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EMPENHO: 21010013 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010013
Data: 04/01/2024
Valor: R$ 5.420,00
Fornecedor: FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO
CPF do fornecedor: ***.663.213-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFOMRE CONTRATO N 0109/2023-SOSP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2024 2024 5.420,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.420,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2024 21010013 - 001 - 000 2024 5.420,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.420,00

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