| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
01100175
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR ÁS DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
4.650,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100162
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
78.616,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100162
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
78.616,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100159
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇO COM INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE PORTAL NOVOS TEMPOS ACERCA DA GESTÃO "CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR", NO PERIODO DE 01/10/2025 À 30/10/2025.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100158
L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO ELETROCARDIO GRÁFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS S [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100157
DB LOC. DE VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES ? CE
|
PAGO |
49.392,20 |
|
| 10/11/2025 |
01100153
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR ÁS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
PAGO |
35.800,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100150
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS-SALES/CE
|
PAGO |
122.494,13 |
|
| 10/11/2025 |
01100150
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS-SALES/CE
|
LIQUIDADO |
122.494,13 |
|
| 10/11/2025 |
01100111
L. PERICLES FERREIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
3.318,34 |
|
| 10/11/2025 |
01100110
L. PERICLES FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
15.397,84 |
|
| 10/11/2025 |
01100109
L. PERICLES FERREIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
3.300,44 |
|
| 10/11/2025 |
01100108
L. PERICLES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
35.709,02 |
|
| 10/11/2025 |
01100010
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CAMPOS SALES/CE
|
LIQUIDADO |
30.248,10 |
|
| 10/11/2025 |
01100007
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ROTINA FINAIS DA GESTÃO E DAS DEMANDAS ATINENTES AS DESPESAS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.636,04 |
|
| 10/11/2025 |
01100007
ANTONIA SECUNDO DE MOURA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.636,04 |
|
| 10/11/2025 |
01100007
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PIÚMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO INDEVIDAMENETE EM CONTA CORRETE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
4.636,04 |
|
| 10/11/2025 |
01100007
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.636,04 |
|
| 10/11/2025 |
01100007
ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.636,04 |
|
| 10/11/2025 |
01100007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CAMPOS SALES/CE,
|
LIQUIDADO |
4.636,04 |
|
| 10/11/2025 |
01090147
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE COM A FINALIDADE DE ATENDER EVOLUÇÃO E SOLUÇÃO DIGITAL EM GESTÃO DE FILAS DE SOLICITAÇÕES DE PROCEDI [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090100
A. H. DE L. ALENCARLOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
71.100,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090087
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090087
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090087
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CAMPOS SALES/CE, (PARCELA [...]
|
LIQUIDADO |
49,32 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
23.700,93 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
0,62 |
|
| 10/11/2025 |
01080137
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
PAGO |
42.050,00 |
|
| 10/11/2025 |
01070047
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
LIQUIDADO |
19.513,61 |
|
| 10/11/2025 |
01070047
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
19.513,61 |
|
| 10/11/2025 |
01070047
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
|
LIQUIDADO |
19.513,61 |
|
| 10/11/2025 |
01070044
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).
|
LIQUIDADO |
5.593,82 |
|
| 10/11/2025 |
01070043
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE).
|
LIQUIDADO |
22.092,27 |
|
| 10/11/2025 |
01070003
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA PARA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CAMPOS SALES/CE,
|
LIQUIDADO |
3.608,93 |
|
| 10/11/2025 |
01040020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA.
|
LIQUIDADO |
169,76 |
|
| 07/11/2025 |
25020003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGA,MENTO DE PACELAMENTO JUNTO A CAGECE - SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONDANBILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.760,13 |
|
| 07/11/2025 |
25020002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PAGA,MENTO DE PACELAMENTO JUNTO A CAGECE - SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONDANBILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
653,29 |
|