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EMPENHO: 24050001 - DATA: 04/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050001
Data: 04/05/2024
Valor: R$ 521,00
Fornecedor: FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
CNPJ do fornecedor: 05.827.271/0001-39

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESPORTO
Orgão: 11 - SECRETARIA DE DESPORTO
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE DESPORTO
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/05/2024 2024 521,00
Quantidade: 1 Valor total: 521,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2024 24050001 - 001 - 000 2024 521,00
Quantidade: 1 Valor total: 521,00

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