| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
07040012
ANTONIO DAVI DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
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LIQUIDADO |
902,00 |
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| 28/04/2025 |
07040012
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO COM EVENTO DE ENTREGA DO CARTÃO CEARÁ SEM FOME A 105 FAMILIAS ATRAVÉS DE GOVERNO DO CEARÁ EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
902,00 |
|
| 28/04/2025 |
07040006
FRANCISCO LUCAS BRANDAO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BRINQUEDOS DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE QUIXARIU.
|
PAGO |
2.270,00 |
|
| 28/04/2025 |
03030072
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
617,85 |
|
| 28/04/2025 |
03030072
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
617,85 |
|
| 28/04/2025 |
02010061
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
284,28 |
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| 28/04/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
284,28 |
|
| 28/04/2025 |
02010061
FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
284,28 |
|
| 28/04/2025 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
284,28 |
|
| 28/04/2025 |
02010061
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DO BARÃO DE AQUIRAZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO COORDENADO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
284,28 |
|
| 28/04/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
284,28 |
|
| 28/04/2025 |
02010061
FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
284,28 |
|
| 28/04/2025 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
284,28 |
|
| 28/04/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/04/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/04/2025 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
374,22 |
|
| 28/04/2025 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
374,22 |
|
| 28/04/2025 |
01040042
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES.
|
LIQUIDADO |
147.998,76 |
|
| 28/04/2025 |
01040042
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES.
|
LIQUIDADO |
147.998,76 |
|
| 28/04/2025 |
01040040
PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES/MOBILIDADE URBANA DESENVOLVIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS GOVERNAM [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040034
ODONTO TECH LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS CENTRO, GUARAN [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
01040018
R. M ASSESSORIA, CAPACITAÇÔES E PROJETOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE ACALÇÃO.
|
LIQUIDADO |
122,89 |
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| 28/04/2025 |
01040018
HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
122,89 |
|
| 28/04/2025 |
01040018
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
122,89 |
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| 28/04/2025 |
01040018
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
122,89 |
|
| 25/04/2025 |
25040003
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIULY CAROLINE DE ANDRADE BRANDÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040003
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIULY CAROLINE DE ANDRADE BRANDÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040002
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCEDIDAS 03 DIÁRIAS A MARIA LÚCIA DE ANDRADE SARAIVA, ASSESSORA JURÍDICA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040002
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCEDIDAS 03 DIÁRIAS A MARIA LÚCIA DE ANDRADE SARAIVA, ASSESSORA JURÍDICA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
PEDRO ALVES CAVALCANTE NETO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIAS CONCEDIDA AO SR. PEDRO ALVAES CAVALCANTE NETO, OCUPANTE DO CARGO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO 28/04/2025 À 30/04/2025, PARA PA [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
PEDRO ALVES CAVALCANTE NETO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIAS CONCEDIDA AO SR. PEDRO ALVAES CAVALCANTE NETO, OCUPANTE DO CARGO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO 28/04/2025 À 30/04/2025, PARA PA [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
PEDRO ALVES CAVALCANTE NETO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIAS CONCEDIDA AO SR. PEDRO ALVAES CAVALCANTE NETO, OCUPANTE DO CARGO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO 28/04/2025 À 30/04/2025, PARA PA [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
23040001
JENIFFER FERNANDES TELES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
DIÁRIAS CONCEDIDAS A JENIFFER FERNANDES TELES, OCUPANTE DO CARGO FORMADORA DO PAIC INTEGRAL, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. QUE OCO [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 25/04/2025 |
19030040
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES ? CE. NO PEÍODO DE 20 DE MARÇO À 23 DE ABRIL DE 2025 - 21 DIAS LE [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
19030039
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES ? CE. NO PEÍODO DE 20 DE MARÇO À 23 DE ABRIL DE 2025 - 21 DIAS LE [...]
|
PAGO |
156.062,98 |
|
| 25/04/2025 |
16040002
ORLANDO GOMES DE CARVALHO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 25/04/2025 |
07040008
ADRIANO FRANCISCO DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA JANELÕES DO PAÇO MUNICIPAL.
|
PAGO |
175,75 |
|
| 25/04/2025 |
03030106
NEILA MARIA FERNANDES MIRANDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, DEMAIS CONFIGURAÇÕES E TESTES OPERACIONAIS, JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030106
NEILA MARIA FERNANDES MIRANDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, DEMAIS CONFIGURAÇÕES E TESTES OPERACIONAIS, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030104
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
10.381,90 |
|
| 25/04/2025 |
03030103
IZABEL LUIZA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030103
EXATORIAL INSTITUTO FR CONTASPUBLICAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E INDICADORES PERÍODICOS, CÁLCULOS, ANÁLISES E ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPÁCTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DAS D [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030102
MANUEL JESUS DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA, JUNTO AO PROCEDIMENTO FISCAL NO. 03.3.01.00-2024-00133-0 (PROCESSO DIGITAL NO. 10315.725626/2024-18) DA REC [...]
|
PAGO |
12.330,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030102
MANUEL JESUS DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA, JUNTO AO PROCEDIMENTO FISCAL NO. 03.3.01.00-2024-00133-0 (PROCESSO DIGITAL NO. 10315.725626/2024-18) DA REC [...]
|
LIQUIDADO |
12.330,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030101
CAICK ROGER DOS SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SITUADO NA TRAVESSA BRASIL - 80 - BAIRRO EXPANSÃO, CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030073
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030064
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
112.975,45 |
|
| 25/04/2025 |
03030062
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
91.831,60 |
|
| 25/04/2025 |
03030061
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE - AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
7.893,60 |
|
| 25/04/2025 |
03030060
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSIST. S. E TRABALHO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
112.997,33 |
|
| 25/04/2025 |
03030056
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
76.480,16 |
|
| 25/04/2025 |
03030055
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
34.216,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030054
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
11.554,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030053
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
19.008,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010136
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 25/04/2025 |
02010136
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|