Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/06/2024 |
EMPENHO: 04050060
35.034.416/0001-05
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE.
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1.560,20 |
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06/06/2024 |
EMPENHO: 21050131
404.XXX.XXX-91
FRANCISCO FORTALEZA FILHO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.
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1.412,00 |
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06/06/2024 |
EMPENHO: 21050132
042.XXX.XXX-96
ROBERTO BRUNO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 06060058
605.XXX.XXX-12
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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1.490,00 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 01050076
117.XXX.XXX-27
ELIAS DA SILVA BEZERRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
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2.500,00 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 01050077
066.XXX.XXX-52
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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2.500,00 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 22030007
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
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2.500,00 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 06030072
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 06050041
07.047.251/0001-70
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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714,49 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 06060055
07.047.251/0001-70
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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281,88 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 07060027
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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27,22 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 01060080
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.532,14 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 20030013
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁF [...]
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2.500,00 |
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05/06/2024 |
EMPENHO: 02040036
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
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2.500,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060203
047.XXX.XXX-47
MARINES ALVES RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060204
886.XXX.XXX-72
MARIA AUXILIARA ARRAIS LEITE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060205
465.XXX.XXX-34
RITA DE CASSIA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060206
023.XXX.XXX-33
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BARBOZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060207
796.XXX.XXX-68
MARTINA MARIA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060208
803.XXX.XXX-87
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060209
803.XXX.XXX-49
LUZILANIA MARIA DE SOUZA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060210
806.XXX.XXX-34
VALDENICI FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060211
047.XXX.XXX-44
ANTONIA KEILANE DA SILVA SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060212
037.XXX.XXX-14
ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060213
387.XXX.XXX-34
LUISETE MARIA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060214
392.XXX.XXX-00
MARIA ROSEANE RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 02060218
033.XXX.XXX-47
MIGUEL FLORENCIO CAMARA NETO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 20060001
025.XXX.XXX-40
JANAINA FELIX FREIRE
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE.
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 20060002
008.XXX.XXX-64
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE.
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125,00 |
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04/06/2024 |
EMPENHO: 20060003
048.XXX.XXX-86
LUIS COSTA GOMES
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE.
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125,00 |
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