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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 4542 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 21050002 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.100,90
EMPENHO: 24050001 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
521,00
EMPENHO: 24050002 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
573,90
EMPENHO: 02050012 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
1.099,00
EMPENHO: 01050030 - DATA: 04/05/2024
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO [...]
5.085,00
EMPENHO: 01050001 - DATA: 03/05/2024
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA. GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATI [...]
1.490,00
EMPENHO: 02050005 - DATA: 03/05/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
1.790,00
EMPENHO: 01050003 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
3.000,00
EMPENHO: 01050004 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
3.000,00
EMPENHO: 06050005 - DATA: 03/05/2024
RICARDO VIEIRA DE MELO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
550,00
EMPENHO: 24050004 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.000,00
EMPENHO: 01050031 - DATA: 03/05/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODU [...]
3.000,00
EMPENHO: 06050081 - DATA: 03/05/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN.
360,00
EMPENHO: 06050084 - DATA: 03/05/2024
JELSON CARLOS DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATEN [...]
540,00
EMPENHO: 06050100 - DATA: 03/05/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
2.385,00
EMPENHO: 06050101 - DATA: 03/05/2024
JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
1.355,00
EMPENHO: 06050103 - DATA: 03/05/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.600,00
EMPENHO: 22050021 - DATA: 03/05/2024
DAMIANA FRANCISCA DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DE [...]
5.648,00
EMPENHO: 03050001 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
103,00
EMPENHO: 06050002 - DATA: 02/05/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
2.500,00
EMPENHO: 06050006 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
824,00
EMPENHO: 06050007 - DATA: 02/05/2024
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
3.700,00
EMPENHO: 01050009 - DATA: 02/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
1.173,77
EMPENHO: 01050010 - DATA: 02/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
235,65
EMPENHO: 02050014 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
103,00
EMPENHO: 02050015 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS E VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
202,00
EMPENHO: 02050016 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
4.532,00
EMPENHO: 02050017 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
309,00
EMPENHO: 02050019 - DATA: 02/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13.833,86
EMPENHO: 03050031 - DATA: 02/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.858,98

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