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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - EMPENHOS
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LISTA DE EMPENHOS - 2024
Dados atualizados em: 26/07/2024 - 11:40:04
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 03020014 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
32.886,06
EMPENHO: 03020015 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
8.034,60
EMPENHO: 06020053 - DATA: 16/02/2024
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
180,00
EMPENHO: 06020063 - DATA: 16/02/2024
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
180,00
EMPENHO: 21020119 - DATA: 16/02/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA.
99,64
EMPENHO: 21020137 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
4.035,87
EMPENHO: 23020022 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
27.746,73
EMPENHO: 02020097 - DATA: 16/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
228,00
EMPENHO: 03020003 - DATA: 15/02/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
51.046,00
EMPENHO: 01020029 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
784,30
EMPENHO: 06020019 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
2.565,10
EMPENHO: 24020007 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
811,50
EMPENHO: 06020060 - DATA: 15/02/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIM [...]
180,00
EMPENHO: 06020061 - DATA: 15/02/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
3.000,00
EMPENHO: 06020064 - DATA: 15/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
2.385,00
EMPENHO: 20020026 - DATA: 15/02/2024
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
125,00
EMPENHO: 20020027 - DATA: 15/02/2024
ANA PAULA ROSA DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
125,00
EMPENHO: 21020133 - DATA: 15/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.712,32
EMPENHO: 01020064 - DATA: 15/02/2024
PAULO NEY MARTINS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE PARTE DO IMOVEL DESMEMBRADO SEGUINTES CONF [...]
50.000,00
EMPENHO: 24020027 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE DESPORTO SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
156,00
EMPENHO: 07020026 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO F.M.D.C.A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
36,00
EMPENHO: 06020120 - DATA: 14/02/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
2.980,00
EMPENHO: 24020032 - DATA: 14/02/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
11 - SECRETARIA DE DESPORTO SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
3.900,00
EMPENHO: 04020051 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
11.214,20
EMPENHO: 04020052 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.231,35
EMPENHO: 04020053 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.770,05
EMPENHO: 04020054 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.784,98
EMPENHO: 04020055 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
12.140,72
EMPENHO: 04020056 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
5.331,68
EMPENHO: 04020057 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
8.107,22

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