lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010017 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010017
Data: 05/01/2024
Valor: R$ 14.400,00
Fornecedor: TIAGO JOSE COSTA DO VALE
CNPJ do fornecedor: 35.660.443/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 1.200,00
11/03/2024 2024 1.200,00
29/03/2024 2024 1.200,00
03/05/2024 2024 1.200,00
07/07/2024 2024 1.200,00
31/07/2024 2024 1.200,00
31/07/2024 2024 1.200,00
30/08/2024 2024 1.200,00
01/10/2024 2024 1.200,00
31/10/2024 2024 1.400,00
Quantidade: 10 Valor total: 12.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2024 03010017 - 001 - 000 2024 1.200,00
08/04/2024 03010017 - 002 - 000 2024 1.200,00
29/04/2024 03010017 - 003 - 000 2024 1.200,00
12/06/2024 03010017 - 004 - 000 2024 1.200,00
10/07/2024 03010017 - 005 - 000 2024 1.200,00
20/09/2024 03010017 - 006 - 000 2024 1.200,00
08/11/2024 03010017 - 008 - 000 2024 1.200,00
08/11/2024 03010017 - 009 - 000 2024 1.200,00
11/12/2024 03010017 - 010 - 000 2024 1.200,00
11/12/2024 03010017 - 011 - 000 2024 1.200,00
Quantidade: 10 Valor total: 12.000,00

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