VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE SOM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAS DURANTE O DRIVE THRU DO PROJETO HIGIENE CONTRA CORONAVIRUS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/07/2021 | 2021 | 2.414,00 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 2.414,00 |