| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
06010069
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA - VR UNIT.: R$ 3.421,99 / VR TOTAL: R$ 3.421,99 OBS: SERVIÇOS PRES [...]
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LIQUIDADO |
3.421,99 |
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| 11/02/2025 |
06010068
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
LOCAÇÃO DE 1 (UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COMPLETA 4X4- VR UNIT. R$ 8.260,06, VALOR TOTAL: R$ 8.260,06. LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DUAS RODAS, CILID [...]
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LIQUIDADO |
9.217,27 |
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| 11/02/2025 |
06010066
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
LOCAÇÃO: 1(UM) VEÍC TIPO PASSEIO, COM CAPAC TRANSP 04 PASS ALÉM DO MOTORISTA-VR TOTAL: R$ 3.421,99 1(UM) VEÍC TIPO MOTOCICLETA, 2 RODAS, CC CÚBICA IGUAL OU SUP A 125 CC - VR TOTAL [...]
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LIQUIDADO |
59.411,53 |
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| 11/02/2025 |
06010052
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 17316294353
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS E ENTREVISTAS EM PROGRAMA DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DE [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 11/02/2025 |
06010015
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEG [...]
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PAGO |
43.875,20 |
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| 11/02/2025 |
06010005
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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PAGO |
5.342,00 |
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| 11/02/2025 |
03020008
HELDO ALVES DE SOUZA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIA PARA O SERVIDOR HELDO ALVES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE POTENGI/CE, NO DIA 04/02/2025, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE UM CAPACITADO [...]
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PAGO |
125,00 |
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| 11/02/2025 |
03020007
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 033 / 2019 ( TRANSPORTE ESCOLAR )
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LIQUIDADO |
8.200,00 |
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| 11/02/2025 |
03020007
J. ALVES E OLIVEIRA - LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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LIQUIDADO |
8.200,00 |
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| 11/02/2025 |
03020007
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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LIQUIDADO |
8.200,00 |
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| 11/02/2025 |
03020007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO -EPP
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, EVENTO DESTINADO À FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR PRÁTICAS [...]
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LIQUIDADO |
8.200,00 |
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| 11/02/2025 |
03020006
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS.
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LIQUIDADO |
19.099,20 |
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| 11/02/2025 |
03020006
ELIANDRO DA SILVA SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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LIQUIDADO |
19.099,20 |
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| 11/02/2025 |
03020006
HILDENE CAVALCANTE DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM JUNTO A ESTA AECR [...]
|
LIQUIDADO |
19.099,20 |
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| 11/02/2025 |
03020006
FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPAROS DE CONSTRUÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES/CE.
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LIQUIDADO |
19.099,20 |
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| 11/02/2025 |
03020006
A F SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILHAMENTO GEORREFERENCIADO
|
LIQUIDADO |
19.099,20 |
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| 11/02/2025 |
03020006
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, EVENTO DESTINADO À FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM O OBJETI [...]
|
LIQUIDADO |
19.099,20 |
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| 11/02/2025 |
03020005
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA PARA A SERVIDORA DIULY CAROLINE ANDRADE BRANDÃO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR-SE À CIADADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 À 12/02/2025, PARA [...]
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PAGO |
360,00 |
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| 11/02/2025 |
03020003
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.260,00 |
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| 11/02/2025 |
03020003
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020003
ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020003
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.260,00 |
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| 11/02/2025 |
03020003
VINICIUS C BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NAS MAQUINAS E QUIPAMENTOS EM POSSE DO MUNICIPIO (TOMBADO), LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010136
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010136
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.113,20 |
|
| 11/02/2025 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
23010001
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALORES DO REPASSE DO INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL - IDF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010001
VALDILENE ALENCAR FERNANDES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES, DEFINIÇÕES DOS FLUXOS DAS CONTRATAÇÕES E ANALISES DAS REGULAMENTAÇÕES DA LEI N° 14.133/2021 DE ACORDO COM A [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES, DEFINIÇÕES DOS FLUXOS DAS CONTRATAÇÕES E ANALISES DAS REGULAMENTAÇÕES DA LEI N° 14.133/2021 DE ACORDO COM A [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES, DEFINIÇÕES DOS FLUXOS DAS CONTRATAÇÕES E ANALISES DAS REGULAMENTAÇÕES DA LEI N° 14.133/2021 DE ACORDO COM A [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010001
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES, DEFINIÇÕES DOS FLUXOS DAS CONTRATAÇÕES E ANALISES DAS REGULAMENTAÇÕES DA LEI N° 14.133/2021 DE ACORDO COM A [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010001
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES, DEFINIÇÕES DOS FLUXOS DAS CONTRATAÇÕES E ANALISES DAS REGULAMENTAÇÕES DA LEI N° 14.133/2021 DE ACORDO COM A [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
15010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 01-2024.07.18.01-DL
|
LIQUIDADO |
1.424,80 |
|
| 10/02/2025 |
10020019
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
65.688,16 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
F G DE LACERDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
45.513,48 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
32.253,58 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
L. PERICLES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
63.032,14 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
F G DE LACERDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
48.589,15 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
L. PERICLES FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
3.596,36 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ROTA 1.1 - CAMPOS SALES-CE/ARARIPINA-PE/CAMPOS SALES-CE - 3.990KM [...]
|
EMPENHADO |
75.429,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10.995,41 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
LIQUIDADO |
16.912,48 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
LIQUIDADO |
2.609,94 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE E DO PARCELAMENTO).
|
LIQUIDADO |
6.753,20 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE E DO PARCELAMENTO).
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
LIQUIDADO |
15.584,28 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VALORES DA CONTA ORIGINAL (DO MÊS VIGENTE).
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
337,41 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
337,41 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
ELIETE DA SILVA ARRUDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMAS E PERIFÉRICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES D SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SAL [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
MOESIO LOIOLA DE MELO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA O SR PREFEITO MOESIO LOIOLA DE MELO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 PARA UMA VISITA AO CENTEC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
MOESIO LOIOLA DE MELO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA O SR PREFEITO MOESIO LOIOLA DE MELO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11/02/2025 PARA UMA VISITA AO CENTEC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|