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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7568 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/06/2024 EMPENHO: 01050054
101.XXX.XXX-45
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
1.412,00
11/06/2024 EMPENHO: 01050055
009.XXX.XXX-32
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
1.700,00
11/06/2024 EMPENHO: 01050056
060.XXX.XXX-48
ZYON VIEIRA PEREIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
1.430,00
11/06/2024 EMPENHO: 01050057
908.XXX.XXX-68
REGINALDO DE SOUZA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
1.700,00
11/06/2024 EMPENHO: 01050058
014.XXX.XXX-39
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
2.800,00
11/06/2024 EMPENHO: 01050060
012.XXX.XXX-27
FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALI [...]
1.700,00
11/06/2024 EMPENHO: 01050073
609.XXX.XXX-56
LAIANE DE ALENCAR SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
2.000,00
11/06/2024 EMPENHO: 01050074
624.XXX.XXX-55
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
11/06/2024 EMPENHO: 20050014
053.XXX.XXX-11
MARILENE TIBURTINO HONORATO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
11/06/2024 EMPENHO: 20050015
605.XXX.XXX-36
ANA KAYLANE ALVES DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
1.412,00
11/06/2024 EMPENHO: 20050016
614.XXX.XXX-29
LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
1.412,00
11/06/2024 EMPENHO: 20050017
048.XXX.XXX-50
FRANCISCO DAVI DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO.
1.412,00
11/06/2024 EMPENHO: 20050029
981.XXX.XXX-53
WAGNER PEREIRA DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.700,00
11/06/2024 EMPENHO: 20050030
051.XXX.XXX-00
ELENILDO MOTA DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV.
1.790,00
11/06/2024 EMPENHO: 20050031
058.XXX.XXX-95
ERICA PRISCILLA COSTA MOTA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV.
1.790,00
11/06/2024 EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
11,00
11/06/2024 EMPENHO: 23040023
43.229.674/0001-75
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
2.400,00
11/06/2024 EMPENHO: 03050036
46.743.846/0001-12
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
81.103,26
10/06/2024 EMPENHO: 04060008
884.XXX.XXX-00
ANTONIA SECUNDO DE MOURA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAÚDE DO CARIRI.
250,00
10/06/2024 EMPENHO: 04060009
451.XXX.XXX-53
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
360,00
10/06/2024 EMPENHO: 04060010
880.XXX.XXX-15
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
250,00
10/06/2024 EMPENHO: 02060219
360.XXX.XXX-53
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTA REFERIDA SECRETARIA
125,00
10/06/2024 EMPENHO: 02060225
007.XXX.XXX-83
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE [...]
125,00
10/06/2024 EMPENHO: 02060226
768.XXX.XXX-78
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PPDDE E AÇÕES INTEGRADOS NO [...]
180,00
10/06/2024 EMPENHO: 22060042
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.193,99
10/06/2024 EMPENHO: 06050056
605.XXX.XXX-92
ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
2.385,00
10/06/2024 EMPENHO: 07060003
093.XXX.XXX-80
JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
1.440,00
10/06/2024 EMPENHO: 07060004
067.XXX.XXX-88
AMANDA DE SOUSA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
1.440,00
10/06/2024 EMPENHO: 07060005
546.XXX.XXX-20
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
1.440,00
10/06/2024 EMPENHO: 07060006
099.XXX.XXX-90
YARA LORRANNY DA SILVA BRITO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIA [...]
1.440,00

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