| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
1,58 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
1,58 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1,58 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
1,58 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
1,58 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
P A S E P - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP).
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, COM CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 28/11/2025 |
01090002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 28/11/2025 |
01080071
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ENEAS ARRAIS - 874 - CENTRO - CAMPOS SALES/CE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080062
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.092.142,68 |
|
| 28/11/2025 |
01080054
CLEIDE ANA DOS REIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SUS/DATASUS, REFERENTES À ATENÇÃO BÁSICA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080049
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080049
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
10.880,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080046
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
49.810,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080046
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
3.542,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080043
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080043
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080043
ELIAS DA SILVA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080043
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA - 222 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSIST. S. E TRABALHO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSIST. S. E TRABALHO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
45.047,87 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
9.580,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 28/11/2025 |
01040053
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
9.902,00 |
|
| 28/11/2025 |
01040053
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
9.902,00 |
|
| 28/11/2025 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
7.660,00 |
|
| 28/11/2025 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
7.660,00 |
|
| 28/11/2025 |
01040051
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF -PRIM INFANCIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 28/11/2025 |
01040051
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF -PRIM INFANCIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DESTINDADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANADAS NUTRICIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE POLITICAS PAR [...]
|
EMPENHADO |
7.495,00 |
|
| 27/11/2025 |
26110005
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSE, SOB RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.103,36 |
|
| 27/11/2025 |
26110004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.768,93 |
|
| 27/11/2025 |
26110003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.782,34 |
|
| 27/11/2025 |
26110002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.861,83 |
|
| 27/11/2025 |
26110001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.480,38 |
|
| 27/11/2025 |
18110013
M L C SILVA -ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS, ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
18110011
IGX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE.
|
LIQUIDADO |
34.550,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110262
FLAVIO DE MOURA PINTO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE NO SITE FLAVIOPINTONEWS.COM.BR.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110230
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
333,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110230
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
333,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110207
IMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISAS E CALÇAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
10.787,40 |
|
| 27/11/2025 |
03110054
OZEIAS JOSE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
2.289,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110054
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
2.289,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110054
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
2.289,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110053
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
6.241,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110053
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
6.241,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110053
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
6.241,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110052
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
304,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110052
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
304,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110052
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
304,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110048
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
684,00 |
|