lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7034 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/07/2025 - 13:50:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/06/2025 02050121
ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
LIQUIDADO 2.000,00
05/06/2025 02050120
VINICIUS C BEZERRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAIS EPSON = L3250 - VALOR UNITARIO : 240 - VALOR TOTAL: 960,00, SERVIÇOS DE RECARGA DE 12 CARTUCHOS P/EPSON L3250 - VALOR UNITARIO: 25,00 [...]
PAGO 1.260,00
05/06/2025 02050120
VINICIUS C BEZERRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAIS EPSON = L3250 - VALOR UNITARIO : 240 - VALOR TOTAL: 960,00, SERVIÇOS DE RECARGA DE 12 CARTUCHOS P/EPSON L3250 - VALOR UNITARIO: 25,00 [...]
LIQUIDADO 1.260,00
05/06/2025 02050119
VINICIUS C BEZERRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE 07 MULTIFUNCIONAIS EPSON = L6490 - VALOR UNITARIO: 240,00 - VALOR TOTAL : 1.680, 00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 06 MULTIFUNCIONAIS EPSON = L3150 - VALOR UN [...]
PAGO 3.240,00
05/06/2025 02050119
VINICIUS C BEZERRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE 07 MULTIFUNCIONAIS EPSON = L6490 - VALOR UNITARIO: 240,00 - VALOR TOTAL : 1.680, 00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 06 MULTIFUNCIONAIS EPSON = L3150 - VALOR UN [...]
LIQUIDADO 3.240,00
05/06/2025 02050118
VINICIUS C BEZERRA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 1 HP - M1102 VR UNT R$ 220,00 RECARGA DE 06 CARTUCHOS BROTHER - 7535 VR UNT R$ 40,00 VR TOTAL R$ 240,00.
PAGO 460,00
05/06/2025 02050118
VINICIUS C BEZERRA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 1 HP - M1102 VR UNT R$ 220,00 RECARGA DE 06 CARTUCHOS BROTHER - 7535 VR UNT R$ 40,00 VR TOTAL R$ 240,00.
LIQUIDADO 460,00
05/06/2025 02050117
VINICIUS C BEZERRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 2 HP - 1132 VR UNT R$ 180,00 TOTAL R$ 360,00 RECARGA DE 09 CARTUCHOS 83A P/HP M1125 VR UNT R$ 40,00 VR TOTAL R$ 360,00 RECARGA DE 11 85A P/HP M1125 VR UNT R$ [...]
PAGO 1.160,00
05/06/2025 02050117
VINICIUS C BEZERRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 2 HP - 1132 VR UNT R$ 180,00 TOTAL R$ 360,00 RECARGA DE 09 CARTUCHOS 83A P/HP M1125 VR UNT R$ 40,00 VR TOTAL R$ 360,00 RECARGA DE 11 85A P/HP M1125 VR UNT R$ [...]
LIQUIDADO 1.160,00
05/06/2025 02010136
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 25,38
05/06/2025 02010136
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 25,38
05/06/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 38,07
05/06/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 38,07
05/06/2025 02010036
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
PAGO 25,38
05/06/2025 02010036
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
LIQUIDADO 25,38
05/06/2025 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 12,69
05/06/2025 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 12,69
05/06/2025 01040124
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 12,00
05/06/2025 01040124
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 12,00
04/06/2025 28050004
RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA - INSTALAÇÕES DE DIVISORIAS, NO LOCAL: RUA PROF ADNILSON BATISTA DOS SANTOS N° 579 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE.
PAGO 11.550,00
04/06/2025 27010005
COSTA & AZEVEDO LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS JUNTO AS SECRETARIA DE [...]
PAGO 3.000,00
04/06/2025 23050004
BRENNDA ALVES DE SOUSA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA. BRENNDA ALVES DE SOUSA - OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CREAS- PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 29/05/2025, PARA PARTICIPAR D [...]
PAGO 125,00
04/06/2025 23010006
R SALES SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE EXECUÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRONICO DO SICONF - SISTEMA DE IMFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS D [...]
PAGO 5.000,00
04/06/2025 21010002
KCM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOE TECNICO ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DOS DADOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRONICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO [...]
PAGO 4.900,00
04/06/2025 21010001
KCM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NO LEVENTAMENTO DOS DADOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIO [...]
PAGO 5.100,00
04/06/2025 20050002
OXIGENIO CARIRI LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
LIQUIDADO 62.572,01
04/06/2025 19050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE [...]
LIQUIDADO 1.300,00
04/06/2025 19050004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE [...]
LIQUIDADO 1.524,80
04/06/2025 17010005
COSTA & AZEVEDO LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE CONSUTORIA EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIIA DE [...]
PAGO 4.500,00
04/06/2025 17010004
COSTA & AZEVEDO LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE CONSUTORIA EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIIA DE [...]
PAGO 4.000,00
04/06/2025 17010003
COSTA & AZEVEDO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE CONSUTORIA EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIIA DE [...]
PAGO 4.500,00
04/06/2025 17010002
COSTA & AZEVEDO LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE P [...]
PAGO 4.000,00
04/06/2025 14050009
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 8.730,35
04/06/2025 14050008
AN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 3.956,60
04/06/2025 14050007
AN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 4.212,00
04/06/2025 14050006
AN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 3.225,35
04/06/2025 14050003
AN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 4.226,50
04/06/2025 13030006
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
LIQUIDADO 15.535,90
04/06/2025 13030004
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL).
LIQUIDADO 4.410,02
04/06/2025 13030003
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE).
LIQUIDADO 19.355,41
04/06/2025 10040003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL E MATERN [...]
PAGO 52.250,02
04/06/2025 09050006
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
LIQUIDADO 931,00
04/06/2025 09050005
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
LIQUIDADO 1.472,50
04/06/2025 09050004
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
LIQUIDADO 427,50
04/06/2025 09050003
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
LIQUIDADO 1.757,50
04/06/2025 05050026
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PELO CORREIOS.
LIQUIDADO 60,75
04/06/2025 04060004
EXATORIAL INSTITUTO FR CONTASPUBLICAS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO SUPORTE TECNICO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS REFERENTE A PORTARIA 6904, DE 28 DE ABRIL DE 2025, JUN [...]
EMPENHADO 10.850,00
04/06/2025 04060003
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO POLO ESPORTIVO, EM ALUSÃO À RECEPÇÃO DO NOVO SECRETARIO DE ESPORTE, RONALDO ANGELIM, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.390,00
04/06/2025 04060002
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. ANTÔNIO DARLAN RODRIGUES SOARES - OCUPANTE DO CARGO DE AGRÔNOMO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 05/06/2025A 07/06/2025, PARA PARTICIPAR [...]
LIQUIDADO 540,00
04/06/2025 04060002
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. ANTÔNIO DARLAN RODRIGUES SOARES - OCUPANTE DO CARGO DE AGRÔNOMO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 05/06/2025A 07/06/2025, PARA PARTICIPAR [...]
EMPENHADO 540,00
04/06/2025 04060001
CREA-CE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PRÉDIO PARA LOCAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE IRÁ ABRIGAR VEÍCULO DE AMBULÂNCIA NA LOCALIDADE DE QUIXARIÚ JUNTO A SECRETÁRIA DE [...]
LIQUIDADO 103,03
04/06/2025 04060001
CREA-CE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PRÉDIO PARA LOCAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE IRÁ ABRIGAR VEÍCULO DE AMBULÂNCIA NA LOCALIDADE DE QUIXARIÚ JUNTO A SECRETÁRIA DE [...]
EMPENHADO 103,03
04/06/2025 03030059
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL.
LIQUIDADO 986,16
04/06/2025 03030058
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL,
LIQUIDADO 647,61
04/06/2025 03030057
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL,
LIQUIDADO 376,02
04/06/2025 02060025
E G DE MELO LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL E FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES ? CE [...]
LIQUIDADO 14.890,00
04/06/2025 02060024
E G DE MELO LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL E FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES ? CE [...]
LIQUIDADO 14.890,00
04/06/2025 02060002
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA. FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2025. (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
LIQUIDADO 32.598,19
04/06/2025 02050216
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 25.895,25
04/06/2025 02050215
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 8.042,70

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024