| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
26.084,23 |
|
| 20/02/2025 |
02010100
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
23.414,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010100
MARIA LOURENÇO DE SALES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
23.414,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
23.414,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010100
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS REALIZADOS NAS E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, MANOEL BEZERRA FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
23.414,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010100
MARIA LOURENÇO DE SALES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
23.414,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
23.414,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010099
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
|
PAGO |
1.070,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
|
PAGO |
1.070,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
|
PAGO |
1.070,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010099
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.070,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
1.070,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
35.622,06 |
|
| 20/02/2025 |
02010097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
35.622,06 |
|
| 20/02/2025 |
02010096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
8.842,41 |
|
| 20/02/2025 |
02010096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES [...]
|
LIQUIDADO |
8.842,41 |
|
| 20/02/2025 |
02010095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNT. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DES [...]
|
PAGO |
5.554,46 |
|
| 20/02/2025 |
02010095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNT. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DES [...]
|
LIQUIDADO |
5.554,46 |
|
| 20/02/2025 |
02010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
8.645,48 |
|
| 20/02/2025 |
02010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
8.645,48 |
|
| 20/02/2025 |
02010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
8.781,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
8.781,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
117,87 |
|
| 20/02/2025 |
02010092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
117,87 |
|
| 20/02/2025 |
02010091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.560,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
1.560,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
|
PAGO |
38,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 20/02/2025 |
02010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
439,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
0,59 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
3.318,11 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.318,11 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
439,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
0,59 |
|
| 19/02/2025 |
28010012
IGX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE.
|
LIQUIDADO |
15.145,00 |
|
| 19/02/2025 |
28010003
IGX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE. ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
52.255,00 |
|
| 19/02/2025 |
28010002
IGX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE. - CRECHE
|
LIQUIDADO |
14.717,00 |
|
| 19/02/2025 |
28010001
IGX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE.
|
LIQUIDADO |
3.687,00 |
|
| 19/02/2025 |
18020001
CREA-CE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROARES III MO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
17020004
CREA-CE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - FNDE- CRECHE TIPO 2 - PT Nº 1093854-80 - CONVÊNIO 959913/2024.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
17020003
CREA-CE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE DA EMULTI DE CAMPOS SALES-CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
17020002
CREA-CE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE DA UBS APARECIDA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
10020006
ELIETE DA SILVA ARRUDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMAS E PERIFÉRICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES D SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010078
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010040
L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS MÉDICOS A DISTÂNCIA. (LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS). PERIODO DE EXAMES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.394,60 |
|
| 19/02/2025 |
06010039
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 150 - BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N, PARA FUNCIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010039
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010039
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010039
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010039
EDNARIA BRAGA SOUSA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010039
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010037
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010036
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010035
ADEILDO DA SILVA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOES E SISTEMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020072
A. AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI 12.527/2011 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.666,67 |
|