03060002
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 206,00
04/06/2024 03060002
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
EMPENHADO 206,00
04/06/2024 03060001
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 882,45
04/06/2024 03060001
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
EMPENHADO 882,45
04/06/2024 03050039
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3.775,00
04/06/2024 03050036
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
LIQUIDADO 81.103,26
04/06/2024 03050034
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO [...]
PAGO 37.652,08
04/06/2024 02060218
MIGUEL FLORENCIO CAMARA NETO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060218
MIGUEL FLORENCIO CAMARA NETO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060218
MIGUEL FLORENCIO CAMARA NETO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
EMPENHADO 125,00
04/06/2024 02060214
MARIA ROSEANE RODRIGUES
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060213
LUISETE MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060213
LUISETE MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060212
ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060212
ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060211
ANTONIA KEILANE DA SILVA SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060211
ANTONIA KEILANE DA SILVA SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060210
VALDENICI FERREIRA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060210
VALDENICI FERREIRA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060209
LUZILANIA MARIA DE SOUZA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060209
LUZILANIA MARIA DE SOUZA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060208
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060208
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060207
MARTINA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060207
MARTINA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060206
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BARBOZA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060206
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BARBOZA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060205
RITA DE CASSIA SOUZA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060205
RITA DE CASSIA SOUZA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060204
MARIA AUXILIARA ARRAIS LEITE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060204
MARIA AUXILIARA ARRAIS LEITE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060203
MARINES ALVES RODRIGUES
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
PAGO 125,00
04/06/2024 02060203
MARINES ALVES RODRIGUES
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
LIQUIDADO 125,00
04/06/2024 02060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 618,00
04/06/2024 02060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
EMPENHADO 618,00
04/06/2024 02060004
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 2.987,00
04/06/2024 02060004
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
EMPENHADO 2.987,00
04/06/2024 02060003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 6.248,70
04/06/2024 02060003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
EMPENHADO 6.248,70
04/06/2024 02060002
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 667,80
04/06/2024 02060002
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
EMPENHADO 667,80
04/06/2024 02060001
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 1.922,25
04/06/2024 02060001
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
EMPENHADO 1.922,25
04/06/2024 02050022
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.790,00
04/06/2024 02050021
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
PAGO 450,00
04/06/2024 01060008
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES [...]
LIQUIDADO 1.490,00
04/06/2024 01060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 103,00
04/06/2024 01060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 103,00
04/06/2024 01060002
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE)
PAGO 99,64
04/06/2024 01060002
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE)
LIQUIDADO 99,64
04/06/2024 01060002
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE)
EMPENHADO 99,64
04/06/2024 01060001
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE)
PAGO 99,64

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