| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
05050023
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTA-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLAQUINHA DE IDENTIFICAÇÃO, PLAQUINHA DE IDENTIFICAÇÃO MAIOR, PLACA EMULTI, PLACA UBS APARECIDA, ADESIVOS FACHADA EMULTI E ADESIVOS V [...]
|
PAGO |
2.313,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050022
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTA-ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÃO DE PLACA O MORAISÃO, PLACA DA SECRETARIA DE DESPORTO, LONA DO PLACAR, ADESIVOS VINIL BRANCO PLACAR, PLACA JOGADORES ENTRADA, LONA INFERIOR [...]
|
PAGO |
8.850,00 |
|
| 10/06/2025 |
03030104
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
0,71 |
|
| 10/06/2025 |
03030104
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
17.321,91 |
|
| 10/06/2025 |
03030104
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
17.321,91 |
|
| 10/06/2025 |
03030104
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
0,71 |
|
| 10/06/2025 |
03030083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
18,42 |
|
| 10/06/2025 |
03030083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
18,42 |
|
| 10/06/2025 |
03030074
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 10/06/2025 |
03030074
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 10/06/2025 |
03030050
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRNSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
PAGO |
6.318,74 |
|
| 10/06/2025 |
03030050
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRNSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
PAGO |
5.709,30 |
|
| 10/06/2025 |
03020071
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SA [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 10/06/2025 |
03020071
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SA [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 10/06/2025 |
03020042
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE(RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO) E [...]
|
PAGO |
6.118,06 |
|
| 10/06/2025 |
03010007
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010006
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010005
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010004
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
13.700,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010003
RESULT CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010003
CERTIFIC DIGITAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010003
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010003
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010003
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010003
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03010002
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBEIS DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DECAMPOS SALES [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060201
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO RELATIVO A DIREITOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, RELATIVOS AOS EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
90.979,66 |
|
| 10/06/2025 |
02060201
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO RELATIVO A DIREITOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, RELATIVOS AOS EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
90.979,66 |
|
| 10/06/2025 |
02060164
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
139,59 |
|
| 10/06/2025 |
02060164
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
139,59 |
|
| 10/06/2025 |
02060136
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
164,97 |
|
| 10/06/2025 |
02060136
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
164,97 |
|
| 10/06/2025 |
02060037
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVENIO DE APOIO TECNICO FINANCEIRO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, E A APRECE, QUE ASEGURA AO MUNICIPIO AS INFORMAÇÕES DAS AREAS TECNICAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC [...]
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060037
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVENIO DE APOIO TECNICO FINANCEIRO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, E A APRECE, QUE ASEGURA AO MUNICIPIO AS INFORMAÇÕES DAS AREAS TECNICAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060022
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA, VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA, INCL [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060020
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DEDICADO DE INTERNET EM PONTOS DIFERENCIADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPT [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,66 |
|
| 10/06/2025 |
02060015
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, 300KM DE RADIO. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060009
FRANCISCO AMISTERDAN ARAGÃO RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11.900,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060008
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060008
RAFAEL VELOSO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060008
MARISIA LILI FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060008
CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060008
R M DE ALENCAR CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
805,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060007
MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
805,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060007
SANDRA SOUZA DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
805,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060007
LUCIANO GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
805,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060007
JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
805,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060007
R M DE ALENCAR CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
805,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060006
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.715,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060006
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.715,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060006
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.715,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060006
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.715,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060006
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.715,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060006
R M DE ALENCAR CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.715,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060005
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO COM ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060005
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO COM ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060005
FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO COM ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060005
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO COM ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|