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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7568 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
05/09/2024 EMPENHO: 20090001
52.691.283/0001-69
RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNI [...]
5.500,00
04/09/2024 EMPENHO: 04060097
00.463.305/0001-30
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
7.069,35
04/09/2024 EMPENHO: 04060098
00.463.305/0001-30
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
21.380,45
04/09/2024 EMPENHO: 04070024
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
13.907,87
04/09/2024 EMPENHO: 04070027
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
15.477,43
04/09/2024 EMPENHO: 04070028
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
14.799,25
04/09/2024 EMPENHO: 04070031
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
14.825,36
04/09/2024 EMPENHO: 24080007
414.XXX.XXX-53
EDNALDO ALVES SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE LAGOA DO [...]
5.000,00
04/09/2024 EMPENHO: 24080008
387.XXX.XXX-87
LEONARDA RIBEIRO LIMA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE SÃO CONR [...]
2.500,00
04/09/2024 EMPENHO: 24080009
388.XXX.XXX-91
MARCOS ROBERTO VIANA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), EQUIPE SÃO PAUL [...]
1.000,00
04/09/2024 EMPENHO: 24080010
414.XXX.XXX-53
EDNALDO ALVES SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), DE ACORDO COM A [...]
250,00
04/09/2024 EMPENHO: 24080011
047.XXX.XXX-40
BRUNO DE SOUZA FERNANDES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTEBOL MASTER (VETERANOS), DE ACORDO C [...]
250,00
04/09/2024 EMPENHO: 24070043
049.XXX.XXX-00
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
975,00
04/09/2024 EMPENHO: 24070044
050.XXX.XXX-07
FABIO VIRGILIO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
870,00
04/09/2024 EMPENHO: 24070045
009.XXX.XXX-67
SANDRO DA SILVA SANTOS
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
620,00
04/09/2024 EMPENHO: 24070046
051.XXX.XXX-10
JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
520,00
04/09/2024 EMPENHO: 24070047
019.XXX.XXX-90
ANTONIO QUECILIANO NUNES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
700,00
04/09/2024 EMPENHO: 24070048
036.XXX.XXX-00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
1.250,00
04/09/2024 EMPENHO: 04030044
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
27.375,92
04/09/2024 EMPENHO: 03060046
38.541.701/0001-00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS SOB A TEMATICA EDUCACÃO ESPECIAL AUTISMO E DIVERSIDADE NAS ESCOLAS
10.000,00
04/09/2024 EMPENHO: 03080004
55.163.213/0001-26
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E DECORAÇÃO EM QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA OCASIÃO DA SERIMONIA DO II FORUM COMUNITARIO DO [...]
6.773,00
04/09/2024 EMPENHO: 01090068
40.912.884/0001-75
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGEHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, OR [...]
9.403,40
04/09/2024 EMPENHO: 01090075
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
4.532,14
04/09/2024 EMPENHO: 20020035
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
9.217,27
04/09/2024 EMPENHO: 02080013
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
1.870,00
04/09/2024 EMPENHO: 02080014
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
440,00
04/09/2024 EMPENHO: 02090090
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
396,00
04/09/2024 EMPENHO: 02050036
38.541.701/0001-00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
28.100,00
03/09/2024 EMPENHO: 22070082
19.540.084/0001-84
M.L.C SILVA-ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
146,00
03/09/2024 EMPENHO: 04070018
19.540.084/0001-84
M.L.C SILVA - ME
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
528,00

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