lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6328 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/07/2025 - 08:16:08
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/02/2025 10020019
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
EMPENHADO 65.688,16
10/02/2025 10020018
F G DE LACERDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
EMPENHADO 45.513,48
10/02/2025 10020017
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
EMPENHADO 32.253,58
10/02/2025 10020016
L. PERICLES FERREIRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
EMPENHADO 63.032,14
10/02/2025 10020015
F G DE LACERDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
EMPENHADO 48.589,15
10/02/2025 10020014
L. PERICLES FERREIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
EMPENHADO 3.596,36
10/02/2025 10020013
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ROTA 1.1 - CAMPOS SALES-CE/ARARIPINA-PE/CAMPOS SALES-CE - 3.990KM [...]
EMPENHADO 75.429,00
10/02/2025 10020012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 10.995,41
10/02/2025 10020012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 100.000,00
10/02/2025 10020011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
LIQUIDADO 16.912,48
10/02/2025 10020011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
EMPENHADO 100.000,00
10/02/2025 10020010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
LIQUIDADO 2.609,94
10/02/2025 10020010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
EMPENHADO 12.000,00
10/02/2025 10020009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE E DO PARCELAMENTO).
LIQUIDADO 6.753,20
10/02/2025 10020009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE E DO PARCELAMENTO).
EMPENHADO 70.000,00
10/02/2025 10020008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
LIQUIDADO 15.584,28
10/02/2025 10020008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
EMPENHADO 65.000,00
10/02/2025 10020007
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 337,41
10/02/2025 10020007
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
EMPENHADO 337,41
10/02/2025 10020006
ELIETE DA SILVA ARRUDA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMAS E PERIFÉRICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES D SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SAL [...]
EMPENHADO 12.000,00
10/02/2025 10020005
MOESIO LOIOLA DE MELO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA O SR PREFEITO MOESIO LOIOLA DE MELO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 PARA UMA VISITA AO CENTEC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE M [...]
LIQUIDADO 540,00
10/02/2025 10020005
MOESIO LOIOLA DE MELO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA O SR PREFEITO MOESIO LOIOLA DE MELO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 PARA UMA VISITA AO CENTEC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE M [...]
EMPENHADO 540,00
10/02/2025 10020004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
LIQUIDADO 757,86
10/02/2025 10020004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
EMPENHADO 757,86
10/02/2025 10020003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.229,61
10/02/2025 10020003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
EMPENHADO 1.229,61
10/02/2025 10020002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
LIQUIDADO 2.206,62
10/02/2025 10020002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO DE 2025.
EMPENHADO 2.206,62
10/02/2025 10020001
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIARIA PARA O SERVIDOR CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SERVIÇO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 À 14/02/2025, PARA PARTICIPAR [...]
LIQUIDADO 720,00
10/02/2025 10020001
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIARIA PARA O SERVIDOR CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SERVIÇO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 À 14/02/2025, PARA PARTICIPAR [...]
EMPENHADO 720,00
10/02/2025 10010002
KELVES PEREIRA DA SILVA LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
PAGO 12.000,00
10/02/2025 06010052
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 17316294353
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS E ENTREVISTAS EM PROGRAMA DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DE [...]
LIQUIDADO 2.500,00
10/02/2025 06010046
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
PAGO 4.000,00
10/02/2025 06010045
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÕES DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÕ [...]
PAGO 9.000,00
10/02/2025 06010010
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
PAGO 322,45
10/02/2025 06010009
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
PAGO 674,40
10/02/2025 06010008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL, CLASSIFICADO COMO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024.
PAGO 1.385,45
10/02/2025 06010006
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
PAGO 1.766,66
10/02/2025 06010004
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
PAGO 3.528,00
10/02/2025 06010003
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
PAGO 4.200,00
10/02/2025 03020071
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SA [...]
PAGO 48,00
10/02/2025 03020071
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SA [...]
LIQUIDADO 48,00
10/02/2025 03020070
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 12,00
10/02/2025 03020070
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 12,00
10/02/2025 03020047
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA. FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
LIQUIDADO 28,32
10/02/2025 03020028
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 4.200,00
10/02/2025 03020004
VINICIUS C BEZERRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL.
PAGO 1.480,00
10/02/2025 03020002
VINICIUS C BEZERRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO.
PAGO 1.176,00
10/02/2025 02010136
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 24,00
10/02/2025 02010136
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 24,00
10/02/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 24,00
10/02/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 24,00
10/02/2025 02010106
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, [...]
PAGO 20.569,50
10/02/2025 02010106
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PACTUAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MUNICIPAL, [...]
LIQUIDADO 20.569,50
10/02/2025 02010084
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 4.386,66
10/02/2025 02010083
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF -PRIM INFANCIA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 7.337,00
10/02/2025 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 7.337,00
10/02/2025 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 3.383,32
10/02/2025 02010079
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 1.467,40
10/02/2025 02010078
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA - PROG. BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
PAGO 7.337,00

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