| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
03110072
GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
211.116,78 |
|
| 24/11/2025 |
03110072
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA ( NOVEMBRO 2023)
|
LIQUIDADO |
211.116,78 |
|
| 24/11/2025 |
03110072
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70%
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 70%, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
211.116,78 |
|
| 24/11/2025 |
03110071
GEAN LUCAS SANTOS MILFONT
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APREDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
362.393,60 |
|
| 24/11/2025 |
03110071
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A NOVEMBRO 2023.
|
LIQUIDADO |
362.393,60 |
|
| 24/11/2025 |
03110071
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70%
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 70%, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
362.393,60 |
|
| 24/11/2025 |
03110070
FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APREDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
30.860,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110070
CICERA CESARIO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL E PROTOCOLOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
30.860,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110070
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70%
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 70%, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
30.860,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110069
FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APREDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
162.737,96 |
|
| 24/11/2025 |
03110069
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
162.737,96 |
|
| 24/11/2025 |
03110069
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
162.737,96 |
|
| 24/11/2025 |
03110068
FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
331.440,19 |
|
| 24/11/2025 |
03110068
ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
331.440,19 |
|
| 24/11/2025 |
03110068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
331.440,19 |
|
| 24/11/2025 |
03110050
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERÊN [...]
|
LIQUIDADO |
40.459,70 |
|
| 24/11/2025 |
03110049
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERÊN [...]
|
LIQUIDADO |
19.743,84 |
|
| 24/11/2025 |
03110032
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110030
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - PSB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110029
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110029
DIONISON PEREIRA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110029
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110029
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110029
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110028
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110028
FOLHA DE PAGAMENTO FME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110028
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110028
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110028
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110027
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
190,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110027
CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
190,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110027
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
190,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110027
MARIA CAVALCANTE LOPES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
190,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110027
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
|
PAGO |
190,00 |
|
| 24/11/2025 |
02090037
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
10.515,00 |
|
| 24/11/2025 |
02090037
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
4.555,00 |
|
| 24/11/2025 |
02060116
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
9.380,00 |
|
| 24/11/2025 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
11.043,99 |
|
| 24/11/2025 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
34.366,40 |
|
| 24/11/2025 |
02010066
M.L.SULDARIO LINS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE, 282 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGE [...]
|
LIQUIDADO |
44.290,65 |
|
| 24/11/2025 |
02010066
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS COM PRODUÇÃO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALISADA E ADAPTIVA, REALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
44.290,65 |
|
| 24/11/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
|
LIQUIDADO |
44.290,65 |
|
| 24/11/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
44.290,65 |
|
| 24/11/2025 |
02010043
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUNVENTUDE, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
13.280,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090020
58.502.549 ANTONIO ERIONALDO DA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
355,95 |
|