Dados atualizados em: 15/07/2024 - 16:54:17
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
06070014 2024 11/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.579.223-** FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA 2.385,00
24070012 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.168.753-** MARCOS HENRIQUE BEZERRA DE MORAIS 100,00
24070010 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.648.653-** FRANCISCO ADEILTON DA SILVA 300,00
24070009 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.903.633-** FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA 400,00
24070008 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.737.083-** MIZAEL ALVES SOARES 100,00
24070007 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.829.643-** CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA 100,00
24070006 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.977.078-** LIDIAN BRITO DOS SANTOS 200,00
24070005 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.945.183-** GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO 300,00
24070004 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPRTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACORDO COM A PORTARIA 24.07.05.0001/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. ***.250.923-** ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA 400,00
06070013 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.625.033-** JULIANE MARIA DA SILVA 840,00
21070008 2024 09/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.851,81
06070012 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 623,40
04070011 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E POSSIVEL REGULARIZAÇÃO DAS INADIMPLENCIA DOS CNPJS DA SAÚDE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CAUC-SIAF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.700,00
04070010 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A ENFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAS. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.700,00
04070009 2024 09/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPERCUÇÃO DE ARQUIVS, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM COMPUTADORES (CPUS) E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.700,00
21070004 2024 08/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.918,40
06070008 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
24070003 2024 08/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 250,50
23070003 2024 08/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 987,15
04070006 2024 08/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 8.179,94
06070011 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS AOS SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.237.853-** MARCIANO LOPES DE SOUZA 3.030,00
06070010 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 3.030,00
06070009 2024 04/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.802.033-** CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA 3.030,00
24070013 2024 04/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (CICLISMO MTB XCM) 48.113.913/0001-40 FELIPE MENDES DE SOUZA 4.800,00
04070005 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS. ***.159.583-** CICERO ANTONIO DA SILVA 375,00
04070004 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS. ***.294.776-** ANTONIO SILVA CANDIDO 375,00
23070002 2024 03/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 43,80
21070005 2024 03/07/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 412,00
06070006 2024 03/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02070004 2024 03/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 40.995.000/0001-93 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 71.260,86
24070002 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA. 51.483.377/0001-80 DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI 6.654,60
23070001 2024 02/07/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 14.454,10
04070008 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.391,46
24070001 2024 02/07/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29.091.645/0001-69 JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 4.725,68
06070003 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
03070003 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ONIBUS ESCOLAR TIPO RURAL ( ORE 2 ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM FNDE Nº 957944-4./ NOVO PAC SELEÇÕES. 36.519.422/0009-72 ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 398.500,00
02070005 2024 02/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 2.369,00
02070014 2024 02/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 2.315,14
02070013 2024 02/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.119.409/0001-39 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.450,00
03070002 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 07.901.411/0001-05 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 24.836,71
03070001 2024 02/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 07.901.411/0001-05 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 17.346,75
02070003 2024 02/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 28.900,00
02070002 2024 02/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EXECURÇÃO DE TRENAMENTO EM DOCENCIA E PRATICAS E ENSINO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 42.000,00
02070001 2024 02/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICO E ANALITICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.200,00
04070003 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAIS SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI. ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 250,00
04070002 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAIS SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI. ***.828.253-** JANAINA GOMES DA SILVA 250,00
04070001 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAIS SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI. ***.294.776-** ANTONIO SILVA CANDIDO 250,00
20070001 2024 01/07/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CRECHES DO NOVO PAC PARA OS MUNICIPIOS CEARENSES, COM A PRESENÇA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CAMILO SANTANA. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 540,00
06070005 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 206,00
06070004 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 753,00
06070007 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.070.354-** AURICELIA GOMES BARBOSA 3.440,50
02070011 2024 01/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.632.913-** IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 1.790,00
02070009 2024 01/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ ***.148.133-** EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS 360,00
02070008 2024 01/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ***.212.523-** FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA 450,00
02070007 2024 01/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS ***.911.193-** FABIANO ANCELMO DA SILVA 1.790,00
02070006 2024 01/07/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL ***.261.413-** JACKELINE DE SOUSA RAMOS 1.790,00
03070004 2024 01/07/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.905.423-** OZEIAS JOSE DA SILVA 1.041,00
04060042 2024 28/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 20.911,77
23060018 2024 28/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 245,92
06060037 2024 27/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.179.513-** MARIA FERNANDA DOS SANTOS 3.030,00
23060011 2024 26/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, SR MOISES BRAZ, A FIM DE DELIBERAÇÃO DAS DEMANDAS DAS CISTERNAS SOLICITADAS PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.707.023-** FRANCISCO GEOVAN AQUINO COSTA 810,00
20060011 2024 26/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 540,00
23060015 2024 26/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 44,00
21060021 2024 26/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 66,00
01060032 2024 26/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 1.122,00
01060031 2024 26/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 43,80
01060030 2024 26/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 110,00
02060021 2024 26/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 40.995.000/0001-93 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 88.159,80
23060010 2024 25/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA, COM O TEMA: DISCUTIR SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ (EMATERCE) AO LONGO DOS 70 ANOS DE SUA EXISTÊNCIA. ***.707.023-** FRANCISCO GEOVAN AQUINO COSTA 180,00
04060021 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SISPAA-LEITE). ***.435.583-** BRUNA DA SILVA OLIVEIRA 180,00
06060023 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.800.373-** ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO 1.075,00
04060056 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. 07.288.905/0001-58 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 3.116,91
04060026 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DAMIAO FERREIRA GEMEOS. 06.736.540/0001-14 CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA - LTDA 550,00
04060025 2024 24/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MAIO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 62.128,00
02060018 2024 21/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ***.286.433-** GILSON DIAS DE ALENCAR 3.900,00
02060017 2024 21/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRABALHO TECNICO -AUXILIAR DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL INERENTE AO PACTO NASCIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA ***.742.863-** ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA 5.895,00
02060034 2024 21/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE FAIXA E LONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 700,00
21060028 2024 20/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 8.488,23
21060027 2024 20/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 4.961,72
23060017 2024 20/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 9.343,62
21060023 2024 20/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (4ª MEDIÇÃO) 10.822.181/0001-95 DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA 34.605,21
23060014 2024 19/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA REVISÃO DO CEICULO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, CAMINHONETE IVECO/DAILY, PLACA RIH8F24 JUNTO A IVECO CARIRI. ***.084.063-** ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 125,00
20060009 2024 19/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ANUNCIOS DE INVESTIMENTOS PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO. LANÇAMENTOS DOS SEIS NOVOS CAMPI DE INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFCE) NAS CIDADES CEARENSES ATENDIDAS: FORTALEZA, COM DUAS UNIDADES, CASCAVEL, MAURITI, CAMPOS SALES E LAVRAS DA MANGABEIRA. REUNIÃO NA LEQUE ASSESSORIA E QUOPA ASSESSORIA. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.080,00
06060034 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.396.903-** CICERA CESARIO DE LIMA 3.710,00
06060033 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATVIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 3.350,00
06060032 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO CIRCUITO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 3.350,00
06060031 2024 18/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FISCAL, BEM COMO ALTERAÇÃO PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 02.206.529/0001-91 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME 700,00
04060016 2024 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ). ***.526.283-** JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM 125,00
04060015 2024 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ). ***.930.203-** MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES 125,00
04060014 2024 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ). ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 125,00
04060013 2024 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ). ***.828.253-** JANAINA GOMES DA SILVA 125,00
23060016 2024 17/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 21.303,38
21060022 2024 17/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 3.906,19
06060038 2024 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 8.400,92
06060030 2024 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 110,00
24060003 2024 17/06/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 900 MEDALHAS PERSONALIZADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 02.745.281/0001-37 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 10.980,00
03060037 2024 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 68.497,65
02060019 2024 17/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO DE 54 SERVIDORES NA EDIÇÃO DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2024. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 11.880,00
01060003 2024 16/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A ABRIL E 13º SALARIO 1ª PARCELA/2024 07.595.572/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 1.321,61
20060006 2024 14/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARÁ 2024 ALMOÇO COM GESTORES PUBLICOS. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.080,00
02060024 2024 14/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ***.186.033-** ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 3.725,00
21060011 2024 14/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2023.09.12-0001, COM O OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371 E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TECHOS EM CAMPOS SALES. CONVÊNIO: 916936/2021. 07.195.191/0001-33 CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 682.620,88
25060004 2024 13/06/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5.000,00
22060012 2024 13/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5.000,00
20060005 2024 13/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5.000,00
04060012 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5.000,00
04060011 2024 13/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, ESTIMATIVAS DOS VALORES A RECEBER, ESTIMATIVAS DE DESPESAS, ACOLHIMENTO DE DEMANDAS, LEVANTAMENTO DE CONVENIOS, PROGRAMAÇÕES, PROJEÇÃO DE INDICE DE APLICAÇÃO, DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA EXERCICIOS DE 2024. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 4.500,00
24060004 2024 12/06/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 510,80
01060006 2024 12/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 245,00
23060004 2024 12/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 26.573.351/0003-47 R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A 1.346,34
21060008 2024 12/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 3.615,34
25060003 2024 12/06/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE COMPOSTAGEM/CONFECÇÃO DE COMPOSTEIRA ARTESANAL. ***.988.573-** CLAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA 930,00
23060003 2024 12/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO (15.000KM), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 26.573.351/0003-47 R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A 299,20
20060004 2024 11/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DA QUOPA E LEQUE ASSESSORIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.080,00
21060018 2024 11/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 165,00
21060007 2024 11/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 7.563,20
24060002 2024 11/06/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.820.913/0001-01 JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO-ME 1.250,00
02060016 2024 11/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL ***.261.413-** JACKELINE DE SOUSA RAMOS 2.205,00
02060015 2024 11/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ ***.148.133-** EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS 1.075,00
02060014 2024 11/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.632.913-** IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 1.790,00
06060010 2024 11/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.229.413-** DAMIÃO JOSE DE LIMA 4.440,00
04060006 2024 11/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLÂNGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE GERALDA ANTONIA PEREIRA. 35.909.748/0001-96 IMEDICA- INSTIT. DE MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI 1.000,00
03060036 2024 11/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 3º BM ) 25.372.042/0001-84 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 132.309,41
22060021 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024. ***.495.183-** VALTENOR JOSE DE SOUSA 1.500,00
22060020 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024. ***.583.713-** SERGIO DA SILVA PENHA 1.000,00
22060019 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024. ***.833.843-** JOSE SOARES DE LIMA 1.000,00
22060018 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024. ***.943.393-** JOSÉ LEAL DE MACEDO 1.500,00
22060017 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024. ***.666.663-** JOSE LEITE ATAIDE 500,00
22060016 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024. ***.795.408-** DANIEL GONÇALVES DA SILVA 500,00
02060026 2024 10/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ ***.148.133-** EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS 360,00
02060013 2024 10/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS ***.911.193-** FABIANO ANCELMO DA SILVA 1.790,00
02060012 2024 10/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES ***.889.078-** LUCAS GHIRLANDA TERRA 3.725,00
02060011 2024 10/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ***.212.523-** FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA 450,00
22060005 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.118.363-** RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA 770,00
22060003 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.676.503-** ROBERIO ALVES NOGUEIRA 570,00
22060002 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.948.523-** FRANCISCO TIEGO DA SILVA 560,00
06060013 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.385.663-** MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA 3.030,00
06060012 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 3.030,00
06060011 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.512.363-** AIRTON SENNA DO NASCIMENTO 3.030,00
06060009 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.877.153-** LARISSA DA SILVA LACERDA 2.385,00
06060008 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
06060007 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
04060018 2024 10/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.200,00
22060013 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O FESTIVAL JUNINO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. 13.711.902/0001-88 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 890,00
22060011 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DE RENOME REGIONAL ERIKA DINIZ E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. 24.278.882/0001-10 TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS 14.600,00
22060014 2024 10/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL, GUSTAVINHO E HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS. 26.751.053/0001-38 MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 40.000,00
04060010 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI. ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 250,00
04060009 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI. ***.201.453-** REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 360,00
04060008 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAÚDE DO CARIRI. ***.935.043-** ANTONIA SECUNDO DE MOURA 250,00
02060009 2024 07/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM GESSO REALIZADO NA E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.481.023-** ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 360,00
02060008 2024 07/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.056.843-** CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO 5.805,00
02060007 2024 07/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.686.313-** JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA 2.385,00
02060006 2024 07/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA CURRICULAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.416.163-** ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS 4.170,00
24060001 2024 07/06/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 86,18
23060002 2024 07/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.702,24
21060005 2024 07/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13.366,62
06060006 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 832,94
04060005 2024 07/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 16.711,84
01060011 2024 06/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.028.316/0010-02 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 593,94
03060033 2024 06/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 3.040,05
23060013 2024 05/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5.000,00
22060024 2024 05/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. ADITIVADO ATÉ 05/06/2024. 31.248.528/0001-08 LUCAS MOURA DE LIMA 14.000,00
04060039 2024 05/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVADO ATÉ 06/05/2025. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 28.000,00
20060003 2024 04/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE. ***.620.136-** LUIS COSTA GOMES 125,00
20060002 2024 04/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
21060010 2024 04/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 103,00
01060005 2024 04/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 103,00
01060002 2024 04/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE) 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
01060001 2024 04/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE) 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
03060002 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 206,00
03060001 2024 04/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 882,45
02060005 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 618,00
02060004 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 2.987,00
02060003 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6.248,70
02060002 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 667,80
02060001 2024 04/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.922,25
25060001 2024 03/06/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO CSBHAJ. ***.787.863-** FABIO BARRETO ARRAIS 125,00
25060006 2024 03/06/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA-ME 44,00
25060005 2024 03/06/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 484,60
22060023 2024 03/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA-ME 43,80
20060013 2024 03/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 6.961,53
20060012 2024 03/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 586,33
04060038 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 31.198,49
04060037 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 64.907,70
04060036 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA). 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.853,00
04060035 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.423,65
20060010 2024 03/06/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.161,00
04060032 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.064,83
04060030 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.909,74
04060029 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 4.597,25
04060028 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 6.644,10
04060027 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.223,14
04060024 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.115,52
04060023 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 5.409,17
04060020 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 09.528.228/0001-23 CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME 10.581,64
22060015 2024 03/06/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 450,80
23060001 2024 03/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 3.904,40
21060003 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 4.688,08
21060002 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 7.528,97
06060002 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 721,00
23060009 2024 03/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JUNHO/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
23060008 2024 03/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JUNHO/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
06060028 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (JUNHO/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06060027 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (JUNHO/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06060025 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (JUNHO/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
06060024 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(JUNHO/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06060022 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
01060020 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01060019 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ***.495.647-** ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 3.000,00
24060007 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
24060006 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
06060017 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06060016 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
04060033 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
04060022 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.698.373-** FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 2.400,00
01060017 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01060016 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01060015 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.965.763-** IASMIN DA SILVA 1.412,00
01060014 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01060013 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
01060012 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
01060010 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.223.803-** FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR 1.412,00
01060009 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
01060007 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO / 2024 ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
01050133 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
24060008 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 160,00
23060007 2024 03/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 320,00
21060020 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.707,94
21060017 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 6.000,00
21060014 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 872,00
21060013 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 48.459,08
06060019 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.681,00
04060041 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/05/2024 À 26/06/2024. 24.525.971/0001-13 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 7.003,66
04060040 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E AOPIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA. 41.263.590/0001-22 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 3.570,00
03060046 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CICLO DE PALESTRAS SOB A TEMATICA EDUCACÃO ESPECIAL AUTISMO E DIVERSIDADE NAS ESCOLAS 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 35.500,00
03060045 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NAS OFICINAS DE TEMATICA TRANSVERSAIS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19.300,00
03060044 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 28.400,00
01060018 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.000,00
24060005 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024) 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
23060006 2024 03/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 19.127,47
23060005 2024 03/06/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024) 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
21060012 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024) 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 7.000,00
21060009 2024 03/06/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.200,00
06060015 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024) 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.600,00
06060014 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 3.200,00
03060041 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED E GRIDES PARA EVENTO COMUNITARIO DO SELO UNICEF SOB COORDENAR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 47.541.467/0001-02 FRANCISCO DE SOUZA NEVES 7.500,00
03060040 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 3.200,00
03060039 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE E RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 2.000,00
03060038 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE E RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 2.000,00
01060004 2024 03/06/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.769.245/0001-92 A. AMARO F DA SILVA -ME 2.666,67
06060005 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06060001 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
04060002 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 162.961,04
04060001 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 97.576,08
03060030 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.836.663-** MARIA MICHELI GOMES 1.948,50
03060028 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.759.473-** ANTONIO ALVES TEIXEIRA 1.934,00
03060027 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.451.193-** MANOEL FRACISCO SOARES 1.915,15
03060026 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.563.933-** BEATRIZ RITA DA SILVA 2.143,00
03060025 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.897.133-** DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 1.250,50
03060024 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.983.998-** BENTO LUIZ DA SILVA 2.215,00
03060023 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.938.698-** JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 1.550,00
03060022 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.346.703-** ANTONIA ALVES DA SILVA 221,25
03060021 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.785.023-** GLEYDSON DE SOUSA LIMA 1.470,25
03060020 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ***.700.627-** JOÃO ARRAIS BRANDÃO 69,00
03060019 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.905.423-** OZEIAS JOSE DA SILVA 900,00
03060016 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.596.793-** ANTONIO DE SOUZA BRANCO 1.825,00
03060015 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.761.183-** ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 1.250,50
03060014 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.023.723-** ANTONIA ALVES DA SILVA 279,75
03060013 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.719.933-** ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 675,00
03060011 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.866.063-** MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 561,00
03060010 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.627.523-** MARIA CAVALCANTE LOPES 1.775,00
03060009 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.276.243-** MARIA DA PENHA DA SILVA 2.143,00
03060008 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.471.793-** JOSE LUIZ DA SILVA 1.330,60
03060007 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.225.818-** JAQUELINE MENDES DA SILVA 2.131,00
03060006 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.681.513-** FRANCISCO MANOEL JOLVINO 1.918,15
03060005 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.574,50
03060004 2024 03/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.910.093-** FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 1.031,75
02060027 2024 03/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICOE ANALITICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 34.600,00
02060020 2024 03/06/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 9.300,00
03060043 2024 02/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE PRATICAS PEDAGOGICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.500,00
21050201 2024 31/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.878,00
06050131 2024 31/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 12,00
06050130 2024 31/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
02050027 2024 30/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 2.500,80
24050030 2024 29/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 468,52
24050029 2024 29/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.374,65
23050025 2024 29/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.132,62
23050024 2024 29/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 695,25
21050197 2024 29/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 22.822,09
21050196 2024 29/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.457,25
06050129 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 104,12
06050128 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 250,56
06050127 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 293,95
06050126 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 394,98
06050125 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.001,05
06050124 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 50,25
06050123 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 102,25
06050122 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 341,86
06050121 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 582,14
06050120 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 285,28
06050119 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 791,06
06050118 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 953,73
06050116 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 13.514,12
06050115 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.825,87
03050058 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 9.744,03
03050057 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 3.124,88
01050091 2024 29/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 3.123,61
01050090 2024 29/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 9.931,43
06050049 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.070.354-** AURICELIA GOMES BARBOSA 3.440,50
23050026 2024 29/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 288,00
01050083 2024 29/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTFWEB 29.979.036/0042-19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 16.254,30
06050068 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 960,00
06050042 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA FAÇA BONITO. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 7.000,00
04050035 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/04/2024 À 26/05/2024. 24.525.971/0001-13 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 6.807,78
03050033 2024 29/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 66.991,63
02050168 2024 29/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 126.934,02
02050167 2024 29/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 38.790,81
02050166 2024 29/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 750,52
02050165 2024 29/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.509,06
02050164 2024 29/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 27.195,79
02050163 2024 29/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 8.287,81
01050082 2024 29/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.122,20
04050034 2024 28/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 21.936,45
22050081 2024 28/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS PREMIAÇÕES AOS JURADOS DO FESTIVAL JUNINO DE 2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA E LAZER. 02.745.281/0001-37 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 2.035,00
06050090 2024 28/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR DESEMPENHO EM SUAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.964.153-** MARIA CARLA DA SILVA PEREIRA 2.385,00
21050027 2024 28/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 663,17
06050079 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO RECEBER JUNTO AO DESPACHANTE FIAT-JUAZEIRO DO NORTE, UM VEICULO 0KM, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 125,00
06050078 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO DESPACHANTE FIAT-JUAZEIRO DO NORTE, UM VEICULO 0KM, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 180,00
04050060 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE. 35.034.416/0001-05 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 1.560,20
03050034 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 37.652,08
06050094 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.512.363-** AIRTON SENNA DO NASCIMENTO 2.515,00
06050093 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 2.645,00
06050089 2024 27/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.711.743-** ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 1.195,00
03050032 2024 25/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 149.776,67
04050039 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(HOSPITAL) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 6.648,00
04050038 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(HOSPITAL) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.432,00
04050037 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.216,00
04050033 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 11.574,13
02050023 2024 24/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ***.186.033-** ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 3.725,00
02050021 2024 24/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ***.212.523-** FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA 450,00
06050029 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.800.373-** ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO 1.075,00
03050055 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 316,33
04050032 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE ABRIL DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 62.470,88
06050025 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCNAI SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 2.250,00
06050024 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PAEFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 2.250,00
04050025 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 8.158,62
04050024 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 259.828,76
04050045 2024 24/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.76100/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 48.777.092/0001-47 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 16.740,00
01050080 2024 24/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.000,00
06050051 2024 23/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 1.976,00
22050005 2024 23/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA DE CAMPOS SALES/CE E BANNERS. 19.815.459/0001-71 F N DE OLIVEIRA SOUSA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1.274,00
01050020 2024 23/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.795.232/0001-05 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 233,92
04050019 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE. ***.201.453-** REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 270,00
04050018 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE. ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 180,00
23050012 2024 22/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 11.565,99
23050011 2024 22/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 8.611,43
06050097 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES. ***.248.613-** VALDEISON DE MORAIS NONATO 2.515,00
06050055 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.383.053-** ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES 1.075,00
06050092 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO-FAÇA BONITO, DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 2.000,00
06050091 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO-FAÇA BONITO, DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 2.000,00
06050069 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 20.997.033/0001-65 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 2.200,00
04050023 2024 22/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 3.230,00
22050003 2024 22/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.000,00
01050079 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.828,66
01050078 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.828,66
01050072 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.828,66
01050071 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.828,66
01050070 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 457,44
01050069 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 303,36
01050068 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.349,52
01050067 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 457,44
01050066 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 303,36
01050065 2024 22/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.349,52
02050022 2024 21/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.632.913-** IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 1.790,00
04050020 2024 21/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE. ***.069.453-** ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO 1.370,00
21050061 2024 21/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
20050006 2024 20/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE E REUNIÕES NOS ESCRITORIOS DA QUOPA E LEQUE ASSESSORIA. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.620,00
20050005 2024 20/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA DELEGACIA DO CRATO E AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
23050010 2024 20/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 78.554,17
21050021 2024 20/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 77.186,19
01050033 2024 20/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.500,35
04050031 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 18.714,90
04050030 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 11.445,47
04050028 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.223,14
21050063 2024 20/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 24.992,71
06050111 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO INTEGRADO A FAMILIA-PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 4.800,00
04050036 2024 20/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA 11.430.761000/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 17.630.368/0001-36 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 12.720,00
02050011 2024 20/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFRIGERADOR 261 LITROS DESTINADOS A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 41.426.966/0039-45 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 2.399,00
25040019 2024 17/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.158,80
04050022 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 4.598,16
04050015 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTYRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA SAUDE PARA O FORNECIMENTO DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.000,00
04050014 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CORREÇÃO DE ATECNIAS EVIDENCIANDO O INTERESSE PUBLICO EM FAVOR DA POPULAÇÃO. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 6.000,00
04050013 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 4.000,00
04050012 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM INTUITO DE DIMINUIR A DESPESA PUBLICA E QUE A MESMA SE MANTENHA EM QUILIBRIO COM AS RECEITAS ARRECADADAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 5.500,00
04050011 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS SALDOS CONTRATUAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, AFIM DE ELIMINAR ERROS E AUMENTO DA EFICIENCIA DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 6.850,00
04050010 2024 17/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO DO SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS NO MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 51.214.149/0001-04 R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 4.500,00
04050009 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA DE IST/HIV/AINDS, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS. ***.906.813-** JACQUELINY BARBOSA GOMES 625,00
23050022 2024 16/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 30.128,50
21050036 2024 16/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 3.939,43
06050067 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 9.851,42
24050009 2024 16/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024. ***.523.903-** JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 6.900,00
24050008 2024 16/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024. ***.523.903-** JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 5.000,00
06050020 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.377.163-** MANOEL ALENCAR DE SOUZA 3.725,00
06050114 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 21.974.328/0001-89 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 4.500,00
06050050 2024 16/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA NTB-8B04, PARA O DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO GRUPO DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA, ATRAVÉS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 37.521.969/0001-18 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 3.000,00
25050002 2024 15/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ. ***.284.374-** AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO 360,00
25050001 2024 15/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ. ***.254.614-** JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA 250,00
01050034 2024 15/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 316,05
23050013 2024 15/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 15.918,00
21050005 2024 15/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.699.870/0001-14 L.PERICLES FERREIRA 680,00
06050109 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.211.763-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 3.030,00
06050132 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 12,00
06050045 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
03050041 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA ADESIVOS E CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 1.765,00
06050014 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED P5 E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA O EVENTO SHOW DE PREMIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 7.000,00
03050051 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 2º BM ) 25.372.042/0001-84 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 78.050,38
03050018 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.471.793-** JOSE LUIZ DA SILVA 1.673,30
03050016 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.023.723-** ANTONIA ALVES DA SILVA 270,75
03050015 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.910.093-** FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 850,95
03050014 2024 15/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.866.063-** MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 439,50
04050008 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR. ***.887.503-** IZABEL CRISTINA DA SILVA 125,00
04050007 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR. ***.201.453-** REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 180,00
06050011 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.323.183-** EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 3.030,00
06050010 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.188.883-** JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 3.030,00
22050085 2024 14/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO DE 14 DE MAIO ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2024. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 20.000,00
20050039 2024 14/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO DO DIA 14 DE MAIO ATÉ O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 20.000,00
06050108 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.833.664/0001-80 F.S. MOURA DE SOUZA - ME 3.310,00
06050107 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GTRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.833.664/0001-80 F.S. MOURA DE SOUZA - ME 1.254,00
03050026 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.719.933-** ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 699,00
03050024 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.225.818-** JAQUELINE MENDES DA SILVA 1.867,60
03050005 2024 14/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.759.473-** ANTONIO ALVES TEIXEIRA 1.660,10
25050018 2024 13/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 115,00
22050083 2024 13/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.718.293/0001-63 J. FRANCISCO DA COSTA 3.544,62
22050082 2024 13/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 453,20
20050038 2024 13/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.010,92
20050037 2024 13/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 6.887,16
20050035 2024 13/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 528,40
20050034 2024 13/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.947,45
04050080 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 2.562,00
04050077 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 10.745,00
04050076 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA - ME 1.340,80
04050074 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 33.026,80
04050073 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA). 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 2.205,59
04050072 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.197,83
04050071 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 56.903,62
06050088 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.793.573-** FRANCISCA ERICA DE LIMA 3.030,00
06050056 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.112.403-** ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA 2.385,00
06050018 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
06050017 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
02050010 2024 13/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES ***.889.078-** LUCAS GHIRLANDA TERRA 3.725,00
06050012 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.794.963-** ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 3.030,00
06050009 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF D CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.570.673-** FRANCISCO RICARDO LEITE 3.030,00
22050084 2024 13/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS E UMA PASSARELA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. 13.711.902/0001-88 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 1.750,00
21050062 2024 13/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
21050056 2024 13/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21050033 2024 13/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21050032 2024 13/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21050031 2024 13/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 765,84
21050025 2024 13/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
20050036 2024 13/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 18.070.164/0001-50 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 3.090,00
04050079 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. 18.166.013/0001-09 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 15.713,00
04050040 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 30 CADEIRAS EM DIAS ALTERNADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DGERO BRASIL NAS UBS DOS BAIRROS BARRAGEM, GUARANI, BATAHLHÃO, APARECIDA E CENTRO MULTIPROFISSIONAL. 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 300,00
03050052 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 07.135.601/0001-50 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 99,64
04050075 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 31.499.939/0001-76 M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 22.250,00
03050029 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.596.793-** ANTONIO DE SOUZA BRANCO 1.532,50
03050028 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.627.523-** MARIA CAVALCANTE LOPES 1.750,00
03050027 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.563.933-** BEATRIZ RITA DA SILVA 1.799,60
03050025 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.983.998-** BENTO LUIZ DA SILVA 1.867,60
03050023 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.897.133-** DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 1.727,70
03050022 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.585,50
03050021 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.761.183-** ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 1.755,70
03050020 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.681.513-** FRANCISCO MANOEL JOLVINO 1.920,00
03050017 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.938.698-** JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 1.662,50
03050013 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.276.243-** MARIA DA PENHA DA SILVA 1.867,60
03050012 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.785.023-** GLEYDSON DE SOUSA LIMA 992,25
03050011 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.905.423-** OZEIAS JOSE DA SILVA 1.262,50
03050010 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.836.663-** MARIA MICHELI GOMES 2.039,50
03050009 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.346.703-** ANTONIA ALVES DA SILVA 203,25
03050007 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024 ***.451.193-** MANOEL FRACISCO SOARES 1.932,50
03050003 2024 13/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ***.700.627-** JOÃO ARRAIS BRANDÃO 67,50
02050028 2024 13/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 3.008,65
01050025 2024 10/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 3.720,00
01050011 2024 10/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 490,00
22050002 2024 10/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 3.500,00
20050003 2024 10/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5.000,00
07050018 2024 09/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAL DE CONSUMO, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.394.706/0001-24 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 5.000,00
22050004 2024 09/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 2.450,00
06050013 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.379,82
06050087 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.396.903-** CICERA CESARIO DE LIMA 2.385,00
21050060 2024 09/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 765,84
21050059 2024 09/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 765,84
21050058 2024 09/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21050057 2024 09/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
23050002 2024 09/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.240,60
21050003 2024 09/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 7.762,98
06050008 2024 09/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 657,66
02050013 2024 09/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.434,00
04050003 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. ***.465.213-** FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES 125,00
04050002 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 125,00
04050001 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS. ***.267.603-** LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA 125,00
04050046 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 1.236,00
04050044 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 26.107.229/0001-13 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.439,00
04050043 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.588,49
04050042 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.991,29
24050003 2024 08/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 21.709.637/0001-21 EDNALDO ALVES SILVA 1.258,88
06050086 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.260.383-** HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 1.195,00
21050055 2024 08/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
04050041 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO JANTAR PARA 100 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NA UNIDADE DO TEMPO DE CRESCER. 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 2.642,00
03050061 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2024 18.070.164/0001-50 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 1.184,00
20050004 2024 08/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO. 55.163.213/0001-26 OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA 4.455,00
04050005 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 27.937.821/0001-05 HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR 10.500,00
04050006 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.563.949/0001-08 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.945,00
03050060 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 08.596.699/0001-06 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 11.381,47
03050059 2024 08/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 08.596.699/0001-06 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 158.383,00
02050170 2024 08/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.119.409/0001-39 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.450,00
02050169 2024 08/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 1.850,00
02050161 2024 08/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 07.135.601/0001-50 CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA 99,64
06050016 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 27.512.908/0001-30 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 3.115,00
21050030 2024 07/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 765,84
21050029 2024 07/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21050028 2024 07/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
06050070 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 20.997.033/0001-65 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 2.500,00
03050056 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO. TERMO DE RSPONSABILIDADE 033/2023 07.954.597/0001-52 SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA 4.203,33
21050006 2024 07/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 411,97
06050015 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTO DO SCFV PARA IDOSOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 1.500,00
02050141 2024 07/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 57.702,71
03050002 2024 07/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 572,40
02050004 2024 07/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6.248,70
02050003 2024 07/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 26.627.334/0001-83 CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 1.128,90
02050037 2024 07/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL i REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19.100,00
02050036 2024 07/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 28.100,00
20050002 2024 06/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 895,00
20050001 2024 06/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 540,00
25050005 2024 06/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 1.412,96
04050059 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 13.088,45
04050058 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.715,03
04050057 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.106,99
04050056 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.465,20
04050053 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.843,20
04050052 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.732,18
04050051 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.028,50
04050050 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.849,14
04050049 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.453,50
04050048 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.035,96
04050047 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.234,92
02050009 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBILICAS EDUCACIONAL ***.261.413-** JACKELINE DE SOUSA RAMOS 2.145,00
02050008 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPAHAMENTO MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ***.144.713-** DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO 2.550,00
02050002 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMPIAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO ***.209.403-** RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 980,00
06050026 2024 06/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 980,00
02050035 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO I JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.500,00
02050034 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 21.800,00
02050018 2024 06/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.119.409/0001-39 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.450,00
06050019 2024 05/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA PRAÇA HELIO LIMA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.974.713-** JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 3.000,00
01050006 2024 05/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( ABRIL ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
01050005 2024 05/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MARÇO ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
24050002 2024 04/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 573,90
24050001 2024 04/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 521,00
21050002 2024 04/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.100,90
02050012 2024 04/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.099,00
06050084 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. ***.838.393-** JELSON CARLOS DA SILVA 540,00
06050083 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. ***.945.223-** ANDREIA GOMES MARTINS 540,00
06050082 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 540,00
06050081 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 360,00
24050004 2024 03/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 3.000,00
01050004 2024 03/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 3.000,00
01050003 2024 03/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 3.000,00
23050001 2024 03/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.183.205/0001-07 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 1.105,00
22050021 2024 03/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.790.673-** DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 5.648,00
06050101 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.302.373-** JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA 1.355,00
06050100 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.877.153-** LARISSA DA SILVA LACERDA 2.385,00
03050035 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.399.333-** JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 10.880,00
02050005 2024 03/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS ***.911.193-** FABIANO ANCELMO DA SILVA 1.790,00
02050001 2024 03/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CALHAS DE AÇO GALVANIZADO PARA O TELHADO COM MEDIDAS 46M X 87CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS E.EI.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA ***.370.993-** FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA 5.170,00
06050103 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 3.600,00
03050042 2024 03/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 17.960,00
01050031 2024 03/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
02050020 2024 03/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 4.000,00
06050076 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 15.719,60
24050027 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 18.828,00
23050023 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 27.639,60
21050052 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 303.028,59
06050075 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) ***.666.666-** FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 11.370,38
06050073 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 4.150,00
06050072 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 9.071,00
04050088 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 46.507,02
04050087 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 162.422,80
04050086 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 38.517,55
04050085 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 309.177,18
04050084 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 105.647,84
04050083 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 146.847,26
04050082 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 96.033,03
02050160 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 37.928,54
02050159 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 5.112,00
02050158 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 73.308,21
02050157 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 11.412,00
02050156 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 67.415,06
02050155 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 41.680,60
02050154 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 49.554,91
02050153 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 34.325,48
02050150 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 113.224,40
02050149 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 196.012,05
02050148 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% ) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 192.825,09
02050147 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 353.092,11
02050146 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 473.586,01
02050145 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 116.327,08
02050144 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 135.065,38
02050143 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 31.941,75
01050064 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 98.673,60
25050004 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 14.704,50
22050006 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 49.691,60
04050027 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
22050086 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 70.000,00
20050040 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 80.000,00
04050089 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 45.000,00
06050006 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 824,00
25050017 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.250.053-** DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS 1.412,00
25050016 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. ***.782.403-** LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 3.000,00
25050015 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.890.823-** ALMIR COSME MORAIS 1.412,00
25050014 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.514.323-** ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 1.412,00
25050013 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.972.593-** THAIRON DE LAVOR DA SILVA 1.412,00
25050012 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.615.898-** FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 1.412,00
25050011 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.323.653-** GILBERTO ALVES ARAGAO 1.412,00
25050010 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.023.873-** LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 1.412,00
25050009 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.360.313-** LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 1.412,00
25050008 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.797.303-** MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 1.412,00
25050007 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.374.133-** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 1.412,00
25050006 2024 02/05/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. ***.412.181-** JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 1.412,00
24050022 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.063.353-** WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 1.412,00
24050021 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.232.253-** DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.412,00
24050020 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.481.383-** KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 1.412,00
24050019 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.620.583-** ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 1.412,00
24050018 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.691.603-** ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 1.412,00
24050017 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.506.633-** PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 850,00
24050016 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.509.048-** GENIVAL DURVAL GOMES 1.412,00
24050015 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.954.793-** ANTONIO QUECILIANO NUNES 1.412,00
24050014 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.209.787-** ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 1.412,00
23050020 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.625.613-** FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 1.412,00
23050018 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.340.453-** MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 1.412,00
23050017 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.969.013-** THIELLE GRACINDO FERNANDES 1.412,00
23050016 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.548.048-** JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
23050015 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.653.203-** PAULO CESAR BRITO FERREIRA 4.750,00
22050087 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.979.663-** WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 5.648,00
22050079 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. ***.836.283-** PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 24.000,00
22050078 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 11.528,00
22050077 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.305.206-** DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 13.600,00
22050076 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.596.063-** JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR 13.600,00
22050075 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.552.803-** ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 1.700,00
22050073 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ***.321.863-** EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS 13.600,00
22050072 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.992.993-** JOSE LEONARDO GOMES 12.000,00
22050071 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.157.948-** ANTONIO FRANCISCO GOMES 11.296,00
22050070 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.740.873-** ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 11.296,00
22050069 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.674.413-** MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 11.296,00
22050068 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.579.613-** TAIS DE SOUSA SILVA 11.296,00
22050067 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.875.663-** FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 11.296,00
22050065 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.315.773-** LUIZA EXPEDITA DA SILVA 11.296,00
22050063 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.533-** FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 11.296,00
22050062 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.546.573-** MARIA BEZERRA ALVES 11.296,00
22050061 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.744.133-** MACIEL PEREIRA DA SILVA 11.296,00
22050060 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.023.743-** ELOISA ALVES DA SILVA 11.296,00
22050058 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.484-** ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 11.296,00
22050057 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.741.603-** ELIZABETH MARIA DE JESUS 11.296,00
22050055 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.004.873-** MONICA DE OLIVEIRA SILVA 11.296,00
22050054 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.935.747-** JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 11.296,00
22050053 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.092.903-** JORGE LUIZ REIS SILVA 11.296,00
22050052 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.030.443-** ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 11.296,00
22050051 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.764.723-** JOSE AIRTON DA SILVA 1.412,00
22050049 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.985.053-** FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 1.412,00
22050048 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.666.793-** CAMILA BEZERRA GOMES 11.296,00
22050046 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.781.483-** ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 11.296,00
22050045 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.105.053-** THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 11.296,00
22050044 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMOFICINAS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.193.753-** MATHEUS ALVES DE LAVOR 11.296,00
22050043 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.774.823-** FRANCISCA BEZERRA ALVES 11.296,00
22050042 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.120.603-** MARIA SOLANGE DOS SANTOS 11.296,00
22050041 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.296.753-** MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 11.296,00
22050040 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.469.093-** ADRIANA ALVES DE AMORIM 5.648,00
22050039 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.636.233-** ROSIVANIA MARIA DA SILVA 5.648,00
22050038 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.407.143-** SABRINA ALENCAR DE LIMA 5.648,00
22050037 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.551.333-** DANIELA DA SILVA SANTOS 5.648,00
22050036 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.318.483-** ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA 5.648,00
22050035 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.048.593-** ANTONIA OLIVEIRA SILVA 5.648,00
22050034 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.484.023-** ANA MARIA ALVES CARDOSO 5.648,00
22050032 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.350.333-** MARIA JOSE LOURENÇO 5.648,00
22050031 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.559.963-** ROSILANDIA BEZERRA ALVES 5.648,00
22050030 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.544.843-** MIKAELLY SALES DE SOUSA 5.648,00
22050029 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.946.473-** THIAGO ALVES DE SOUZA 5.648,00
22050028 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. ***.702.663-** FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 5.648,00
22050027 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADOR DE HISTORIA/TEATRO INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.917.443-** MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 5.648,00
22050026 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.472.043-** EVA ALENCAR DA SILVA 5.648,00
22050023 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADOR DE HISTORIA/TEATRO INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.917.443-** MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 5.648,00
22050022 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.622.353-** FRANCISCA MARIA DA SILVA 5.648,00
22050020 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.797.573-** ROZA MARIA DE SOUZA 5.648,00
22050019 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.063.993-** ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 5.648,00
22050018 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.644.783-** CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 5.648,00
22050016 2024 02/05/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.490.883-** JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 5.648,00
21050195 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.038.703-** CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 1.935,00
21050194 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21050193 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.853.803-** DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 1.660,00
21050192 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.461.033-** DENIMENEZ DE JESUS 1.935,00
21050191 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21050190 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.208.387-** ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1.935,00
21050189 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.566.193-** FABIO JOSÉ DA SILVA 2.435,00
21050188 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.107.443-** FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 1.660,00
21050187 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.943-** FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 1.935,00
21050186 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.163.803-** FRANCISCO JOSE DA LUZ 1.660,00
21050185 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.270.703-** FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
21050184 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.194.503-** FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 1.935,00
21050183 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.091.313-** FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 1.660,00
21050182 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.644.363-** FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 1.935,00
21050181 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.230.333-** MARCELO DE LIMA FERNANDES 2.235,00
21050179 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.360.683-** MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 1.660,00
21050178 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.063-** PAULO PEREIRA DA SILVA 1.935,00
21050177 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.778.973-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 1.660,00
21050176 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.238.879-** RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 1.935,00
21050175 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.059.333-** RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 1.660,00
21050174 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.858.213-** RICARDO FERREIRA DA SILVA 1.935,00
21050173 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.989.213-** RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 1.935,00
21050172 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.189.993-** RONNEY DE SOUSA 1.935,00
21050171 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.827.383-** VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 1.660,00
21050170 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.432.513-** WILLIAM CORNELIO DA SILVA 1.960,00
21050168 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.660,00
21050166 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.603-** ANTONIO ALEX DE SOUSA 1.660,00
21050165 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.660,00
21050164 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21050163 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21050162 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.660,00
21050161 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21050160 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21050159 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21050158 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21050157 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.520.153-** GILVAN RAQUEL DA SILVA 1.660,00
21050156 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.626.233-** HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 1.660,00
21050155 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.558.203-** JANDERSON PEREIRA MARCELINO 1.660,00
21050154 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.065.703-** JOAO GOMES DO CARMO 1.660,00
21050153 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.597.066-** JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 1.935,00
21050152 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.877.343-** JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 1.660,00
21050151 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.992.603-** JOSÉ LINHARES NETO 2.400,00
21050150 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.293.993-** JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 1.660,00
21050149 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.277.163-** JOSIEL DA COSTA SANTOS 1.660,00
21050148 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.913.653-** LUCIA JOSEFA DAS MERCES 1.660,00
21050147 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.730.278-** LUIZ JOSÉ DE AMORIM 1.935,00
21050146 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.053-** MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 1.935,00
21050145 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.169.473-** EDINALDO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21050144 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.735.893-** JOSE GEAN COSTA NOVAES 1.412,00
21050143 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.850.933-** CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA 1.412,00
21050142 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.144.773-** ANTONIO EVERTON DA SILVA VELOZO 1.412,00
21050141 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.670.503-** ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA 1.412,00
21050140 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.660.513-** ANTONIO LOURENÇO DA SILVA 1.412,00
21050139 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.071.033-** JOSE ELIVAUDO DA SILVA 1.412,00
21050138 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.732.623-** MARIA GABRIELY DE SOUZA 1.412,00
21050137 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.856.223-** ROGERE DE SOUSA ROCHA 1.412,00
21050135 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.946.423-** CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 1.000,00
21050134 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.143-** ANTONIO DE OLIVIERA SILVA 1.412,00
21050133 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.823.063-** JOSÉ EDIVAN DE SOUZA 1.412,00
21050132 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.935.593-** ROBERTO BRUNO DA SILVA 1.412,00
21050131 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.194.525-** FRANCISCO FORTALEZA FILHO 1.412,00
21050130 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.185.553-** INÊS ALVES DE LIMA 1.412,00
21050129 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.578.066-** ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA 1.412,00
21050128 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.955.403-** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES 706,00
21050127 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.057.707-** JOSE ALVES DA SIVA 1.000,00
21050125 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.467.363-** DINAIRA NERES DO NASCIMENTO 1.000,00
21050124 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.011.273-** PATRICIA GONÇALVES SILVA 1.412,00
21050123 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.193.663-** MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA 1.412,00
21050122 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.978.593-** MARIA FRANCINES DE SOUSA 1.412,00
21050121 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.042.833-** MARCIO MANOEL LOPES 1.412,00
21050120 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.683.363-** CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 1.000,00
21050119 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.593.703-** LUIZ PINTO DA SILVA 1.500,00
21050118 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.402.313-** JOSE NEIDE DE SOUSA 1.412,00
21050117 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.928.714-** ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA 1.412,00
21050116 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.763.863-** FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 1.412,00
21050115 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.015.573-** FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 1.412,00
21050113 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.681.653-** ELIENE SOARES DE SOUZA 1.412,00
21050112 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.056.203-** JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 1.412,00
21050111 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.908.951-** VILMA DA SILVA ALVES 1.412,00
21050110 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.314.713-** PEDRO GABRIEL SAMPAIO 1.412,00
21050109 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.819.293-** MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21050108 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.207.888-** MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA 1.412,00
21050107 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.303.603-** JOSE EDMAURO DE LIMA 1.412,00
21050106 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.575.623-** DANIEL GOMES DA SILVA 1.412,00
21050104 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.724.573-** ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS 1.412,00
21050103 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.272.403-** CLEONICE GOMES DA SILVA 1.412,00
21050102 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.545.493-** FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 1.412,00
21050100 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.958.663-** ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 1.412,00
21050099 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.338.093-** FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 1.412,00
21050098 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.936.293-** ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 1.412,00
21050097 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.375.303-** PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 1.412,00
21050096 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.537.603-** FRANCISCO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21050095 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.008.873-** DAMIAO ALVES DE LIMA 1.412,00
21050094 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.703.784-** REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 1.412,00
21050093 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.412,00
21050092 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.037.583-** ANTONIO GILBERTO DA SILVA 1.412,00
21050091 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.558.553-** ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 1.412,00
21050090 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.710.093-** MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA 1.412,00
21050086 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.968.333-** HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 1.412,00
21050084 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.213.153-** RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 1.412,00
21050083 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.729.733-** MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 1.412,00
21050081 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.556.513-** JORGE GOMES DA SILVA 1.412,00
21050080 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.813.153-** GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO 1.412,00
21050079 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.765.323-** LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO 1.412,00
21050075 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.433-** FRANCISCO LAMON LOPES 1.412,00
21050074 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.934.123-** ROBSON SOARES VELOSO 1.412,00
21050073 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.686.313-** JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA 1.412,00
21050072 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.054.733-** FRANCISCO CORNELIO DA SILVA 1.412,00
21050071 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.088.563-** FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA 1.412,00
21050069 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.845.705-** MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA 1.412,00
21050068 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.124.953-** CARLOS DIAS DO NASCIMENTO 1.412,00
21050067 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.844.903-** WESLEY VELOSO DE SOUSA 1.412,00
21050065 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.793-** VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA 1.412,00
21050064 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.366.533-** FABIANA SALES DE LIMA 1.412,00
21050053 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. ***.698.143-** FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 1.500,00
21050049 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.737.573-** LUIZ RENATO NERES 1.790,00
21050048 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE ÁGUA AO VALOR DE R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.318-** APARECIDO ROSA 1.105,00
21050047 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.303-** LUIZ DINO DA SILVA 2.000,00
21050046 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.731.623-** SATURNINO WAGNER DE DEUS 2.000,00
21050045 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.161.858-** DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 2.025,00
21050044 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.040.503-** GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 2.400,00
21050043 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. ***.448.753-** MAYARA DE SOUSA CAMPOS 2.800,00
21050042 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. ***.577.753-** MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 3.000,00
21050041 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.831.683-** JANDSON NEGREIROS ALENCAR 3.000,00
21050040 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.443.513-** ANTONIO ALVES FEITOSA 1.412,00
21050039 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.599.963-** MARIA IZADORA PEREIRA DOS SANTOS 1.412,00
21050038 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.654.177-** ANA PAULA ARRAIS LAVOR 1.412,00
21050037 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. ***.885.143-** RAQUEL ALVES DA SILVA 1.412,00
20050043 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL. ***.400.343-** RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 2.000,00
20050042 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL. ***.881.583-** VERONICA MARIA DA SILVA 1.790,00
20050041 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.572.174-** JOSILENE ALVES DA PAZ 1.412,00
20050033 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.978.193-** JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ 22.400,00
20050032 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.205.329-** MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 28.000,00
20050031 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. ***.216.973-** ERICA PRISCILLA COSTA MOTA 14.320,00
20050030 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. ***.494.983-** ELENILDO MOTA DA SILVA 14.320,00
20050029 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.893.603-** WAGNER PEREIRA DA SILVA 13.600,00
20050028 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.111.683-** WERITON JOAO DE SOUSA 11.296,00
20050027 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.084.353-** IVIS PEREIRA BARRETO 11.296,00
20050026 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.453.903-** FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 11.296,00
20050025 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.943.583-** DANIVALDO ALVES DOS SANTOS 11.296,00
20050024 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.519.843-** ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA 11.296,00
20050023 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.540.123-** FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA 11.296,00
20050022 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.816.463-** ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES 11.296,00
20050021 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.612.613-** RAMON NERES DE SOUZA 11.296,00
20050020 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.832.103-** MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS 11.296,00
20050019 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.008.423-** MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA 11.296,00
20050018 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.526.043-** JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO 11.296,00
20050017 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.553.483-** FRANCISCO DAVI DA SILVA 11.296,00
20050016 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.042.583-** LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA 11.296,00
20050015 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.984.293-** ANA KAYLANE ALVES DA SILVA 11.296,00
20050013 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.001.523-** ANDRESSA PEREIRA 11.296,00
20050012 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.402.463-** CARLA DAIANA DA SILVA 11.296,00
20050011 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.936.933-** DAVI FEITOSA SERRA 11.296,00
20050010 2024 02/05/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.635.103-** INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA 3.030,00
07050017 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.514.963-** LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA 1.750,00
07050016 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.141.333-** PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO 1.750,00
07050015 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.969.993-** LUIS VITOR DA SILVA ABREU 1.750,00
07050014 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.644.543-** AMANDA DE SOUSA SILVA 1.440,00
07050013 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.800.693-** FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA 1.750,00
07050012 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.730.913-** RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 1.750,00
07050011 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.375.268-** ANTONIO MARCOS FERNANDES 4.000,00
07050010 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.497.423-** FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA 2.000,00
07050009 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
07050007 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.165.963-** MAISA DA SILVA OLIVEIRA 1.750,00
07050006 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.946.753-** JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 1.440,00
07050005 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.596.103-** JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA 1.440,00
07050004 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 1.440,00
07050003 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 1.440,00
07050001 2024 02/05/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.887.673-** YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 1.440,00
06050102 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADORA, ATUANDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.134.273-** ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA 3.030,00
06050099 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.211.873-** JEFFERSON LUIZ DA SILVA 3.030,00
06050065 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.728.713-** ANTONIA RITA DOS SANTOS 1.412,00
06050064 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.952.743-** MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 1.412,00
06050063 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.889.104-** KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA 1.412,00
06050062 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.794.893-** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 1.412,00
06050061 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.136.423-** FRANCISCO ALVES DA SILVA 1.412,00
06050060 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.710.783-** MICHELE ALENCAR RODRIGUES 1.412,00
06050058 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.552.173-** EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 1.412,00
04050090 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.383.663-** ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 1.700,00
04050070 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.442.723-** ROMERIO JOSE DA SILVA 11.296,00
04050069 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.836.053-** MARIA SELMA DE OLIVEIRA 11.296,00
04050068 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.099.428-** CICERO HENRIQUE DA SILVA 11.296,00
04050067 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. ***.624.583-** JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 16.000,00
04050066 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.285.393-** BRUNO RODRIGUES DE LIMA 14.400,00
04050065 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.808.413-** MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 13.600,00
04050064 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.722.873-** ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 13.600,00
04050063 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.184.553-** DAMIANA RODRIGUES DUARTE 11.296,00
04050062 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.852.793-** ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 11.296,00
04050061 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ***.084.043-** ANDRE DA SILVA SOUSA 2.380,00
03050049 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO ***.051.453-** IASMIN BARRETO PEREIRA 706,00
03050047 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***.970.303-** VANUZIA CARVALHO DA SILVA 706,00
03050046 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.945.443-** FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 1.412,00
03050045 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.084.303-** FRANCISCA KARINA FORTALEZA 1.412,00
03050044 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.611.053-** FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA 1.412,00
03050037 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.765.303-** FRANCISCO GELSON OLIVEIRA 1.950,00
02050139 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.780.573-** FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO 1.412,00
02050138 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.389.983-** ROSIVALDO ALVES DE MORAIS 1.412,00
02050137 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.146.783-** MARIA VANUSA DE CARVALHO 706,00
02050136 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.197.433-** KATIA LAUANE TOMAZ DE NEGREIROS 1.412,00
02050135 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.141.773-** ANTONIO MACLAUTE DA SILVA 706,00
02050134 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.086.043-** ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES 1.412,00
02050133 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.549.973-** EXPEDITO SERVULO DE LIMA 1.412,00
02050132 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.156.013-** EVA DE SOUZA BALBINO 1.412,00
02050131 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.086.383-** ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 1.412,00
02050130 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.470.643-** ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 1.412,00
02050128 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.832.365-** EDSON PEREIRA SANTANA 1.412,00
02050127 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.484.533-** EDILEUZA RITA DE SANTANA 1.412,00
02050126 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.510.493-** CRISTIAN DA SILVA ALVES 1.412,00
02050125 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.010.283-** CICERO RICARDO MENDES 1.412,00
02050124 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.890.014-** CICERO JOSÉ FERREIRA 1.412,00
02050123 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.970.513-** CICERA MARIA LOPES 1.412,00
02050122 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.148.383-** CICERA FRANCISCA DE SOUSA 1.412,00
02050121 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.204.783-** CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 1.412,00
02050119 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.531.783-** ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO 1.412,00
02050118 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.846.178-** ANTONIA SIMIÃO 1.412,00
02050117 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.731.433-** ANTONIA PEREIRA DA SILVA 1.412,00
02050116 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.748.013-** ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 1.412,00
02050115 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.802.403-** ANA PAULA GOMES DA SILVA 1.412,00
02050114 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.994.313-** ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 1.412,00
02050113 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.872.543-** ANA KARINA DE JESUS SILVA 1.412,00
02050112 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.471.713-** ALINE BRANDAO DA SILVA 1.412,00
02050111 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.539.893-** FRANCISCA SALU DOS REIS 706,00
02050110 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.540.563-** FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES 706,00
02050109 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.172.953-** FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 706,00
02050107 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.100.693-** ELIZANGELA IRACI DE SOUZA 706,00
02050106 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.994.083-** ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR 706,00
02050105 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO ***.520.053-** DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 706,00
02050104 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.940.803-** ATACIO DA SILVA LIMA 706,00
02050103 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.034.863-** ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS 706,00
02050102 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.675.063-** ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 706,00
02050101 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.074.453-** ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA 706,00
02050100 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.654.293-** ALEX FRANCISCO DA SILVA 706,00
02050099 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE ***.383.613-** JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO 706,00
02050098 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA. ***.388.983-** JOCILEIDE SILVA LIMA 706,00
02050097 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA ***.673.573-** ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA 706,00
02050095 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.114.503-** MARIA REGINA DA SILVA 706,00
02050094 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.578.113-** MARIA LO DE SOUZA SANTOS 706,00
02050093 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.670.084-** MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 1.412,00
02050092 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.903.503-** MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 706,00
02050091 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO.. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.015.013-** MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 706,00
02050090 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.141.553-** JANIELE DOS SANTOS MENDES 706,00
02050088 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.JOSE VALMIR DE ANDRADE SITIO QUEIMADAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.979.593-** ANGELA FRANCISCA DA SILVA 706,00
02050087 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.042.543-** YSLA SANTOS DE CARVALHO 1.412,00
02050086 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.043.593-** WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 1.412,00
02050084 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUTNO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.711.883-** SHAYENE NOGUEIRA SILVA 1.412,00
02050083 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.996.903-** SANDRA XAVIER DA SILVA 1.412,00
02050082 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.043.063-** ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA 1.412,00
02050081 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.689.883-** RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 1.412,00
02050079 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.537.358-** PEDRO JOSE DA SILVA 1.412,00
02050078 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.718.343-** PATRICIA BEZERRA DA SILVA 1.412,00
02050077 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.612.113-** PALOMA DUARTE DA SILVA 1.412,00
02050076 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.663.883-** NIVALDO ALVES FEITOSA 1.412,00
02050075 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.221.433-** NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 1.412,00
02050074 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ ***.773.993-** MATHEUS DA SILVA FERNANDES 1.412,00
02050073 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.132.013-** MARIA SOCORRO DE SOUSA 1.412,00
02050072 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.173.643-** MARIA NAIANE DOS PASSOS 1.412,00
02050071 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.066.353-** MARIA MICAELE DE SOUSA 1.412,00
02050069 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.108.344-** MARIA MADALENA DA SILVA 1.412,00
02050068 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.504.753-** MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO 1.412,00
02050067 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMEPZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.418.803-** MARIA DE LOURDES DA SILVA 1.412,00
02050066 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.226.553-** MARIA DE FATIMA ALVES 1.412,00
02050065 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.040.293-** MARIA CLAUDEIDA SILVA 1.412,00
02050064 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.425.883-** MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 1.412,00
02050063 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.120.893-** MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 1.412,00
02050062 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.358.373-** MANOEL ALVES BEZERRA 1.412,00
02050061 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.356.653-** LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 1.412,00
02050060 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.959.774-** LUCIANA DA SILVA PORFIRO 1.412,00
02050059 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO ***.248.953-** LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA 1.412,00
02050058 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.550.618-** LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 1.412,00
02050056 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.653-** LOURENA ALENCAR DE SOUSA 1.412,00
02050055 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.688.373-** LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 1.412,00
02050054 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.365.853-** JOSE WILKER DE SOUZA 1.412,00
02050053 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.008.373-** JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 1.412,00
02050052 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.130.893-** JOGIANA FERNANDES DE LUNA 1.412,00
02050051 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 200H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.042.593-** JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 1.412,00
02050050 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.836.753-** JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 1.412,00
02050049 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.489.363-** JAILSON FRANCISCO DA SILVA 1.412,00
02050048 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.163.787-** INGRID DOS SANTOS SILVA 1.412,00
02050047 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.051.453-** IASMIN BARRETO PEREIRA 1.412,00
02050046 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.678.303-** HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 1.412,00
02050044 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.525.623-** FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS 1.412,00
02050030 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO ***.500.783-** ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 2.590,00
01050087 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA ***.841.473-** MARIA TAIS DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA 1.412,00
01050086 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.020.293-** BRUNO DE SOUSA MORAIS 1.412,00
01050077 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.234.583-** ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 2.500,00
01050076 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA ***.106.964-** ELIAS DA SILVA BEZERRA 2.500,00
01050075 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.186.533-** ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA 1.790,00
01050074 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.044.003-** MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 1.412,00
01050073 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.795.053-** LAIANE DE ALENCAR SILVA 2.000,00
01050060 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.191.163-** FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 1.700,00
01050058 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.620.233-** FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 2.800,00
01050057 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. ***.259.503-** REGINALDO DE SOUZA SILVA 1.700,00
01050055 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.012.763-** RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 1.700,00
01050054 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.561.703-** PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 1.412,00
01050053 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 1.412,00
01050052 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. ***.043.963-** LUIZA TACIANA DE SOUZA 1.412,00
01050051 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.536.953-** THIAGO GRACIANDO FERNANDES 1.412,00
01050050 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.185.883-** ELUZO DA SILVA LOIOLA 1.412,00
01050049 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.403.463-** GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO 1.412,00
01050048 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.326.903-** JAILSON BATISTA DA SILVA 1.412,00
01050047 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.223.803-** FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR 1.412,00
01050046 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.401.045-** VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA 1.412,00
01050045 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.732.503-** ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 1.412,00
01050044 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.428.333-** ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES 1.412,00
01050043 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.895.943-** PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA 1.412,00
01050042 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.136.203-** MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
01050041 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.926.468-** GILZIMAR DA SILVA GOMES 1.412,00
01050040 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.044.003-** MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 706,00
01050039 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.494.283-** AUSDREANNY DE A SANTOS 1.412,00
01050038 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.776.173-** MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.412,00
01050037 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.236.343-** EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 2.000,00
01050036 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.416.023-** ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA 1.412,00
01050028 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
24050007 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
24050006 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
23050006 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MAIO/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
23050005 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MAIO/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
23050004 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.008.683-** TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.515,00
06050038 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06050037 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
06050036 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (MAIO/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06050035 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (MAIO/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06050034 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(MAIO/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06050033 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (MAIO/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
06050031 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
01050021 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE MAIO / 2024 ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
01050019 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01050018 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01050017 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01050016 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
01050015 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.965.763-** IASMIN DA SILVA 1.412,00
01050014 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01050013 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
01050012 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
06050022 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.102.893-** CARMEM BARRETO VELOSO 3.000,00
24050013 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 160,00
24050012 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
24050011 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
24050010 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
23050014 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 320,00
21050200 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 39.824.762/0001-48 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 38.336,61
21050054 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PIÇARRAMENTOS DE ESTRADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 48.438.387/0001-99 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 5.600,00
21050051 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 102.916,94
21050035 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 1.200,00
21050034 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.810,00
21050026 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 872,00
21050023 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
21050022 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
06050098 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, INSTRUMENTAIS E FICHAS TÉCNICAS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 2.400,00
06050096 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA FAÇA BONTO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL MOBILIZAR E CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 1.000,00
06050095 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 1.000,00
06050057 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 4.500,00
06050048 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.681,00
06050047 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
06050046 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
06050044 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
03050048 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 12.200,00
03050043 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 17.960,00
03050040 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
03050038 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
01050084 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 24.208.957/0001-96 C&M CONSULTORIA LTDA 12.500,00
01050062 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.945,00
01050061 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.000,00
01050035 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 2.810,00
01050029 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
23050008 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
23050007 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 4.000,00
21050020 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 59.411,53
21050011 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.139,86
06050043 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 17.109,95
01050027 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.945,00
23050003 2024 02/05/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 19.127,47
21050010 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 6.000,00
21050009 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 2.200,00
21050008 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 62.999,87
06050027 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 2.300,00
06050023 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 3.010,00
01050026 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. 69.697.050/0001-76 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 4.000,00
03050031 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.858,98
01050010 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 235,65
01050009 2024 02/05/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.173,77
06050007 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
06050002 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
21050198 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CAIÇARA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO) 02.746.331/0001-09 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA 98.867,13
21050082 2024 02/05/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CAIÇARA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (8ª MEDIÇÃO) 02.746.331/0001-09 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA 215.584,67
02050015 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS E VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 202,00
02050031 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.124,88
02050017 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 309,00
02050016 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 4.532,00
02050014 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 103,00
03050001 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 103,00
03050036 2024 02/05/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 46.743.846/0001-12 GIOVANNA TRANSPORTE LTDA 81.103,26
02050142 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 9.300,00
02050140 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 39.659.097/0001-84 ROYAL SERVICE LTDA 347.452,99
02050043 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTTRATAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 42.500,00
02050042 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL I JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.200,00
02050041 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 42.300,00
02050040 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 46.000,00
02050039 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL II JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.200,00
02050038 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.200,00
02050033 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINA COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.875,00
02050032 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO MODULO II DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM VOLTADO PARA GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19.700,00
02050029 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
02050025 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.848,00
02050019 2024 02/05/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13.833,86
01040082 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.988,70
03040020 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 3.156,43
24040023 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.333,47
24040022 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 456,19
23040017 2024 30/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 695,25
23040016 2024 30/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.132,62
21040103 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 22.447,62
21040102 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.326,13
06040070 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 390,14
06040069 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 296,73
06040068 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 280,69
06040067 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 235,13
06040066 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 50,25
06040065 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 102,25
06040064 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 341,86
06040063 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 938,37
06040062 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 530,55
06040060 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.831,47
06040059 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SAST) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 13.788,38
06040058 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 800,37
06040057 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 984,85
06040056 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 104,12
20040048 2024 30/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.200,61
04040102 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 3.618,25
04040101 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.573,07
04040100 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 5.502,60
25040018 2024 30/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.500,00
23040022 2024 30/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 2.500,00
04040086 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 14.080,45
04040083 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA). 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 3.598,62
04040082 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.561,82
04040103 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
02040025 2024 30/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE ***.683.763-** ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 2.325,00
23040024 2024 30/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 156,00
03040037 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 504,20
01040116 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 545,18
01040101 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 132,00
21040118 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.640,00
06040130 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA O EVENTO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 1.000,00
04040081 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MATERIAIS USADOS HOSPITALARES DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA CAMPOS SALES/CE. 39.732.025/0001-15 JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA 1.350,00
24040021 2024 30/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 192,00
04040080 2024 30/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13.422,28
01040115 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 25,67
01040114 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 12.471,61
01040105 2024 30/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
02040087 2024 30/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.618,88
02040042 2024 29/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ ***.148.133-** EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS 1.075,00
06040088 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.150.663-** GERIVAN RICARDO DA SILVA 2.645,00
06040087 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.567.513-** MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA 1.790,00
06040086 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.711.743-** ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 1.195,00
02040018 2024 29/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE ***.683.763-** ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA 1.290,00
06040132 2024 29/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 612,00
20040027 2024 26/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO MED. 3,60M X 5,15M. 43.913.089/0001-90 M D GADELHA DIAS LEITE 3.000,00
02040047 2024 26/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 9.353,00
02040046 2024 26/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 11.317,76
06040084 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 540,00
06040083 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ***.477.033-** JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR 360,00
06040082 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ***.675.173-** JACKSON ANTONIO LOURENÇO 360,00
07040020 2024 25/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
06040075 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE SOFÁ DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.963.933-** FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA 360,00
21040131 2024 25/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA IMPLANTAÇÃO DO TERRENO DO IFCE EM CAMPOS SALES. 27.217.826/0001-63 A.F SAMPAIO -ME 2.000,00
01040104 2024 25/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 526,01
01040100 2024 25/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 48,00
06040047 2024 25/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 20.997.033/0001-65 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 2.300,00
20040028 2024 25/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.426.966/0039-45 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 2.699,00
20040009 2024 24/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. ***.620.136-** LUIS COSTA GOMES 125,00
20040008 2024 24/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
06040077 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 504,00
06040076 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.561,05
06040089 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.945.723-** ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 1.490,00
03040039 2024 24/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 9,34
21040121 2024 24/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 376,38
06040129 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 31.721.746/0001-18 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 1.683,00
06040120 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 31.721.746/0001-18 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 1.734,00
06040118 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO , DESTINADOS A SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 31.721.746/0001-18 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 1.683,00
06040019 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE KIT´S COBRE LEITO ULTRA LISSE COM PORTA TRAVESSEIRO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 41.964.150/0001-00 FRANCISCO MARCLEUDO GOMES ALVES 1.080,00
06040018 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, ***.157.233-** MONICA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA 2.645,00
02040013 2024 23/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES ***.889.078-** LUCAS GHIRLANDA TERRA 3.725,00
07040018 2024 23/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
06040110 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
21040101 2024 23/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.021,27
06040071 2024 23/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 4.004,88
22040001 2024 23/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES, MUSEU BARBARA DE ALENCAR E SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
06040023 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.552.993-** FRANCISCO ANTONIO LIMA 360,00
06040022 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.370.583-** BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 360,00
23040019 2024 22/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 87.230,78
21040113 2024 22/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 89.581,31
07040001 2024 22/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.872.995/0001-95 THAMINE DUARTE DE MORAIS 900,00
20040047 2024 22/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL. ***.400.343-** RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 2.000,00
20040046 2024 22/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV ***.871.463-** MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA 3.030,00
20040045 2024 22/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. ***.971.513-** LUCAS FERNANDES DA SILVA 3.030,00
02040012 2024 22/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDADE DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.056.843-** CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO 5.910,00
02040011 2024 22/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA CURRICULAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.416.163-** ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS 7.390,00
06040073 2024 22/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E GRID) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CARROSEL DAS EMOÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 1.500,00
22040002 2024 22/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 135,00
24040018 2024 19/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 260,00
23040006 2024 19/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 208,80
06040080 2024 19/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 3.136,91
04040021 2024 19/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 59.304,00
01040112 2024 19/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 7,18
01040111 2024 19/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 3.489,34
01040113 2024 19/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 01.769.435/0001-68 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 2.415,00
02040045 2024 19/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.124,88
21040011 2024 18/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.708,20
01040096 2024 18/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. 24.208.957/0001-96 C & M CONSULTORIA LTDA 12.500,00
04040055 2024 18/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 30.839,72
04040017 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 2.400,00
02040064 2024 17/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL ***.599.563-** FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 125,00
02040059 2024 17/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CAMPO DO IFCE ***.599.563-** FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 180,00
03040038 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 12,00
04040014 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 07.135.601/0001-50 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 99,64
04040013 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 07.135.601/0001-50 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 99,64
04050021 2024 17/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 31.499.939/0001-76 M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 3.620,00
02040082 2024 17/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 90.000,00
02040061 2024 16/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO PROGAMA MESA BRASIL ***.805.003-** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 125,00
06040104 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 540,00
06040103 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL. ***.675.173-** JACKSON ANTONIO LOURENÇO 360,00
06040102 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL. ***.477.033-** JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR 360,00
23040020 2024 16/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 25.113,45
21040114 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 4.415,97
06040055 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 12.250,46
06040101 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.396.903-** CICERA CESARIO DE LIMA 2.385,00
02040015 2024 16/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.632.913-** IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 1.790,00
02040014 2024 16/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ***.186.033-** ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 3.725,00
06040119 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 34.040.802/0001-47 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 2.500,00
06040109 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 3.000,00
06040106 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 3.000,00
21040109 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 24.992,71
21040108 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 765,84
21040107 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21040106 2024 16/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
04040012 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 2ª PARTE. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 19.473,96
04040011 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO BM 01 DO ADITIVO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 110.521,89
04040010 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 28.607,63
04040009 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 16.958,00
04040008 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 13.137,46
04040007 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO. 07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 12.214,26
03040002 2024 16/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 1º BM ) 25.372.042/0001-84 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 69.317,93
02040016 2024 16/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.119.409/0001-39 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.450,00
04040097 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.809,33
04040096 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.748,57
04040095 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.897,33
04040094 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.331,08
04040093 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.752,35
04040092 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.810,26
04040091 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.164,07
04040090 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.556,65
04040089 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.870,66
04040088 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.344,60
22040073 2024 15/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 923,55
20040037 2024 15/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 469,20
04040066 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 3.668,41
04040065 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 26.107.229/0001-13 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.439,00
23040004 2024 15/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 3.967,06
23040001 2024 15/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.653,65
06040008 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO COM OS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 10.748.147/0001-18 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 6.718,40
06040007 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNICA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR ATENDIMENTO COM OS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 10.748.147/0001-18 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 6.718,40
06040105 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.136.423-** FRANCISCO ALVES DA SILVA 1.412,00
06040092 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 2.645,00
06040091 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.229.413-** DAMIÃO JOSE DE LIMA 3.440,00
04040085 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIOS MEDICOS PARA ARQUIVAMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ***.014.253-** RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO 1.700,00
04040084 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.383.663-** ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 1.700,00
06040012 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.973.533-** MARIANA SANTOS FIUZA 1.790,00
06040011 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
02040005 2024 15/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAL ***.521.144-** RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 1.550,00
02040004 2024 15/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.686.313-** JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA 8.870,00
21040223 2024 15/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELJORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 6.000,00
06040111 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
06040097 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS E PRONTUARIOS TECNICOS DO PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.394.706/0001-24 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 2.000,00
20040041 2024 15/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS, BANNERS E ADESIVOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 1.835,00
04040099 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 28.300,00
04040098 2024 15/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-05 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 09.632.818/0001-00 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 8.402,00
02040010 2024 15/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.613,20
02040043 2024 15/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 48.438.387/0001-99 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 7.000,00
06040096 2024 12/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.020.333-** FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA 360,00
06040095 2024 12/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ-CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 360,00
20040007 2024 12/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. ***.523.573-** FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA 125,00
20040005 2024 12/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. ***.620.136-** LUIS COSTA GOMES 125,00
21040025 2024 12/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 02.315.542/0001-89 FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS 580,00
21040104 2024 12/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RODOVIA CE-371, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1078720-63. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
06040016 2024 12/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 1.885,91
21040008 2024 12/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
01040093 2024 11/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.231,89
06040093 2024 11/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 21.974.328/0001-89 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 4.500,00
06040013 2024 11/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHÓS 5X2,5M, DESTINADOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS E SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 23.066.952/0001-03 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 1.440,00
23040002 2024 10/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 1.807,43
06040112 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.793.573-** FRANCISCA ERICA DE LIMA 3.030,00
06040094 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.794.893-** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 1.412,00
24040038 2024 10/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 3.900,00
21040130 2024 10/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 39.824.762/0001-48 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 38.336,61
21040126 2024 10/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.000,00
03040034 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.175,26
01040106 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
01040099 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.480,48
24040030 2024 10/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLANTAÇÃO DE MEHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 6.800,00
04040004 2024 10/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABOLARÇÃO DO SIOSP. REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2.000,00
01040109 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 79.311,36
01040108 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 29,61
01040107 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 14.386,65
01040110 2024 10/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.403,00
02040006 2024 10/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 13.060,56
02040081 2024 10/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 228,04
02040044 2024 10/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 8.472,03
06040124 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL-SPS, OS VALES-GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 180,00
06040123 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL-SPS, OS VALES-GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 270,00
06040100 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. ***.589.903-** PALMIRA MARQUES FORTALEZA 625,00
06040099 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. ***.583.433-** GEZILENE RICARDO DA SILVA 625,00
24040017 2024 09/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 5.000,00
01040048 2024 09/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 154,00
01040052 2024 09/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 305,00
06040121 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.090.083-** LADISLAU DA SILVA FERNANDES 3.030,00
23040003 2024 09/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.496,60
21040010 2024 09/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.382,99
06040014 2024 09/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 567,90
01040045 2024 09/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 312,97
06040010 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 334,50
02040003 2024 08/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ***.212.523-** FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA 450,00
02040002 2024 08/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS ***.911.193-** FABIANO ANCELMO DA SILVA 1.790,00
07040019 2024 08/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 6.000,00
01040080 2024 08/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.056,20
03040001 2024 08/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES 35.034.416/0001-05 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 1.215,00
25040016 2024 05/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 2.356,90
24040037 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.954.793-** ANTONIO QUECILIANO NUNES 1.450,00
24040036 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.840.403-** DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 1.740,00
24040035 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.011.053-** FABIO VIRGILIO DA SILVA 1.580,00
24040034 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.938.573-** FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR 2.225,00
24040033 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.751.283-** JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 1.500,00
24040032 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.450,00
06040133 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 2.980,00
24040027 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
21040116 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.140,00
24040019 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
21040099 2024 05/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
06050001 2024 05/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02040062 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICAS ***.963.313-** ROSIMEIRE DE OLIVEIRA RODOVALHO SILVA 250,00
07040017 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.969.993-** LUIS VITOR DA SILVA ABREU 1.750,00
07040016 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.644.543-** AMANDA DE SOUSA SILVA 1.440,00
07040015 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.141.333-** PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO 1.750,00
07040014 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.887.673-** YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 1.440,00
07040010 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.514.963-** LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA 1.750,00
07040009 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.497.423-** FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA 2.000,00
07040008 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.730.913-** RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 1.750,00
07040006 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.165.963-** MAISA DA SILVA OLIVEIRA 1.750,00
07040005 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.375.268-** ANTONIO MARCOS FERNANDES 4.000,00
07040004 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.946.753-** JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 1.440,00
07040002 2024 04/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.596.103-** JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA 1.440,00
21040132 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 102.916,94
21040117 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 60,00
21040007 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
21040006 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 563,45
21040005 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
21040004 2024 04/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 114,99
03040003 2024 04/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 980,81
01040057 2024 04/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
02040035 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇANDO DIANTE DA DEVOLUÇÃO TECNOLOGIA ATUAL NO AMBITO DESTA SECRETARIA 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 6.000,00
02040032 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.400,00
02040031 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESSOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA 08.890.612/0001-09 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000,00
02040028 2024 04/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
01040083 2024 03/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 9.480,43
02040063 2024 03/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICAS ***.234.863-** ANA KELLY LIMA DE SOUZA 250,00
01040074 2024 03/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES TEORIA E PRATICAS ***.967.483-** RAIANE ISABELA TOMAZ DE NEGREIROS 250,00
06040128 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS E PRATICAS. ***.497.423-** FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA 250,00
06040127 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS E PRATICAS. ***.836.653-** MARILENE AURI VIEIRA DA SILVA 250,00
06040126 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIAS E PRATICAS. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 250,00
20040003 2024 03/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 540,00
04040003 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 ***.148.233-** MARIA ANGELICA DE PAULA COSTA OLIVEIRA 180,00
04040002 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 180,00
04040001 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - TEORIA E PRATICAS. ***.887.503-** IZABEL CRISTINA DA SILVA 250,00
21040120 2024 03/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 10.649,61
21040119 2024 03/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 8.628,89
02040041 2024 03/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INFORMAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ***.465.503-** PALOMA DE SOUZA SILVA 2.570,00
06040117 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.260.383-** HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 1.790,00
07040013 2024 03/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 1.440,00
07040011 2024 03/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
07040003 2024 03/04/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 1.440,00
06040003 2024 03/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/04/2024 EM JUAZEIRO DO NORTE, DE FORMA PRESENCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 32.129.755/0001-87 TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 900,00
01040088 2024 02/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ***.698.373-** FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 2.400,00
01040065 2024 02/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA ***.106.964-** ELIAS DA SILVA BEZERRA 2.500,00
23040023 2024 02/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 43.229.674/0001-75 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 2.400,00
03040026 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
01040064 2024 02/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 24.208.957/0001-96 C&M CONSULTORIA LTDA 12.250,00
06040131 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 6.000,00
06040122 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, BANNERS, FAIXAS E INSTRUMENTAIS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 2.000,00
03040019 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE INTULHOS BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE ESCOLAS E CRECHE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 48.438.387/0001-99 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 7.000,00
01040062 2024 02/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 9.000,00
24040001 2024 02/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
04040005 2024 02/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 57.609,60
02040078 2024 02/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.874,00
02040077 2024 02/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.874,45
02040076 2024 02/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSAO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.000,00
06040050 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 15.719,60
02040114 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 30.458,75
02040113 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 1.057.799,63
02040111 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 134.812,13
02040108 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 513.249,74
02040106 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 201.623,78
02040080 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CONCURSADO ) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 113.437,92
01040090 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 99.173,55
25040017 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 14.704,50
24040020 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 18.828,00
23040015 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 27.639,60
22040074 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 49.691,60
21040100 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 299.650,08
06040051 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) ***.666.666-** FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 11.577,84
06040049 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 4.150,00
06040048 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 9.920,76
04040064 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 141.774,09
04040063 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 98.739,24
04040060 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 105.109,53
04040059 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 158.877,60
04040058 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 46.507,02
04040057 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 37.458,33
04040056 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 303.577,15
04040054 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
04040018 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTO MEDICOS PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 15.000,00
02040053 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 26.439,15
02040052 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 39.555,97
02040051 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 8.042,37
02040050 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 619,00
02040049 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.069,38
02040048 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 129.492,00
03040018 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 9.849,51
04040041 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 34.000,00
04040040 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 100.000,00
20040001 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.080,00
22040075 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.718.293/0001-63 J. FRANCISCO DA COSTA 3.381,00
22040072 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.605,60
22040071 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 987,43
22040070 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 879,85
20040031 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 6.533,17
20040030 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.631,62
04040053 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 10.231,50
04040052 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 1.236,00
04040050 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.223,14
04040048 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 31.575,32
04040047 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 60.541,87
04040046 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.519,34
04040045 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 2.107,18
04040043 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 4.485,28
04040042 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.171,28
06040009 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.928,10
04040023 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 20.193,82
04040022 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 18.279,19
06040002 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 206,00
23040025 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.625.613-** FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 1.412,00
21040225 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.513.653-** ANTONIO RAYRON DA SILVA 1.412,00
21040222 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.807.008-** EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA 2.400,00
21040221 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.850.933-** CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA 1.412,00
21040220 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.845.705-** MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA 1.412,00
21040219 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.443.513-** ANTONIO ALVES FEITOSA 1.412,00
21040216 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.827.383-** VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 1.520,00
21040214 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.913.653-** LUCIA JOSEFA DAS MERCES 1.610,00
21040213 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.293.993-** JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 1.565,00
21040212 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21040211 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.603-** ANTONIO ALEX DE SOUSA 1.520,00
21040210 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.163.803-** FRANCISCO JOSE DA LUZ 1.610,00
21040209 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.934.123-** ROBSON SOARES VELOSO 1.412,00
21040207 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.686.313-** JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA 1.412,00
21040206 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.042.833-** MARCIO MANOEL LOPES 1.412,00
21040205 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.660.513-** ANTONIO LOURENÇO DA SILVA 1.412,00
21040204 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.144.773-** ANTONIO EVERTON DA SILVA VELOZO 1.412,00
21040203 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.169.473-** EDINALDO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21040202 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.670.503-** ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA 1.412,00
21040201 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.735.893-** JOSE GEAN COSTA NOVAES 1.412,00
21040200 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.054.733-** FRANCISCO CORNELIO DA SILVA 1.412,00
21040199 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.556.513-** JORGE GOMES DA SILVA 1.412,00
21040198 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.194.525-** FRANCISCO FORTALEZA FILHO 1.412,00
21040197 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.647.923-** CLEITIANA DE SOUSA GOMES 1.412,00
21040196 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. ***.698.143-** FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 1.500,00
21040195 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.911.073-** RITA LARYSSA SALES DE SOUZA 1.800,00
21040194 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.029.983-** DAVID FIDELES DE QUEIROZ 1.900,00
21040193 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.084.183-** JANDERSON DA SILVA SOUSA 3.030,00
21040192 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.369.643-** JOSE ALVES SILVA 3.030,00
21040190 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.500.273-** ANTONIO RAI DA SIVA 1.412,00
21040189 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ORGÃOS VINCULADOS E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.268.853-** FRANCISCO HERIONALDO DOS SANTOS 1.800,00
21040188 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.185.553-** INÊS ALVES DE LIMA 1.412,00
21040187 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.861.093-** MARCIO MONTEIRO DA SILVA 1.412,00
21040186 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.221.223-** NEURECIR CANDIDO DA SILVA 1.412,00
21040185 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.081.263-** EVANILSON JOSE DA SILVA 1.412,00
21040184 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.233-** VALDEILTON GOMES DA SILVA 1.412,00
21040183 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.245.573-** ANDERSON DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21040182 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.555.678-** CICERO FERREIRA DE SOUZA 1.412,00
21040181 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.637.593-** JOÃO ALVES COSTA 1.412,00
21040180 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.642.493-** ERIVAN NEURECI DA SILVA 1.412,00
21040179 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.822.133-** JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 1.412,00
21040177 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.498-** FRANCISCO MORAIS 1.412,00
21040176 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.235.203-** FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 1.412,00
21040175 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.553-** DIANDESON DE SOUSA MACENO 1.412,00
21040174 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.823.063-** JOSÉ EDIVAN DE SOUZA 1.412,00
21040172 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.599.963-** MARIA IZADORA PEREIRA DOS SANTOS 1.412,00
21040170 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.778.973-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 1.475,00
21040169 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.059.333-** RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 1.660,00
21040168 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.853.803-** DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 1.200,00
21040167 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.660,00
21040166 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.189.993-** RONNEY DE SOUSA 1.935,00
21040165 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.238.879-** RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 1.935,00
21040164 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.270.703-** FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
21040163 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.038.703-** CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 1.705,00
21040162 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.566.193-** FABIO JOSÉ DA SILVA 2.250,00
21040161 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.597.066-** JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 1.935,00
21040160 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.858.213-** RICARDO FERREIRA DA SILVA 1.705,00
21040159 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. ***.708.733-** SONIA MARIA DE SOUSA 1.660,00
21040158 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.063-** PAULO PEREIRA DA SILVA 1.935,00
21040157 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.989.213-** RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 1.935,00
21040156 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.230.333-** MARCELO DE LIMA FERNANDES 2.235,00
21040155 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.053-** MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 1.935,00
21040154 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.208.387-** ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1.935,00
21040153 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.730.278-** LUIZ JOSÉ DE AMORIM 1.795,00
21040152 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.360.683-** MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 1.335,00
21040151 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.277.163-** JOSIEL DA COSTA SANTOS 1.520,00
21040150 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.877.343-** JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 1.660,00
21040149 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.065.703-** JOAO GOMES DO CARMO 1.610,00
21040148 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.558.203-** JANDERSON PEREIRA MARCELINO 1.660,00
21040147 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.520.153-** GILVAN RAQUEL DA SILVA 1.660,00
21040146 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.107.443-** FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 1.660,00
21040145 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.091.313-** FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 1.660,00
21040144 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.565,00
21040143 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.290,00
21040142 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21040141 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21040140 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.992.603-** JOSÉ LINHARES NETO 2.400,00
21040139 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21040138 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.432.513-** WILLIAM CORNELIO DA SILVA 1.960,00
21040137 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21040136 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.461.033-** DENIMENEZ DE JESUS 1.935,00
21040135 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21040134 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21040133 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21040129 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.644.363-** FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 1.890,00
21040128 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.943-** FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 1.935,00
21040127 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.194.503-** FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 1.935,00
21040125 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.955.403-** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES 706,00
06040134 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.943.883-** ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 1.500,00
02040152 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.994.313-** ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 1.412,00
02040151 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.731.433-** ANTONIA PEREIRA DA SILVA 1.412,00
02040150 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.531.783-** ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO 1.412,00
02040149 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.204.783-** CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 1.412,00
02040148 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII SOB COORDEAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.148.383-** CICERA FRANCISCA DE SOUSA 1.412,00
02040147 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.970.513-** CICERA MARIA LOPES 1.412,00
02040146 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.837.593-** FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS 1.412,00
02040144 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.748.013-** ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 1.412,00
02040143 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 200H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.042.593-** JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 1.412,00
02040142 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.008.373-** JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 1.412,00
02040141 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.365.853-** JOSE WILKER DE SOUZA 1.412,00
02040140 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.653-** LOURENA ALENCAR DE SOUSA 1.412,00
02040139 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.959.774-** LUCIANA DA SILVA PORFIRO 1.412,00
02040138 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.356.653-** LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 1.412,00
02040137 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.358.373-** MANOEL ALVES BEZERRA 1.412,00
02040136 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO UXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.062.523-** MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA 1.412,00
02040135 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.549.973-** EXPEDITO SERVULO DE LIMA 1.412,00
02040134 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.156.013-** EVA DE SOUZA BALBINO 1.412,00
02040133 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.086.383-** ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 1.412,00
02040132 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.553-** DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 1.412,00
02040131 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.470.643-** ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 1.412,00
02040130 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.010.283-** CICERO RICARDO MENDES 1.412,00
02040129 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.510.493-** CRISTIAN DA SILVA ALVES 1.412,00
02040128 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.484.533-** EDILEUZA RITA DE SANTANA 1.412,00
02040127 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.120.893-** MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 1.412,00
02040126 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.040.293-** MARIA CLAUDEIDA SILVA 1.412,00
02040125 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BARÃO DE AQUIRAZ ***.773.993-** MATHEUS DA SILVA FERNANDES 1.412,00
02040124 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.537.358-** PEDRO JOSE DA SILVA 1.412,00
02040123 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.890.014-** CICERO JOSÉ FERREIRA 1.412,00
02040122 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.163.787-** INGRID DOS SANTOS SILVA 1.412,00
02040121 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.043.593-** WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 1.412,00
02040119 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.802.403-** ANA PAULA GOMES DA SILVA 1.412,00
02040118 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.872.543-** ANA KARINA DE JESUS SILVA 1.412,00
02040117 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.504.753-** MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO 1.412,00
02040116 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.832.365-** EDSON PEREIRA SANTANA 1.412,00
02040115 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.OSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.489.363-** JAILSON FRANCISCO DA SILVA 1.412,00
02040110 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.612.113-** PALOMA DUARTE DA SILVA 1.412,00
02040109 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.678.303-** HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 1.412,00
02040107 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.074.453-** ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA 706,00
02040105 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.043.063-** ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA 1.412,00
02040104 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.688.373-** LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 1.412,00
02040103 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOAO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.226.553-** MARIA DE FATIMA ALVES 1.412,00
02040102 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.836.753-** JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 1.412,00
02040100 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.670.084-** MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 706,00
02040099 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO ***.248.953-** LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA 1.412,00
02040098 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.675.063-** ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 706,00
02040097 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.578.113-** MARIA LO DE SOUZA SANTOS 706,00
02040096 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.141.553-** JANIELE DOS SANTOS MENDES 706,00
02040095 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.539.893-** FRANCISCA SALU DOS REIS 706,00
02040094 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A E.E.I.F. JOSE VALMIR DE ANDRADE ***.383.613-** JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO 706,00
02040091 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.066.353-** MARIA MICAELE DE SOUSA 1.412,00
02040090 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.173.643-** MARIA NAIANE DOS PASSOS 1.412,00
02040089 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.132.013-** MARIA SOCORRO DE SOUSA 1.412,00
02040088 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER JUNTO A ESTA SECRETARIA ] ***.039.763-** RAYANY MOTA COSTA 1.412,00
02040086 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.959.774-** LUCIANA DA SILVA PORFIRO 1.412,00
02040054 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.510.493-** CRISTIAN DA SILVA ALVES 1.412,00
21040122 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.626.233-** HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 1.660,00
20040044 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.042.583-** LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA 1.412,00
20040043 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.984.293-** ANA KAYLANE ALVES DA SILVA 1.412,00
01040089 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.326.903-** JAILSON BATISTA DA SILVA 1.412,00
01040079 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 1.412,00
01040078 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.620.233-** FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 2.800,00
01040075 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.001.357-** RITA DE CASSIA LUCIO LEITE 1.610,00
01040073 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.428.333-** ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES 1.412,00
01040072 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.536.953-** THIAGO GRACIANDO FERNANDES 1.412,00
01040071 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.552.173-** EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 1.412,00
01040066 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.234.583-** ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 2.500,00
06040125 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.102.893-** CARMEM BARRETO VELOSO 3.000,00
06040116 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.115.833-** THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 1.314,00
22040069 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. ***.836.283-** PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 3.000,00
22040067 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.744.133-** MACIEL PEREIRA DA SILVA 1.412,00
22040066 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.484-** ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 1.412,00
22040065 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.441,00
22040064 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ***.321.863-** EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS 1.700,00
22040062 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.552.803-** ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 1.700,00
22040061 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.596.063-** JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR 1.700,00
22040060 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.305.206-** DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 1.700,00
22040059 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.992.993-** JOSE LEONARDO GOMES 1.500,00
22040058 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.875.663-** FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 1.412,00
22040057 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.579.613-** TAIS DE SOUSA SILVA 1.412,00
22040056 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.674.413-** MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 1.412,00
22040055 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.740.873-** ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 1.412,00
22040054 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.120.603-** MARIA SOLANGE DOS SANTOS 1.412,00
22040053 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.296.753-** MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
22040052 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.023.743-** ELOISA ALVES DA SILVA 1.412,00
22040051 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.105.053-** THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 1.412,00
22040050 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.781.483-** ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 1.412,00
22040049 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.546.573-** MARIA BEZERRA ALVES 1.412,00
22040048 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.774.823-** FRANCISCA BEZERRA ALVES 1.412,00
22040046 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.092.903-** JORGE LUIZ REIS SILVA 1.412,00
22040045 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.935.747-** JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 1.412,00
22040044 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.004.873-** MONICA DE OLIVEIRA SILVA 1.412,00
22040043 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.741.603-** ELIZABETH MARIA DE JESUS 1.412,00
22040041 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.030.443-** ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 1.412,00
22040040 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.985.053-** FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 1.412,00
22040039 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.764.723-** JOSE AIRTON DA SILVA 1.412,00
22040037 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.666.793-** CAMILA BEZERRA GOMES 1.412,00
22040036 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.917.443-** MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 1.412,00
22040034 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.315.773-** LUIZA EXPEDITA DA SILVA 1.412,00
22040033 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.193.753-** MATHEUS ALVES DE LAVOR 1.412,00
22040031 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.533-** FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 1.412,00
22040030 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.157.948-** ANTONIO FRANCISCO GOMES 1.412,00
22040029 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.469.093-** ADRIANA ALVES DE AMORIM 706,00
22040028 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.318.483-** ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA 706,00
22040026 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.551.333-** DANIELA DA SILVA SANTOS 706,00
22040025 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DA LAGOA DO MIGUEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.484.023-** ANA MARIA ALVES CARDOSO 706,00
22040024 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. ***.407.143-** SABRINA ALENCAR DE LIMA 706,00
22040023 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.048.593-** ANTONIA OLIVEIRA SILVA 706,00
22040021 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.644.783-** CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 706,00
22040020 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.350.333-** MARIA JOSE LOURENÇO 706,00
22040019 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.559.963-** ROSILANDIA BEZERRA ALVES 706,00
22040018 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.544.843-** MIKAELLY SALES DE SOUSA 706,00
22040017 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.946.473-** THIAGO ALVES DE SOUZA 706,00
22040016 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. ***.702.663-** FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 706,00
22040015 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.979.663-** WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 706,00
22040014 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.472.043-** EVA ALENCAR DA SILVA 706,00
22040011 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.636.233-** ROSIVANIA MARIA DA SILVA 706,00
22040010 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.790.673-** DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 706,00
22040009 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.797.573-** ROZA MARIA DE SOUZA 706,00
22040008 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.063.993-** ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 706,00
22040007 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.490.883-** JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 706,00
22040005 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.622.353-** FRANCISCA MARIA DA SILVA 706,00
21040098 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.143-** ANTONIO DE OLIVIERA SILVA 1.412,00
21040097 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.578.066-** ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA 1.412,00
21040096 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.946.423-** CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 1.000,00
21040095 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.683.363-** CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 1.000,00
21040094 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.057.707-** JOSE ALVES DA SIVA 1.000,00
21040091 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.467.363-** DINAIRA NERES DO NASCIMENTO 1.000,00
21040090 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.303.603-** JOSE EDMAURO DE LIMA 1.055,00
21040087 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.729.733-** MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 1.412,00
21040086 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.213.153-** RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 1.412,00
21040085 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.056.203-** JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 1.412,00
21040084 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.071.033-** JOSE ELIVAUDO DA SILVA 1.412,00
21040083 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.412,00
21040082 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.968.333-** HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 1.412,00
21040081 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.375.303-** PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 1.412,00
21040080 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.819.293-** MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21040079 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.724.573-** ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS 1.412,00
21040078 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.703.784-** REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 1.412,00
21040077 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.681.653-** ELIENE SOARES DE SOUZA 1.412,00
21040076 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.537.603-** FRANCISCO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21040074 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.763.863-** FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 1.412,00
21040073 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.338.093-** FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 1.412,00
21040072 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.015.573-** FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 1.412,00
21040071 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.545.493-** FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 1.412,00
21040070 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.366.533-** FABIANA SALES DE LIMA 1.412,00
21040068 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. ***.885.143-** RAQUEL ALVES DA SILVA 1.412,00
21040067 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.207.888-** MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA 1.412,00
20040042 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.205.329-** MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 3.500,00
20040040 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. ***.216.973-** ERICA PRISCILLA COSTA MOTA 1.790,00
20040039 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV. ***.494.983-** ELENILDO MOTA DA SILVA 1.790,00
03040007 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.765.303-** FRANCISCO GELSON OLIVEIRA 1.950,00
02040027 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.940.803-** ATACIO DA SILVA LIMA 706,00
02040026 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.034.863-** ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS 706,00
25040014 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.250.053-** DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS 1.412,00
25040013 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.797.303-** MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 1.412,00
25040012 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.360.313-** LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 1.412,00
25040011 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.323.653-** GILBERTO ALVES ARAGAO 1.412,00
25040010 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.615.898-** FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 1.412,00
25040009 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.972.593-** THAIRON DE LAVOR DA SILVA 1.412,00
25040008 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.514.323-** ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 1.412,00
25040007 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. ***.782.403-** LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 3.000,00
25040006 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.890.823-** ALMIR COSME MORAIS 1.412,00
25040005 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. ***.412.181-** JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 1.412,00
25040004 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.374.133-** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 1.412,00
25040003 2024 01/04/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.023.873-** LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 1.412,00
24040015 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
24040014 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
24040010 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.063.353-** WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 1.412,00
24040009 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.232.253-** DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.412,00
24040008 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.481.383-** KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 1.412,00
24040007 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.620.583-** ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 1.412,00
24040006 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.691.603-** ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 1.412,00
24040005 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.506.633-** PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 850,00
24040004 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.509.048-** GENIVAL DURVAL GOMES 1.412,00
24040003 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.954.793-** ANTONIO QUECILIANO NUNES 1.412,00
24040002 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.209.787-** ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 1.412,00
23040014 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.008.683-** TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.515,00
23040013 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.653.203-** PAULO CESAR BRITO FERREIRA 4.750,00
23040012 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.548.048-** JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
23040011 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.969.013-** THIELLE GRACINDO FERNANDES 1.412,00
23040010 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.340.453-** MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 1.412,00
23040008 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (ABRIL/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
23040007 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (ABRIL/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
21040066 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.958.663-** ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 1.412,00
21040065 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.272.403-** CLEONICE GOMES DA SILVA 1.412,00
21040064 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.558.553-** ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 1.412,00
21040063 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.008.873-** DAMIAO ALVES DE LIMA 1.412,00
21040062 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.402.313-** JOSE NEIDE DE SOUSA 1.412,00
21040061 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.856.223-** ROGERE DE SOUSA ROCHA 1.412,00
21040060 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.575.623-** DANIEL GOMES DA SILVA 1.100,00
21040059 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.978.593-** MARIA FRANCINES DE SOUSA 1.412,00
21040058 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.908.951-** VILMA DA SILVA ALVES 1.412,00
21040057 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.654.177-** ANA PAULA ARRAIS LAVOR 1.412,00
21040056 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.936.293-** ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 1.412,00
21040055 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.710.093-** MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA 1.412,00
21040054 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.314.713-** PEDRO GABRIEL SAMPAIO 1.412,00
21040053 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.641.973-** CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 706,00
21040051 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.124.953-** CARLOS DIAS DO NASCIMENTO 1.412,00
21040048 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.433-** FRANCISCO LAMON LOPES 1.412,00
21040047 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.193.663-** MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA 1.412,00
21040046 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.793-** VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA 1.412,00
21040043 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.765.323-** LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO 1.412,00
21040042 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.844.903-** WESLEY VELOSO DE SOUSA 1.412,00
21040040 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.011.273-** PATRICIA GONÇALVES SILVA 1.412,00
21040039 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.928.714-** ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA 1.412,00
21040038 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.813.153-** GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO 1.412,00
21040037 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.088.563-** FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA 1.412,00
21040036 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.303-** LUIZ DINO DA SILVA 2.000,00
21040035 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.593.703-** LUIZ PINTO DA SILVA 1.500,00
21040034 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.037.583-** ANTONIO GILBERTO DA SILVA 1.700,00
21040033 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.731.623-** SATURNINO WAGNER DE DEUS 2.000,00
21040032 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.161.858-** DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 2.025,00
21040031 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.040.503-** GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 2.400,00
21040030 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. ***.448.753-** MAYARA DE SOUSA CAMPOS 2.800,00
21040029 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. ***.577.753-** MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 3.000,00
21040028 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.831.683-** JANDSON NEGREIROS ALENCAR 3.000,00
21040021 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.081.263-** EVANILSON JOSE DA SILVA 1.412,00
21040020 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.498-** FRANCISCO MORAIS 1.412,00
21040019 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.822.133-** JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 1.412,00
21040017 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.233-** VALDEILTON GOMES DA SILVA 1.412,00
21040016 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.221.223-** NEURECIR CANDIDO DA SILVA 1.412,00
21040015 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.642.493-** ERIVAN NEURECI DA SILVA 1.412,00
21040014 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.513.653-** ANTONIO RAYRON DA SILVA 1.412,00
21040013 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.235.203-** FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 1.412,00
21040012 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.861.093-** MARCIO MONTEIRO DA SILVA 1.412,00
21030187 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.555.678-** CICERO FERREIRA DE SOUZA 1.412,00
20040026 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.111.683-** WERITON JOAO DE SOUSA 1.412,00
20040025 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.205.329-** MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 1.700,00
20040024 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.893.603-** WAGNER PEREIRA DA SILVA 1.700,00
20040023 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.540.123-** FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA 1.412,00
20040022 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.816.463-** ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES 1.412,00
20040021 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.832.103-** MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS 1.412,00
20040020 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.612.613-** RAMON NERES DE SOUZA 1.412,00
20040019 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.008.423-** MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA 1.412,00
20040018 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.526.043-** JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO 1.412,00
20040017 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.553.483-** FRANCISCO DAVI DA SILVA 1.412,00
20040016 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. REF.: A MARÇO DE 2024. ***.042.583-** LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA 1.412,00
20040015 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.984.293-** ANA KAYLANE ALVES DA SILVA 1.412,00
20040013 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.001.523-** ANDRESSA PEREIRA 1.412,00
20040012 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.402.463-** CARLA DAIANA DA SILVA 1.412,00
20040011 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. ***.971.513-** LUCAS FERNANDES DA SILVA 3.030,00
20040010 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV ***.871.463-** MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA 3.030,00
06040046 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.728.713-** ANTONIA RITA DOS SANTOS 1.412,00
06040045 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (ABRIL/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06040044 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(ABRIL/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06040043 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (ABRIL/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06040042 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (ABRIL/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
06040035 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.952.743-** MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 1.412,00
06040034 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.889.104-** KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA 1.412,00
06040033 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
06040032 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06040031 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.552.173-** EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 1.412,00
06040030 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.794.893-** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 1.412,00
06040029 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.136.423-** FRANCISCO ALVES DA SILVA 1.412,00
06040027 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.710.783-** MICHELE ALENCAR RODRIGUES 1.412,00
06040024 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
04040039 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ***.084.043-** ANDRE DA SILVA SOUSA 1.550,00
04040035 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.285.393-** BRUNO RODRIGUES DE LIMA 1.800,00
04040034 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. ***.624.583-** JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 2.000,00
04040033 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.808.413-** MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 1.700,00
04040032 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.722.873-** ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 1.700,00
04040031 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.099.428-** CICERO HENRIQUE DA SILVA 1.412,00
04040030 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.836.053-** MARIA SELMA DE OLIVEIRA 1.412,00
04040029 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.184.553-** DAMIANA RODRIGUES DUARTE 1.412,00
04040028 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.852.793-** ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 1.412,00
04040027 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.442.723-** ROMERIO JOSE DA SILVA 1.412,00
04040025 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
04040020 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.216 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS PSFS DA SED E DOS DISTRITOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. ***.768.043-** ROZINALDO ALVES VELOSO 4.256,00
04040019 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.517.528-** VALERIA DE SOUZA INACIO 706,00
04030100 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.920 LATAS DAGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 3,50 PARA O ABASTECIMENTO DOS HOSPITAL MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. ***.768.043-** ROZINALDO ALVES VELOSO 6.720,00
01040042 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.136.203-** MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
01040041 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.044.003-** MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 706,00
01040040 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.926.468-** GILZIMAR DA SILVA GOMES 1.412,00
01040039 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.895.943-** PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA 1.412,00
01040038 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.494.283-** AUSDREANNY DE A SANTOS 1.412,00
01040036 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.428.333-** ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES 1.412,00
01040034 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.732.503-** ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 1.412,00
01040033 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.776.173-** MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.412,00
01040032 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.401.045-** VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA 1.412,00
01040031 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.185.883-** ELUZO DA SILVA LOIOLA 1.412,00
01040030 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.403.463-** GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO 1.412,00
01040029 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.536.953-** THIAGO GRACIANDO FERNANDES 1.412,00
01040028 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.561.703-** PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 1.412,00
01040027 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 1.412,00
01040026 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. ***.043.963-** LUIZA TACIANA DE SOUZA 1.412,00
01040025 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
01040023 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.012.763-** RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 1.700,00
01040022 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. ***.259.503-** REGINALDO DE SOUZA SILVA 1.700,00
01040021 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.236.343-** EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 2.000,00
01040020 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.191.163-** FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 1.700,00
01040019 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.795.053-** LAIANE DE ALENCAR SILVA 1.412,00
01040018 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.620.233-** FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 2.800,00
01040017 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
01040016 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01040015 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.965.763-** IASMIN DA SILVA 1.412,00
01040014 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
01040013 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01040012 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01040011 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ***.495.647-** ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 3.000,00
01040010 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01040004 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL / 2024 ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
01040044 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
01040046 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.603.533-** AMANDA DA SILVA 1.412,00
01040051 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
01040098 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11.125,00
01040097 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
03040027 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DADOS OS PROJETOS ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 5.500,00
03040025 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
03040023 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANILISE DA PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE VERIFICANDO EQUILIBRIO E CRESCIMENTO RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS DOS PROFICIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA 11.649.195/0001-11 J.R.COELHO TAVARES-ME 4.900,00
01040086 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES RECURSOS VINCULADOS A FUNDO GERAL DESTA MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 5.500,00
01040084 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
01040077 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
01040076 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICA E JURIDICA PARA TAENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 6.000,00
01040069 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.759,35
01040067 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 9.000,00
24040028 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
21040115 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 1.200,00
21040112 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
06040113 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE APOSTILAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA OFICINAS DO GRUPO PAIF, REALIZADAS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.394.706/0001-24 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 2.000,00
06040081 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
06040079 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 4.500,00
06040078 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
23040018 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
21040111 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 59.411,53
21040105 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
06040074 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 20.949,95
04040078 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.. 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 6.000,00
04040077 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 30.850,40
04040075 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 91.322,30
03040012 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
03040011 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 12.200,00
03040006 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5.372,77
23040005 2024 01/04/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 18.338,20
22040003 2024 01/04/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 30/03/2025 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 49.500,00
21040026 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 2.200,00
21040024 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 48.221,18
21040023 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.194,75
21040022 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 6.000,00
20040029 2024 01/04/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ 30/03/2025 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 45.000,00
06040038 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (ABRIL/2024) 12.356.452/0001-90 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.248,36
06040037 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 2.300,00
06040015 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
04040038 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO RENOVADO ATÉ 30/03/2025. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 83.700,00
04040026 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADITIVADO ATÉ 07/03/2025. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 27.000,00
03040005 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
03040004 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
01040037 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 3.300,00
01040008 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. 69.697.050/0001-76 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 4.000,00
01040003 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.769.245/0001-92 A. AMARO F DA SILVA -ME 2.538,67
21040003 2024 01/04/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 370,54
06040005 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA NTB-8B04, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 37.521.969/0001-18 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 7.000,00
04040006 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 9.289,93
01040047 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FERENTE A 11 INSCRIÇÕES PARA CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 32.129.755/0001-87 TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 4.500,00
01040049 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11.125,00
01040050 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 4.800,00
01040053 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 12.356.452/0001-90 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
01040054 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.000,00
01040055 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 4.532,14
01040056 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECURÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA 08.890.612/0001-09 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000,00
01040059 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.006,10
01040061 2024 01/04/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
04040079 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. 09.632.818/0001-00 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 11.353,00
04040073 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-05 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 09.632.818/0001-00 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 11.337,50
04040072 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.303,60
04040071 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1220-01 E EMENDA N° 71070008 - PORTARIA N° 4.135 DE NOVEMBRO DE 2022. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 11.507,90
04040070 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° 11.430.761000/1230-5 E EMENDA N° 71070004 - PORTARIA N° 1.208 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. 11.427.407/0001-16 GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11.810,00
02040024 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 62.371,76
02040008 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 412,00
02040007 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 3.811,00
02040079 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.200,00
02040075 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REVISÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 6.000,00
02040058 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA AVANÇADA DIANTE DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL NO AMBITO DESTA SECRETARIA 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 7.900,00
03040017 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 46.743.846/0001-12 GIOVANNA TRANSPORTE LTDA 84.965,32
02040040 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 32.500,00
02040039 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO MODULO I DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM VOLTADA PARA GESTORES E COORDENADORES DE REDE MUNICIPAL 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.000,00
03040009 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 08.596.699/0001-06 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 28.042,37
03040008 2024 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 08.596.699/0001-06 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 158.383,00
02040037 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 12.464.228/0001-11 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 1.330,00
02040036 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02040034 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 7.540,80
02040030 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 43.256,53
02040029 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 39.659.097/0001-84 ROYAL SERVICE LTDA 363.998,36
02040023 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 9.300,00
02040022 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 12.356.452/0001-90 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
02040021 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 12.356.452/0001-90 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
02040020 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 4.150,00
02040019 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 86.797.131/0001-67 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 4.500,00
02040017 2024 01/04/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 3.200,00
21030186 2024 28/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.560,00
06030105 2024 28/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 432,00
23030011 2024 28/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 276,00
02030116 2024 27/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 105.651,44
02030112 2024 27/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.029,56
02030090 2024 27/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 29.979.036/1161-06 INSS - SUPER. REGIONAL NORDESTE 19.196,90
23030013 2024 27/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 4.495,74
02030020 2024 27/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.280.573-** ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 7.784,00
06030103 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 72,00
04030102 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 17.467,40
04030101 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/03/2024 À 26/04/2024. 24.525.971/0001-13 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 6.986,46
24030010 2024 27/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 228,00
21030027 2024 27/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 765,84
04030035 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA. 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 2.311,31
04030034 2024 27/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA. 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 2.114,18
02030103 2024 27/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 9.056,12
01030051 2024 27/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 9.090,38
02030110 2024 26/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA -CE ***.599.563-** FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 180,00
06030045 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRO, EM OFICINA DE MECANICA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOS REPSONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.994.303-** ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR 2.385,00
04030046 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS, ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40.377.791/0001-98 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 5.500,00
25030005 2024 26/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 48.438.387/0001-99 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 5.600,00
21030015 2024 26/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 925801/2021 FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 03.353.358/0001-96 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV. REGIONAL 114.392,65
01030054 2024 26/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. ***.324.344-** FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 571,71
01030053 2024 26/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. ***.324.344-** FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 882,00
06030037 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 41.426.966/0020-35 J ALVES E OLIVEIRA LTDA 759,00
06030036 2024 26/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADWS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 41.426.966/0020-35 J ALVES E OLIVEIRA LTDA 759,00
21030182 2024 25/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 206,00
23030012 2024 25/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 81.790,80
21030033 2024 25/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 83.287,75
20030014 2024 25/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.635.103-** INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA 2.000,00
06030067 2024 25/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
07030002 2024 23/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS JUNTO A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CAMPOS SALES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 34.573.198/0001-14 SANDRA SOUZA DE LIMA 6.420,72
04030045 2024 22/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 12.155,64
06030035 2024 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 180,00
06030034 2024 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.370.583-** BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 180,00
04030007 2024 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE. ***.201.453-** REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 270,00
04030006 2024 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE. ***.887.503-** IZABEL CRISTINA DA SILVA 180,00
06030080 2024 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 120,15
21030011 2024 21/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 301,20
01030037 2024 21/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA -ME 374,10
06030047 2024 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.147.983-** VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA 2.385,00
06030069 2024 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, ATUANDO COM TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA MELHOR DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS E SERVIÇOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CAMPOS SALES. 35.378.073/0001-04 LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES 2.600,00
06030079 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.788,15
01030021 2024 20/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 386,10
22030003 2024 20/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 11.718.293/0001-63 J. FRANCISCO DA COSTA 1.770,00
06030048 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.945.723-** ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 1.490,00
25030003 2024 20/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.650.823-** LUIZ BATISTA DE LIMA 1.900,00
06030021 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.070.354-** AURICELIA GOMES BARBOSA 3.381,00
06030020 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
21030185 2024 20/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 114,99
21030184 2024 20/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE) 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 114,99
06030099 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 3.458,76
06030081 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E ÁUDIO, PARA SEMINÁRIO PUBLICO ALUSIVO A POLITICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 53.915.899/0001-39 FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS 850,00
03030022 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
06030054 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.500,00
06030046 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 3.000,00
06030043 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 3.000,00
06030042 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 34.040.802/0001-47 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 2.500,00
06030012 2024 20/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.500,00
06030073 2024 19/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 1.839,50
21030035 2024 18/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 4.671,11
06030071 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.724,34
06030070 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 10.202,03
04030095 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 5.234,30
23030015 2024 18/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 23.973,71
21030007 2024 18/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
03030030 2024 18/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE ( 1º PARCELA ) 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 17.760,00
06030022 2024 16/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 1.885,91
24030011 2024 15/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.799,98
23030014 2024 15/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 3.000,00
01030038 2024 15/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 3.000,00
06030053 2024 15/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 2.645,00
21030010 2024 14/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 8.399,20
02030089 2024 14/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.578.113-** MARIA LO DE SOUZA SANTOS 1.412,00
06030018 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORBADO TRADICIONAL COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.480.353-** ANTONIA ALVES DE CASTRO 3.030,00
06030017 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS USUSARIOS DO GRUOO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.849.565-** MARIA MADALENA DE CASTRO 3.030,00
06030016 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.024.743-** FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO 3.030,00
06030015 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.323.183-** EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 3.030,00
02030050 2024 14/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA ***.673.573-** ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA 706,00
06030006 2024 14/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
01030067 2024 14/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.337,74
01030048 2024 14/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 952,15
01030047 2024 14/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 952,15
02030038 2024 14/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 8.400,00
02030037 2024 14/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.800,00
02030036 2024 14/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 6.570,00
02030035 2024 14/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3.678,00
02030040 2024 14/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10.273,31
22030070 2024 13/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 2.830,59
20030037 2024 13/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 280,90
25030009 2024 13/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 1.527,52
25030008 2024 13/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 1.500,00
04030080 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.371.927-** STEFANI NOBRE DA SILVA 3.840,00
06030063 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.396.903-** CICERA CESARIO DE LIMA 2.385,00
22030054 2024 13/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DE BALLET PARA PROJETO BALLET ITINERANTE DE CAMPOS SALES/CE. 18.259.932/0001-19 VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ 1.609,00
06030061 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.394.706/0001-24 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 2.500,00
06030056 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 20.997.033/0001-65 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 2.250,00
06030055 2024 13/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 20.997.033/0001-65 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 2.250,00
01030027 2024 13/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02030136 2024 13/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 102.158,05
02030127 2024 13/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 204,00
20030016 2024 12/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE ***.523.573-** FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA 125,00
21030014 2024 12/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 6.703,82
06030107 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 30,00
21030037 2024 12/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DE CAMPOS SALES PARA FUTUROS SERVIÇOS E REPAROS COMO VARRIÇÃO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 4.200,00
21030036 2024 12/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS RURAIS QUE SOFRERAM POR CONTA DO PERIODO CHUVOSO TENDO EM VISTA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS DISTRITOS E OS SITIOS A ZONA URBANA COM INTUITO DE AGILIZAR PARA NÃO CAUSAR PREJUIZO AOS DEMAIS USUARIOS DESSAS ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 52.313.158/0001-15 S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 4.200,00
03030029 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 849,06
06030041 2024 12/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
02030111 2024 11/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PRA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL CREDE 18 CECOM RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - EF E RECOMPOSIÇÃO E PRIORIZAÇÃO CURRICULAR ***.868.543-** VICELMO PEREIRA DE SOUSA 125,00
20030001 2024 11/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DE 100 NOVOS INSTITUTOS FEDERAIS PARA O BRASIL E REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEDERAL NO GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.790,00
04030067 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 26.107.229/0001-13 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.439,00
23030002 2024 11/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 6.791,88
23030001 2024 11/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 9.095,95
06030064 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.793.573-** FRANCISCA ERICA DE LIMA 3.030,00
06030060 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.150.663-** GERIVAN RICARDO DA SILVA 2.645,00
06030059 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.877.153-** LARISSA DA SILVA LACERDA 1.905,00
06030057 2024 11/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.115.833-** THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 1.314,00
02030010 2024 11/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXO DO PROGAMA MAIS PAIC EDUCAÇÃO BASICA ***.744.063-** JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 2.900,00
02030008 2024 11/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CALHA DE AÇO GALVANIZADO, PARA TELHADO COM MEDIDAS 20M X 80CM. NA ESCOLA E.E.I F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.370.993-** FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA 5.155,00
24030029 2024 11/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 3.900,00
02030021 2024 11/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06030007 2024 09/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 768,87
01030066 2024 08/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 5.446,57
01030065 2024 08/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 78.694,51
06030031 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 360,00
06030030 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.370.583-** BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 360,00
06030058 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.136.423-** FRANCISCO ALVES DA SILVA 1.412,00
02030016 2024 08/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.868.033-** JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 6.650,00
02030014 2024 08/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES ***.889.078-** LUCAS GHIRLANDA TERRA 1.790,00
02030012 2024 08/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ***.632.913-** IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 1.790,00
02030011 2024 08/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS ***.911.193-** FABIANO ANCELMO DA SILVA 1.790,00
21030189 2024 08/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 39.824.762/0001-48 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 38.336,61
06030109 2024 08/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 2.980,00
21030031 2024 08/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 24,00
01030061 2024 08/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 01.769.435/0001-68 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 2.415,00
01030068 2024 08/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA ) 07.954.597/0001-52 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 24.992,71
01030064 2024 08/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.403,00
02030006 2024 08/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 17.303,39
23030005 2024 07/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 2.957,72
21030003 2024 07/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.452,10
06030014 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 797,20
01030039 2024 07/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 305,00
06030052 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.271.043-** THAISA ANTONIA DE LIMA 2.385,00
06030051 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.656.363-** MICHELLE LIMA DE SOUZA 2.385,00
06030050 2024 07/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.260.383-** HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 1.195,00
01030020 2024 07/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.028.316/0010-02 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 166,12
02030004 2024 07/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 5.002,50
23030007 2024 06/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 799,76
06030010 2024 06/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 515,00
03030015 2024 06/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 13.080,00
06030038 2024 06/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED`S P5, GRID, ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) E SOM DE (PEQUENO PORTE), PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO APLICATIVO DE INCLUSÃO SOCIAL TEMPO DE CRESCER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.666.021/0001-43 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 5.000,00
04030048 2024 06/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 1.740,00
02030023 2024 06/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 19.540.084/0001-84 M L C SILVA ME 5.220,00
06030029 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.477.033-** JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR 360,00
06030028 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. ***.020.333-** FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA 360,00
21030002 2024 05/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 309,00
06030008 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 372,60
06030001 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.794.893-** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 1.412,00
24030005 2024 05/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
21030029 2024 05/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
21030006 2024 05/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 1.930,00
06030004 2024 05/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 8.055,27
01030001 2024 05/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FERENTE A 11 INSCRIÇÕES PARA CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05,06,07 E 08 MARÇO DE 2024 32.129.755/0001-87 TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 3.520,00
04030079 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 2.402,70
04030078 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 27.897,01
25030010 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 14.704,50
22030012 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 44.043,60
04030063 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 1.201,35
04030062 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 99.144,99
04030061 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 141.934,24
04030060 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 37.187,58
04030059 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 248.387,20
04030058 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 46.158,45
04030057 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 155.920,44
04030055 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 94.164,73
04030054 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
25030006 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 5.000,00
22030006 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 12.000,00
20030009 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 25.000,00
04030013 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 12.000,00
04030012 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 38.000,00
04030010 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 70.000,00
25030023 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024 42.478.331/0001-81 L F DA SILVA COM E SERVIÇOS 23.080,75
04030094 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.050,20
04030093 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.073,75
04030092 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.568,60
04030091 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.834,65
04030090 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.582,01
04030089 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.514,20
04030088 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.489,70
04030087 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.494,35
04030086 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.458,24
04030085 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.411,10
04030084 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.464,88
04030083 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.597,55
04030082 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.800,20
04030081 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.703,22
04030066 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.000,00
04030065 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 5.400,00
25030007 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.004.656/0001-24 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 27.046,20
01030033 2024 04/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.595,23
22030008 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 11.718.293/0001-63 J. FRANCISCO DA COSTA 2.655,00
20030012 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 7.146,18
20030011 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.171,12
04030052 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 9.165,00
04030047 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 2.562,00
04030043 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 23.692,85
04030039 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.223,14
04030037 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.358,30
04030036 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.230,96
04030031 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 31.157,95
04030030 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.325,92
04030028 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 824,00
04030027 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 3.834,00
04030026 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 53.093,09
04030025 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.304,33
04030024 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA) 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.786,73
22030005 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.020,80
20030007 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 469,10
06030013 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS PARA OFICINA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 34.874.385/0001-38 LUIS CARLOS DE SOUSA LIMA FILHO 2.079,20
04030018 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 21.595.960/0001-11 CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 2.456,41
04030017 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA - ME 739,50
04030016 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 10.795,57
04030015 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 18.714,90
04030005 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 3.432,80
04030004 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 6.087,40
07030019 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.644.543-** AMANDA DE SOUSA SILVA 1.440,00
07030017 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.887.673-** YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 1.440,00
07030016 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.141.333-** PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO 1.750,00
07030015 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 1.440,00
07030014 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 1.440,00
07030012 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.165.963-** MAISA DA SILVA OLIVEIRA 1.750,00
07030011 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
07030010 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.969.993-** LUIS VITOR DA SILVA ABREU 1.750,00
07030009 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.946.753-** JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 1.440,00
07030008 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.375.268-** ANTONIO MARCOS FERNANDES 4.000,00
07030007 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.800.693-** FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA 1.750,00
07030006 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.596.103-** JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA 1.440,00
07030005 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.514.963-** LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA 1.750,00
07030004 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.497.423-** FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA 2.000,00
07030003 2024 04/03/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.730.913-** RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 1.750,00
02030117 2024 04/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.873.553-** JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 6.264,72
25030022 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. ***.782.403-** LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 3.000,00
25030021 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. ***.412.181-** JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 1.412,00
25030020 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.972.593-** THAIRON DE LAVOR DA SILVA 1.412,00
25030019 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.514.323-** ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 1.412,00
25030018 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.890.823-** ALMIR COSME MORAIS 1.412,00
25030017 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.323.653-** GILBERTO ALVES ARAGAO 1.412,00
25030016 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.615.898-** FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 1.412,00
25030015 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.374.133-** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 1.412,00
25030014 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.360.313-** LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 1.412,00
25030013 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.023.873-** LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 1.412,00
23030019 2024 04/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MARÇO/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
23030018 2024 04/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MARÇO/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
22030069 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.441,00
22030068 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ***.321.863-** EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS 1.700,00
22030067 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.305.206-** DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 1.700,00
22030066 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.596.063-** JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR 1.700,00
22030065 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.552.803-** ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 1.700,00
22030063 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.992.993-** JOSE LEONARDO GOMES 1.500,00
22030062 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.315.773-** LUIZA EXPEDITA DA SILVA 1.412,00
22030061 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.666.793-** CAMILA BEZERRA GOMES 1.412,00
22030059 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.764.723-** JOSE AIRTON DA SILVA 1.412,00
22030058 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.985.053-** FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 1.412,00
22030057 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.030.443-** ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 1.412,00
22030055 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.105.053-** THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 1.412,00
22030053 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.296.753-** MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
22030052 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.120.603-** MARIA SOLANGE DOS SANTOS 1.412,00
22030051 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.740.873-** ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 1.412,00
22030050 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.674.413-** MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 1.412,00
22030049 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.579.613-** TAIS DE SOUSA SILVA 1.412,00
22030048 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.744.133-** MACIEL PEREIRA DA SILVA 1.412,00
22030047 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.875.663-** FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 1.412,00
22030046 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.781.483-** ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 1.412,00
22030045 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.741.603-** ELIZABETH MARIA DE JESUS 1.412,00
22030044 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.917.443-** MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 1.412,00
22030043 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.023.743-** ELOISA ALVES DA SILVA 1.412,00
22030042 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.193.753-** MATHEUS ALVES DE LAVOR 1.412,00
22030040 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.774.823-** FRANCISCA BEZERRA ALVES 1.412,00
22030039 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.546.573-** MARIA BEZERRA ALVES 1.412,00
22030037 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.092.903-** JORGE LUIZ REIS SILVA 1.412,00
22030036 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.935.747-** JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 1.412,00
22030035 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.004.873-** MONICA DE OLIVEIRA SILVA 1.412,00
22030034 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.484-** ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 1.412,00
22030033 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.790.673-** DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 706,00
22030032 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.644.783-** CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 706,00
22030031 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.063.993-** ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 706,00
22030030 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.490.883-** JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 706,00
22030028 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.622.353-** FRANCISCA MARIA DA SILVA 706,00
22030026 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.048.593-** ANTONIA OLIVEIRA SILVA 706,00
22030025 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.797.573-** ROZA MARIA DE SOUZA 706,00
22030024 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.636.233-** ROSIVANIA MARIA DA SILVA 706,00
22030023 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.472.043-** EVA ALENCAR DA SILVA 706,00
22030020 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.946.473-** THIAGO ALVES DE SOUZA 706,00
22030019 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.979.663-** WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 706,00
22030017 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.350.333-** MARIA JOSE LOURENÇO 706,00
22030016 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.559.963-** ROSILANDIA BEZERRA ALVES 706,00
22030015 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.544.843-** MIKAELLY SALES DE SOUSA 706,00
22030014 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. ***.702.663-** FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 706,00
20030036 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.650.823-** LUIZ BATISTA DE LIMA 1.900,00
20030035 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.893.603-** WAGNER PEREIRA DA SILVA 1.700,00
20030034 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.205.329-** MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 1.700,00
20030033 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.008.423-** MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA 1.412,00
20030032 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.526.043-** JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO 1.412,00
20030030 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.001.523-** ANDRESSA PEREIRA 1.412,00
20030029 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.042.583-** LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA 1.412,00
20030028 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.984.293-** ANA KAYLANE ALVES DA SILVA 1.412,00
20030027 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.553.483-** FRANCISCO DAVI DA SILVA 1.412,00
20030026 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.832.103-** MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS 1.412,00
20030025 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. ***.612.613-** RAMON NERES DE SOUZA 1.412,00
20030024 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.816.463-** ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES 1.412,00
20030023 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ***.540.123-** FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA 1.412,00
06030087 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (MARÇO/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06030086 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (MARÇO/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06030085 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(MARÇO/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06030084 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (MARÇO/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
04030077 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.722.873-** ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 1.700,00
04030076 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.184.553-** DAMIANA RODRIGUES DUARTE 1.412,00
04030075 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.442.723-** ROMERIO JOSE DA SILVA 1.412,00
04030074 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.099.428-** CICERO HENRIQUE DA SILVA 1.412,00
04030073 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.808.413-** MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 1.700,00
04030072 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.836.053-** MARIA SELMA DE OLIVEIRA 1.412,00
04030071 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.852.793-** ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 1.412,00
04030070 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ***.084.043-** ANDRE DA SILVA SOUSA 1.200,00
04030069 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. ***.624.583-** JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 2.000,00
04030068 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.285.393-** BRUNO RODRIGUES DE LIMA 1.800,00
03030020 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.765.303-** FRANCISCO GELSON OLIVEIRA 1.950,00
25030012 2024 04/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.250.053-** DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS 1.412,00
22030009 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. ***.836.283-** PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 3.000,00
06030039 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.102.893-** CARMEM BARRETO VELOSO 3.000,00
04030053 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
20030006 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. ***.971.513-** LUCAS FERNANDES DA SILVA 3.030,00
20030005 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV ***.871.463-** MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA 3.030,00
04030023 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. ***.713.503-** FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 15.000,00
06030106 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 0,99
04040076 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 30.850,40
04030103 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 91.322,60
04030099 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(MÉDICOS ESPECIALISTAS) 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 10.228,64
04030098 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL). 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 79.886,59
04030097 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL) 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 149.313,18
04030096 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(MÉDICOS ESPECIALISTAS) 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 10.228,64
03030035 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 159,80
24030014 2024 04/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 160,00
24030013 2024 04/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
23030016 2024 04/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 320,00
21030041 2024 04/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 102.916,94
21030040 2024 04/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 30.577,46
21030039 2024 04/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 2.200,00
21030038 2024 04/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 872,00
06030078 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 4.500,00
06030077 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 2.300,00
06030076 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.080,00
06030075 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.386,00
06030074 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
06030072 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
24030012 2024 04/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
23030010 2024 04/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 3.421,99
22030007 2024 04/03/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 5.000,00
21030034 2024 04/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 1.200,00
20030013 2024 04/03/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 5.000,00
06030068 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
06030062 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL, EM ALUSÃO AS MULHERES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO. 43.272.435/0001-06 LUANN MARQUES MOTA COSTA 3.000,00
04030050 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO TOTAL. 20.120.717/0001-84 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 1.420,00
04030042 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE. 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 20.457,28
04030041 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE. 46.059.909/0001-16 COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 212.186,60
04030040 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADES DA TECNOLOGIA AVANÇADA DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICO ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 53.050.017/0001-10 LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA 7.900,00
04030038 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 3.927,00
04030033 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
04030032 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 5.000,00
01030022 2024 04/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.769.245/0001-92 A. AMARO F DA SILVA -ME 2.538,67
04030020 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIRETAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS DE TI COM IMPLATAÇÃO DE WORK FLOW PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DOS SISTEMAS IMPLANTADOS JUNTO AO FMS. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.240,00
04030019 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/02/2024 À 26/03/2024. 24.525.971/0001-13 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 6.834,47
04030009 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 15.000,00
04030003 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS. 27.616.148/0001-01 ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME 6.500,00
01030018 2024 04/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. 69.697.050/0001-76 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 4.000,00
04030001 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.588,05
06030003 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 21.974.328/0001-89 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 4.500,00
06030002 2024 04/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 33.244.522/0001-98 ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 4.200,00
02030022 2024 04/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 54.838,43
02030003 2024 04/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 8.064,85
06030092 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 15.522,96
24030015 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 18.328,00
23030020 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 27.639,60
21030042 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 294.390,72
06030093 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 3.950,00
06030090 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) ***.666.666-** FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 11.391,38
06030089 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 9.294,46
01030058 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 94.411,50
24030028 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 48.876.427/0001-84 SDF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 6.935,60
23030006 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 8.053,24
21030188 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.553-** DIANDESON DE SOUSA MACENO 1.412,00
02030134 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ***.118.683-** LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 8.736,00
02030133 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ***.172.033-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 12.530,70
02030132 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ***.223.113-** LUCAS DA SILVA FERREIRA 11.877,60
02030129 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.709.033-** FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 23.920,00
02030128 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.054.003-** ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 16.666,65
02030126 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.698.053-** JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 7.526,40
02030125 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.709.033-** FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 7.024,60
02030123 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.976.063-** RICARDO SESIDIO DE MORAIS 7.056,00
02030122 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.587.333-** VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 10.102,40
02030121 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.855.613-** FRANCISCO DA SILVA LIMA 4.859,90
02030120 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.709.033-** FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 6.301,54
02030119 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.683.231-** JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 11.820,90
02030102 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.825.520-** LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 14.582,40
02030100 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.698.053-** JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 19.791,45
02030096 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.959.774-** LUCIANA DA SILVA PORFIRO 706,00
02030095 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.172.953-** FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 706,00
02030094 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.549.973-** EXPEDITO SERVULO DE LIMA 706,00
02030093 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.748.013-** ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 1.412,00
02030092 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.836.753-** JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 1.412,00
02030091 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.678.303-** HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 1.412,00
02030087 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F ENGº FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.356.653-** LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 1.412,00
02030086 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.173.643-** MARIA NAIANE DOS PASSOS 1.412,00
02030084 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.890.014-** CICERO JOSÉ FERREIRA 706,00
02030083 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA ***.388.983-** JOCILEIDE SILVA LIMA 706,00
02030082 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.114.503-** MARIA REGINA DA SILVA 706,00
02030081 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.952.313-** KELE FERRIRA DA SILVA 706,00
02030079 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.903.503-** MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 706,00
02030078 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.156.013-** EVA DE SOUZA BALBINO 706,00
02030077 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E..I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.470.643-** ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 1.412,00
02030076 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.996.903-** SANDRA XAVIER DA SILVA 1.412,00
02030075 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.688.373-** LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 706,00
02030072 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F ENG FRANCISCO THOME DA FROTA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.042.543-** YSLA SANTOS DE CARVALHO 706,00
02030071 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.970.513-** CICERA MARIA LOPES 706,00
02030070 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.540.563-** FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES 706,00
02030069 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.732.623-** MARIA GABRIELY DE SOUZA 706,00
02030068 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.653-** LOURENA ALENCAR DE SOUSA 706,00
02030067 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.531.783-** ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO 706,00
02030066 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.100.693-** ELIZANGELA IRACI DE SOUZA 706,00
24030027 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.063.353-** WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 1.412,00
24030026 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.232.253-** DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.412,00
24030023 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.209.787-** ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 1.412,00
23030024 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.548.048-** JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
23030023 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.653.203-** PAULO CESAR BRITO FERREIRA 4.750,00
23030022 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.969.013-** THIELLE GRACINDO FERNANDES 1.412,00
23030021 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.340.453-** MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 1.412,00
21030181 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.793-** VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA 1.412,00
21030179 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.498-** FRANCISCO MORAIS 1.412,00
21030178 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.053-** ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 3.030,00
21030177 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.807.008-** EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA 2.400,00
21030176 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.384.903-** ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 3.030,00
21030175 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.185.553-** INÊS ALVES DE LIMA 1.412,00
21030173 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.928.714-** ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA 1.412,00
21030170 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.710.093-** MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA 1.412,00
21030169 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.654.177-** ANA PAULA ARRAIS LAVOR 1.412,00
21030168 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.946.423-** CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 1.000,00
21030167 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.057.707-** JOSE ALVES DA SIVA 1.000,00
21030166 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.467.363-** DINAIRA NERES DO NASCIMENTO 1.000,00
21030164 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.194.525-** FRANCISCO FORTALEZA FILHO 1.412,00
21030163 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.366.533-** FABIANA SALES DE LIMA 1.412,00
21030162 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. ***.823.063-** JOSÉ EDIVAN DE SOUZA 1.412,00
21030161 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.029.983-** DAVID FIDELES DE QUEIROZ 1.900,00
21030160 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.911.073-** RITA LARYSSA SALES DE SOUZA 1.800,00
21030156 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.642.493-** ERIVAN NEURECI DA SILVA 1.412,00
21030155 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.513.653-** ANTONIO RAYRON DA SILVA 1.412,00
21030153 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.555.678-** CICERO FERREIRA DE SOUZA 1.412,00
06030102 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.710.783-** MICHELE ALENCAR RODRIGUES 1.412,00
06030098 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.943.883-** ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 1.500,00
01030031 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
24030022 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.481.383-** KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 1.412,00
24030021 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.620.583-** ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 1.412,00
24030020 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.691.603-** ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 1.412,00
24030018 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.509.048-** GENIVAL DURVAL GOMES 1.412,00
24030017 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.506.633-** PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 850,00
24030016 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.954.793-** ANTONIO QUECILIANO NUNES 1.412,00
21030152 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.189.993-** RONNEY DE SOUSA 1.935,00
21030151 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. ***.885.143-** RAQUEL ALVES DA SILVA 1.412,00
21030150 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21030148 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.989.213-** RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 1.935,00
21030147 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21030146 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.314.713-** PEDRO GABRIEL SAMPAIO 1.412,00
21030145 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.124.953-** CARLOS DIAS DO NASCIMENTO 1.412,00
21030142 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.040.503-** GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 2.400,00
21030141 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. ***.577.753-** MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 3.000,00
21030140 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.575.623-** DANIEL GOMES DA SILVA 1.010,00
21030139 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.831.683-** JANDSON NEGREIROS ALENCAR 3.000,00
21030138 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.015.573-** FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 1.412,00
21030137 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.763.863-** FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 1.412,00
21030136 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.683.363-** CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 1.000,00
21030135 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.412,00
21030134 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.375.303-** PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 1.412,00
21030132 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.724.573-** ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS 1.412,00
21030131 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. ***.448.753-** MAYARA DE SOUSA CAMPOS 2.800,00
21030130 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.303-** LUIZ DINO DA SILVA 2.000,00
21030129 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.731.623-** SATURNINO WAGNER DE DEUS 2.000,00
21030128 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. ***.698.143-** FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 1.500,00
21030127 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.161.858-** DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 2.025,00
21030126 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.037.583-** ANTONIO GILBERTO DA SILVA 1.700,00
21030125 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.056.203-** JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 1.412,00
21030124 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.593.703-** LUIZ PINTO DA SILVA 1.500,00
21030123 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.402.313-** JOSE NEIDE DE SOUSA 1.412,00
21030122 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.968.333-** HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 1.412,00
21030121 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.819.293-** MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21030120 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.703.784-** REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 1.412,00
21030119 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.681.653-** ELIENE SOARES DE SOUZA 1.412,00
21030118 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.537.603-** FRANCISCO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21030117 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.338.093-** FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 1.412,00
21030116 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.545.493-** FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 1.412,00
21030114 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.207.888-** MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA 1.412,00
21030113 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.958.663-** ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 1.412,00
21030112 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.272.403-** CLEONICE GOMES DA SILVA 1.412,00
21030111 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.008.873-** DAMIAO ALVES DE LIMA 1.412,00
21030110 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.856.223-** ROGERE DE SOUSA ROCHA 1.412,00
21030109 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.908.951-** VILMA DA SILVA ALVES 1.412,00
21030108 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.978.593-** MARIA FRANCINES DE SOUSA 1.412,00
21030107 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.936.293-** ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 1.412,00
21030106 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.071.033-** JOSE ELIVAUDO DA SILVA 1.412,00
21030105 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.213.153-** RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 1.412,00
21030103 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.729.733-** MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 1.412,00
21030101 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.366.533-** FABIANA SALES DE LIMA 1.412,00
21030100 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.303.603-** JOSE EDMAURO DE LIMA 1.190,00
21030099 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.443-** PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 1.660,00
21030098 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.558.203-** JANDERSON PEREIRA MARCELINO 1.660,00
21030097 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.038.703-** CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 1.660,00
21030096 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.992.603-** JOSÉ LINHARES NETO 2.400,00
21030095 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21030094 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.270.703-** FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
21030093 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.432.513-** WILLIAM CORNELIO DA SILVA 1.960,00
21030092 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.059.333-** RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 1.610,00
21030091 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.433-** FRANCISCO LAMON LOPES 1.412,00
21030090 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.778.973-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 1.565,00
21030089 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.360.683-** MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 1.380,00
21030088 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.277.163-** JOSIEL DA COSTA SANTOS 1.520,00
21030087 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.065.703-** JOAO GOMES DO CARMO 1.610,00
21030086 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.660,00
21030085 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.858.213-** RICARDO FERREIRA DA SILVA 1.750,00
21030084 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21030083 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21030082 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.566.193-** FABIO JOSÉ DA SILVA 1.840,00
21030081 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.238.879-** RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 1.935,00
21030080 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.730.278-** LUIZ JOSÉ DE AMORIM 1.935,00
21030079 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.461.033-** DENIMENEZ DE JESUS 1.935,00
21030078 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.943-** FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 1.935,00
21030077 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.194.503-** FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 1.935,00
21030076 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.208.387-** ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1.935,00
21030075 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.293.993-** JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 1.660,00
21030074 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.913.653-** LUCIA JOSEFA DAS MERCES 1.660,00
21030072 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.626.233-** HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 1.660,00
21030071 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.603-** ANTONIO ALEX DE SOUSA 1.520,00
21030070 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21030069 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.813.153-** GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO 1.412,00
21030068 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.011.273-** PATRICIA GONÇALVES SILVA 1.412,00
21030066 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.088.563-** FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA 1.412,00
21030064 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.844.903-** WESLEY VELOSO DE SOUSA 1.412,00
21030063 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.765.323-** LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO 1.412,00
21030062 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.641.973-** CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 706,00
21030060 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.558.553-** ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 1.412,00
21030059 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.520.153-** GILVAN RAQUEL DA SILVA 1.660,00
21030058 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.107.443-** FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 1.660,00
21030057 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.430,00
21030056 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.163.803-** FRANCISCO JOSE DA LUZ 1.610,00
21030055 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.091.313-** FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 1.660,00
21030054 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.597.066-** JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 1.935,00
21030053 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.877.343-** JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 1.660,00
21030051 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.827.383-** VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 1.380,00
21030050 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.853.803-** DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 875,00
21030049 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.610,00
21030048 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.230.333-** MARCELO DE LIMA FERNANDES 2.235,00
21030047 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.053-** MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 1.890,00
21030046 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21030045 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21030044 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.644.363-** FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 1.890,00
21030043 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.063-** PAULO PEREIRA DA SILVA 1.840,00
03030021 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***.477.703-** SABRYNA GOMES DE ALENCAR 26.040,00
03030018 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.084.303-** FRANCISCA KARINA FORTALEZA 706,00
03030017 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.418.803-** MARIA DE LOURDES DA SILVA 1.412,00
02030030 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO ***.500.783-** ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 1.870,00
01030029 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE MARÇO / 2024 ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
01030034 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.926.468-** GILZIMAR DA SILVA GOMES 1.412,00
21030026 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.553-** DIANDESON DE SOUSA MACENO 1.412,00
21030025 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.235.203-** FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 1.412,00
21030022 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.543.363-** THOMAZ CLERENSE GLATZ 1.412,00
21030020 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.221.223-** NEURECIR CANDIDO DA SILVA 1.412,00
21030019 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.233-** VALDEILTON GOMES DA SILVA 1.412,00
21030018 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.861.093-** MARCIO MONTEIRO DA SILVA 1.412,00
21030017 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.822.133-** JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 1.412,00
01030028 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS EM FORRO DE GESSO DE IMOVEL VINCULADO A ESTA SECRETARIA ***.481.023-** ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 1.430,00
02030052 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER JUNTO A ESTA SECRETARIA ] ***.039.763-** RAYANY MOTA COSTA 1.412,00
24030002 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
24030001 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
23030003 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.008.683-** TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.515,00
02030047 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.777.663-** ANTONIA ALVES DA SILVA 9.454,03
02030061 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.066.353-** MARIA MICAELE DE SOUSA 1.412,00
06030024 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06030023 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
02030063 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.754.953-** JOELSON MATIAS QUEIROZ 1.412,00
02030062 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.553-** DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 1.412,00
01030012 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ***.495.647-** ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 3.000,00
01030011 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01030010 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01030009 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01030008 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
01030007 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.965.763-** IASMIN DA SILVA 1.412,00
01030006 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01030005 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
01030004 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
01030057 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS ***.072.413-** WESLLY PERREIRA DA SILVA 2.385,00
02030056 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO. DURANTE 15 DIAS. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.015.013-** MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 706,00
02030057 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.663.883-** NIVALDO ALVES FEITOSA 706,00
02030054 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.043.593-** WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 1.412,00
02030058 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.358.373-** MANOEL ALVES BEZERRA 1.412,00
02030001 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE RETELHAMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.773.523-** ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA 4.755,00
02030065 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.670.084-** MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 706,00
02030055 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.994.313-** ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 1.412,00
02030060 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.510.493-** CRISTIAN DA SILVA ALVES 1.412,00
02030064 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.484.533-** EDILEUZA RITA DE SANTANA 706,00
01030049 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.234.583-** ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 2.500,00
02030048 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.078.243-** SEBASTIÃO DE SOUZA 8.020,32
01030050 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA ***.106.964-** ELIAS DA SILVA BEZERRA 2.500,00
01030044 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.153.213-** MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA 1.412,00
01030043 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.001.357-** RITA DE CASSIA LUCIO LEITE 790,00
02030049 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.078.243-** SEBASTIÃO DE SOUZA 8.020,32
23030026 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 43.229.674/0001-75 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 2.400,00
06030108 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (MARÇO/2024) 12.356.452/0001-90 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.248,36
06030104 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 14.911,68
25030024 2024 01/03/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 346.112,10
21030159 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.131,39
21030158 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
21030157 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
21030154 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 56.381,92
06030100 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 17.109,95
06030097 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
06030096 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
02030041 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10.670,00
03030028 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
03030026 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO MUNICIPAL PROVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LEVANTAMENTO TECNICO E FOTOGRAFICO SITUACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 13.663.962/0001-72 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 8.500,00
03030024 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 7.954,13
03030019 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PROCESSO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.036.738/0001-28 J.V.P.SILVA 6.300,00
01030030 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES 13.663.962/0001-72 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 8.500,00
24030009 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA FORMENTAR O LAZER E O DESPORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 11.649.195/0001-11 J.R.COELHO TAVARES-ME 4.700,00
24030004 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
23030008 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
01030035 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A MARÇO DE 2024 07.595.572/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 1.539,08
21030016 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 7.000,00
06030027 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.600,00
03030010 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5.372,77
03030009 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
03030008 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
01030026 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.945,00
01030025 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.420,00
01030024 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.769.245/0001-92 A. AMARO F DA SILVA -ME 2.538,67
01030023 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.769.245/0001-92 A. AMARO F DA SILVA -ME 2.538,67
01030019 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 4.350,00
24030003 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
23030004 2024 01/03/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 18.476,94
21030009 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 54.881,80
21030008 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 6.000,00
21030001 2024 01/03/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 26.757.247/0001-40 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 5.420,00
06030025 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.140,00
06030005 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
01030040 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 12.356.452/0001-90 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
01030017 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2024. 36.583.400/0001-14 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 15.000,00
01030016 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.140,00
01030015 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.740,00
01030013 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.540,00
01030063 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 792,00
03030002 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.021,27
01030003 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.051,61
01030042 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 46.000,00
01030041 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 46.000,00
01030069 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 9.000,00
03030003 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 43.013,26
03030001 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 63.342,31
01030060 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 32.063,28
01030046 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 300,71
01030045 2024 01/03/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 453,45
02030115 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 39.616,23
03030031 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 08.596.699/0001-06 DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 56.738,16
02030135 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 7.540,80
02030099 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJMANTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48.299.061/0001-28 JR F SILVA LTDA 4.400,00
02030097 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOÇGIA DA INFORMAÇÃO COM INTREGAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS ULTILISADO A FERRAMENTA BUSINESS INTELIGENTE PARA GARANTIR A SEGURANÇA E CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 36.109.081/0001-00 FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 4.700,00
02030085 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.420,00
02030073 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO MUNICIPAL PROVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LEVANTAMENTO TECNICO E FOTOGRAFICO SITUACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 13.663.962/0001-72 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 8.500,00
02030043 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10.500,00
02030042 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 15.470,00
03030023 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( UNIVERSITARIOS ) 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 15.987,84
02030039 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.410,00
02030034 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 19.033,92
02030033 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 39.659.097/0001-84 ROYAL SERVICE LTDA 82.726,90
02030032 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 5.680,00
02030031 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 5.560,00
03030014 2024 01/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 46.743.846/0001-12 GIOVANNA TRANSPORTE LTDA 81.103,26
02030028 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 9.300,00
02030027 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 3.200,00
02030026 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.848,00
02030025 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.840,00
02030024 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA 23.873.526/0001-81 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 4.800,00
02030019 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 86.797.131/0001-67 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 4.500,00
02030018 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.240,00
02030009 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.119.409/0001-39 FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.450,00
02030002 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL DE ALUNOS E PAINEL EM PAPEL PLANEJADO 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 5.643,00
02030046 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 7.954,13
02030051 2024 01/03/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.390,00
24020030 2024 29/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 939,25
23020026 2024 29/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.326,95
06020118 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 508,85
06020117 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 339,66
06020116 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 228,16
06020115 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 101,60
06020114 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 49,93
06020113 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 278,98
06020112 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 294,31
06020111 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 278,98
06020110 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 103,45
06020109 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 13.364,24
06020108 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 932,68
06020107 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 793,51
06020106 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 678,79
24020029 2024 29/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 337,90
23020025 2024 29/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 434,89
21020176 2024 29/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 22.036,14
21020148 2024 29/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.199,12
06020098 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.662,10
03020028 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 2.936,74
02020063 2024 29/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 607,09
02020062 2024 29/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 6.235,91
02020061 2024 29/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 32.704,19
01020060 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.871,05
25020004 2024 29/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.212,95
22020004 2024 29/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 3.886,01
20020015 2024 29/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 9.298,15
04020019 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 19.813,05
04020018 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 10.386,64
04020017 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 12.108,79
04020016 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 30.821,49
04020015 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 15.412,94
06020051 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM FONOAUDIOLOGO. ***.370.583-** BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 180,00
06020050 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. ***.552.993-** FRANCISCO ANTONIO LIMA 180,00
20020014 2024 29/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. ***.523.573-** FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA 125,00
20020012 2024 29/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
01020054 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.003,80
03020040 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSSABILIDADE 033/2023 07.954.480/0001-79 ESTADO DO CEARA 197.754,47
01020115 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 552,00
01020114 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 132,00
20020035 2024 29/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 110.607,24
04030044 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. 11.453.228/0001-53 QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 448.007,04
03020036 2024 29/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 180,00
01020049 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( FEVEREIRO 2024 ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
01020048 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JANEIRO 2024 ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.694,40
01020108 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
01020100 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 9.859,38
01020099 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 20,29
01020087 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 15,71
01020067 2024 29/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 228,69
02020099 2024 29/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 576,01
06020072 2024 28/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA. ***.298.583-** KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA 360,00
20020013 2024 28/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 125,00
20020011 2024 28/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. ***.041.763-** ANA PAULA ROSA DA SILVA 125,00
06020105 2024 28/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 1.887,00
06020102 2024 28/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 1.836,00
06020100 2024 28/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 1.887,00
20020034 2024 28/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 41.426.966/0039-45 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 799,00
06020087 2024 28/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 6.422,35
21020181 2024 28/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.270,00
20020033 2024 28/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 892,00
06020089 2024 28/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 492,00
23020021 2024 27/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.183.205/0001-07 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 3.260,00
06020038 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0509/2023-SAST. ***.615.013-** EDNARIA BRAGA SOUSA 5.217,97
06020037 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST. ***.608.563-** FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 5.217,97
06020036 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0409/2023-SAST. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 3.601,76
06020035 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST. ***.314.617-** CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 3.601,76
06020034 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. ***.278.853-** ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 3.601,76
06020033 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST. ***.260.363-** CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 3.601,76
06020032 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 3.601,76
06020104 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06020103 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 69.719.714/0001-50 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 2.500,00
04020021 2024 27/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/01/2024 À 26/02/2024. 24.525.971/0001-13 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 6.971,59
01020068 2024 27/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 400,16
01020080 2024 26/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO MUNICIPIO DE CAMPOS E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TEMPO DE ADESÃO AO PROGAMA CEARA POR ELAS ***.433.149-** DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 810,00
06020062 2024 26/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 540,00
06020054 2024 26/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. ***.120.923-** MARIA LARISSA DA SILVA 360,00
20020010 2024 26/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.620,00
21020139 2024 26/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 1.328,00
21020138 2024 26/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 6.820,00
01020113 2024 26/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 580,80
01020090 2024 26/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 114,99
01020089 2024 26/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO JUNTO A ESTA SECRETARIA 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 1.034,91
01020088 2024 26/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DESTE MUNICIPIO. 07.954.480/0001-79 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 114,99
23020019 2024 26/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA. 00.396.895/0001-25 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 145.728,00
21030005 2024 25/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 13.000,00
03020018 2024 24/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 14.000,00
03020017 2024 24/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 4.608,00
03020016 2024 24/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 4.156,00
04020036 2024 24/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3.444,00
24020002 2024 23/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 21.709.637/0001-21 EDNALDO ALVES SILVA 2.141,51
06020057 2024 23/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.945.723-** ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 1.490,00
23020030 2024 23/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 220,00
07020002 2024 23/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.394.706/0001-24 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 6.000,00
06020049 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. ***.675.173-** JACKSON ANTONIO LOURENÇO 180,00
06020048 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 270,00
20020006 2024 22/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃP CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DO CERÁ. ***.366.083-** MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA 360,00
06020059 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.963.933-** FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA 1.790,00
06020011 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.877.153-** LARISSA DA SILVA LACERDA 1.790,00
04020012 2024 22/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 60.320,64
01020086 2024 22/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.697,15
01020085 2024 22/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 451,59
01020084 2024 22/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.332,26
01020083 2024 22/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 299,48
02020086 2024 21/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL ***.629.973-** CICERO ARAUJO DE SOUSA 125,00
06020055 2024 21/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 360,00
21020005 2024 21/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 8.004,10
01020098 2024 21/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 60,00
24020022 2024 21/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 30,69
23020015 2024 21/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 536,46
23020014 2024 21/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.416,27
21020117 2024 21/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13.176,86
06020047 2024 21/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.346,25
04020009 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. ***.828.253-** JANAINA GOMES DA SILVA 125,00
04020008 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. ***.750.523-** MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 125,00
04020007 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. ***.294.776-** ANTONIO SILVA CANDIDO 125,00
23020020 2024 20/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 84.139,24
21020136 2024 20/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 84.450,87
04020080 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS 3.427,80
04020079 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 19.255.771/0001-58 T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS 1.734,00
20020021 2024 20/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.275,07
04020050 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 15.218.561/0001-39 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 1.193,10
04020047 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 26.107.229/0001-13 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 22.655,00
04020046 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 1.223,14
04020045 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 992,70
04020037 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.990,07
25020006 2024 20/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 2.347,40
25020005 2024 20/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.515.458/0001-05 CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 3.793,00
01020018 2024 20/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 12.925,39
21020180 2024 20/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 11.514,03
04020076 2024 20/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES MUNICIPAIS JUNTO AO FMS. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.440,00
01020107 2024 20/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
01020102 2024 20/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 4.570,44
01020101 2024 20/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 9,40
01020066 2024 19/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO CEARA ***.174.123-** JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 360,00
25020001 2024 19/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIÃO DO CONAD DO SISAR - BAJ. ***.254.614-** JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA 125,00
20020003 2024 19/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO SANTANA E REUNIAO NO ESCRITORIO QUOPA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTOS E PROJETOS EM ELABORAÇÃO ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.080,00
04020005 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. ***.201.453-** REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 180,00
04020004 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE. ***.435.583-** BRUNA DA SILVA OLIVEIRA 180,00
04020003 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE. ***.201.453-** REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 270,00
23020018 2024 19/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 6.673,09
06020083 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 8.801,91
25020003 2024 19/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.004.656/0001-24 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 6.103,87
23020008 2024 19/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 6.547,92
06020074 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.260.383-** HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 2.385,00
06020073 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.115.833-** THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 2.385,00
06020008 2024 19/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.133.643-** LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS 2.385,00
24020005 2024 19/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 48.113.913/0001-40 FELIPE MENDES DE SOUZA 7.452,00
06020063 2024 16/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM FONOAUDIOLOGO. ***.370.583-** BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 180,00
23020022 2024 16/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 27.746,73
21020137 2024 16/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 4.035,87
21020119 2024 16/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
02020097 2024 16/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 228,00
20020027 2024 15/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. ***.041.763-** ANA PAULA ROSA DA SILVA 125,00
20020026 2024 15/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. ***.057.491-** LUIZA FRANCISCA DE LIMA 125,00
06020060 2024 15/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM O FONOAUDIOLOGO. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 180,00
21020133 2024 15/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 2.712,32
24020007 2024 15/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 811,50
06020019 2024 15/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.565,10
01020029 2024 15/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 784,30
01020064 2024 15/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE PARTE DO IMOVEL DESMEMBRADO SEGUINTES CONFRONTAÇÕES PARTINDO DO PONTO P-1 COM AS COORDENADAS E 345.094,36 N 9.217.538,38 FORMANDO UM ANGULO INTERNO DE 72 SEGUE PERCORRENDO 128 M ATE O PONTO P -2 COM AS COORDENADAS E 345.125.21 N 9.217.413,34 FORMANDO UM ANGULO INTERNO DE 180º SEGUE LIMITANDO AO OESTE COM TERRAS PERTENCENTES AO POSTO FISCAL DA SEFAZ NO MUNICIPIO DE CAMPO ***.814.143-** PAULO NEY MARTINS 50.000,00
06020064 2024 15/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.882.503-** SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 2.385,00
07020026 2024 15/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 36,00
24020027 2024 15/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 156,00
06020061 2024 15/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.000,00
03020003 2024 15/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 37.247.249/0001-06 DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 51.046,00
24020032 2024 14/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 3.900,00
06020120 2024 14/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 2.980,00
04020065 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 13.639,42
04020063 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 15.218.561/0001-39 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 6.104,59
04020062 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.657,55
04020061 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.439,65
04020059 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.634,50
04020058 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.396,60
04020057 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.107,22
04020056 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 5.331,68
04020055 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 12.140,72
04020054 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.784,98
04020053 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.770,05
04020052 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.231,35
04020051 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.214,20
04020060 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 4 BICAS DE ZINCO DE 20M PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. ***.370.993-** FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA 1.910,00
01020065 2024 13/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 1.870,00
20020023 2024 13/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE VEICULAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 20.120.717/0001-84 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 2.340,00
04020064 2024 13/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
21020141 2024 12/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 39.824.762/0001-48 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 38.336,61
20020024 2024 12/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.500,00
06020129 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 3.380,83
06020128 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 458,93
06020127 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.485,42
06020126 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-IDOSO) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 385,16
06020125 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.003,83
06020124 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 3.403,75
06020123 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.675,89
06020122 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.076,55
06020121 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 37.390,11
04020088 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 53.176,03
04020087 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 24.140,90
04020086 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (PSF E ATENÇÃO BÁSICA) 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 74.405,17
04020085 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 32.001,86
04020084 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 20.136,45
03020039 2024 09/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 27.587,89
02020101 2024 09/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 38.994,23
01020116 2024 09/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 25.155,02
21020009 2024 09/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MOTOR BOMBA E ROÇADEIRAS. ***.192.343-** FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES 1.160,00
01020111 2024 09/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 07.954.597/0001-52 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 24.992,71
01020110 2024 09/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 31.980,16
01020109 2024 09/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 65,82
01020106 2024 09/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
01020105 2024 09/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 78.694,51
01020104 2024 09/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 01.769.435/0001-68 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 2.415,00
01020103 2024 09/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.403,00
24020025 2024 08/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
06020082 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
03020021 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 30 METROS DE FORRO E CONSERTOS NO CVT ***.481.023-** ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 840,00
06020020 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 37.521.969/0001-18 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 7.000,00
21020135 2024 08/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 102.916,94
03020020 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.164,18
01020047 2024 08/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 585,64
24020010 2024 08/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
24020024 2024 08/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
21020019 2024 08/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
06020080 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 2.289,00
06020079 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 2.289,00
06020078 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 1.144,50
06020077 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 1.144,50
06020076 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 2.289,00
06020075 2024 08/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 1.144,50
01020097 2024 08/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.125,50
01020096 2024 08/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.228,60
01020095 2024 08/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 1.013,20
02020022 2024 08/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 12.113,81
20020001 2024 07/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC) DO ESTADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA COORDENADORIA DO ESTADO DA DEFESA CICIL (CEDEC). ***.284.374-** AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO 540,00
02020084 2024 07/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 55 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA ***.481.023-** ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 5.910,00
21020178 2024 07/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 295,27
21020177 2024 07/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 187,96
06020099 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 441,16
04020039 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.720,30
01020053 2024 07/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 863,19
01020052 2024 07/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 930,02
01020051 2024 07/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 898,59
23020001 2024 07/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.709,51
21020003 2024 07/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.600,80
06020005 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.004,85
06020003 2024 07/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13,94
01020002 2024 07/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 321,93
01020003 2024 07/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA 41.426.966/0039-45 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 1.799,00
06020067 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO. ***.156.073-** PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 540,00
06020066 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 360,00
04020002 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.286,21
04020001 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.200,00
23020002 2024 06/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 770,80
06020119 2024 06/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 44.993.348/0001-00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 10.000,00
01020001 2024 06/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.495,86
02020069 2024 06/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 35.814,83
02020003 2024 06/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 35.814,83
23020024 2024 05/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 2.431,89
23020003 2024 05/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 7.892,57
07020001 2024 05/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 05.140.770/0001-53 JOSE HELMER BELEM GOMES 3.000,00
06020004 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 63.560.007/0001-88 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 412,00
06020069 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.150.663-** GERIVAN RICARDO DA SILVA 2.645,00
06020058 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.229.413-** DAMIÃO JOSE DE LIMA 3.030,00
04020082 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 32.510.808/0001-05 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 10.615,22
03020019 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 5.764,60
03020007 2024 05/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 854,38
02020024 2024 05/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
04020040 2024 04/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.722.873-** ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 1.700,00
01020112 2024 04/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
07020025 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.730.913-** RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 1.750,00
07020023 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.510.623-** ROSIANE JOSEFA DA SILVA 1.750,00
07020022 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.946.753-** JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 1.440,00
07020021 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.497.423-** FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA 2.000,00
07020020 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.165.963-** MAISA DA SILVA OLIVEIRA 1.750,00
07020019 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
07020018 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.375.268-** ANTONIO MARCOS FERNANDES 4.000,00
07020017 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.953.633-** ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 1.440,00
07020016 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.762.107-** JAQUELINE DE SOUZA SILVA 1.750,00
07020015 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 1.440,00
07020012 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 1.440,00
07020011 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.316.553-** CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES 1.300,00
07020010 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.730.293-** ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 1.300,00
07020009 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.979.963-** MICHELI MARIA ROCHA GOMES 1.200,00
07020008 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.644.543-** AMANDA DE SOUSA SILVA 1.440,00
07020007 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.141.333-** PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO 1.750,00
07020006 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.887.673-** YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 1.440,00
07020005 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.596.103-** JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA 1.440,00
07020004 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.969.993-** LUIS VITOR DA SILVA ABREU 1.750,00
07020003 2024 02/02/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETENCAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRA - ITAÚ SOCIAL. ***.119.953-** ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 1.300,00
06020068 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES. ***.538.403-** GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 2.025,00
06020065 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.292.433-** MARLUCE ALVES DA COSTA 3.030,00
02020014 2024 02/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 34 M2 DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBRIERA ***.481.023-** ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 1.320,00
03020031 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PRCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMARTIVA NO 03/2013 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 JUNTO A UG 03 F.M E 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.450,00
03020030 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 002 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ 07.135.601/0001-50 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 99,64
03020029 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE 07.135.601/0001-50 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 99,64
03020009 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
03020008 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 37.521.969/0001-18 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 13.200,00
03020006 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILHAMENTO GEORREFERENCIADO 27.217.826/0001-63 A F SAMPAIO 1.000,00
03020005 2024 02/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
01020007 2024 02/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A JANEIRO DE 2024 07.595.572/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 1.539,08
21020002 2024 02/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, CONVÊNIO N° 949317/2023. 07.135.601/0001-50 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 99,64
02020021 2024 02/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FUNÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 15.600,00
02020020 2024 02/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSA DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.500,00
02020019 2024 02/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 16.720,00
02020018 2024 02/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 16.720,00
02020012 2024 02/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.840,00
06020097 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 15.381,50
04020083 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 265.602,19
02020098 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 24.796,75
02020096 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CONCURSADO ) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 963.840,89
02020095 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 366.749,03
02020094 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 72.072,87
02020093 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 1.412,00
02020092 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 179.194,41
02020091 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 179.194,41
01020094 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 89.585,50
24020028 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 13.616,00
23020023 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 17.249,60
21020147 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 291.121,26
06020096 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 9.071,00
06020095 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 4.150,00
06020094 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) ***.666.666-** FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 11.395,36
25020019 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 11.977,70
22020061 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 38.395,60
04020073 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 97.515,63
04020071 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 143.027,36
04020070 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 38.388,93
04020069 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 46.158,45
04020068 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 265.602,19
04020067 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 144.023,63
04020066 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 109.552,43
04020081 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 170.000,00
03020027 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 2.885,62
03020026 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 8.880,29
02020060 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 98.786,92
02020059 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 30.142,01
02020058 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 5.094,81
02020057 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 16.712,95
02020056 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.976,42
02020055 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 591,20
01020062 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.819,26
01020061 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 8.913,97
25020020 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.126,70
06020090 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSORIOS, DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFER~ENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 11.474.157/0003-37 MALUBE AVIAMENTOS LTDA 402,00
04020075 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 9.467,84
20020017 2024 01/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 9.046,24
20020016 2024 01/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.114,61
04020026 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 50.287,35
04020025 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.460,96
04020024 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 28.425,09
04020023 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.436,24
23020028 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.008.683-** TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.515,00
02020082 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E CONTROLE JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL ***.703.453-** MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 3.030,00
02020081 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E CONTROLE JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL ***.703.453-** MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 3.030,00
01020078 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.263.563-** NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 1.430,00
01020074 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA ***.106.964-** ELIAS DA SILVA BEZERRA 2.500,00
01020071 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.001.357-** RITA DE CASSIA LUCIO LEITE 600,00
01020069 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.234.583-** ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 2.500,00
21020175 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.710.093-** MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA 1.412,00
21020174 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.084.183-** JANDERSON DA SILVA SOUSA 3.030,00
21020173 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.347.847-** JOSE SIVIRINO DUARTE 3.030,00
21020172 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.369.643-** JOSE ALVES SILVA 3.030,00
21020171 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.124.953-** CARLOS DIAS DO NASCIMENTO 1.412,00
21020170 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.911.073-** RITA LARYSSA SALES DE SOUZA 1.800,00
21020169 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.718.193-** MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS 1.900,00
21020168 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.433-** FRANCISCO LAMON LOPES 1.412,00
21020166 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. ***.035.993-** FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 5.420,00
21020165 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.053-** ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 3.030,00
21020164 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.314.713-** PEDRO GABRIEL SAMPAIO 1.412,00
21020163 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.384.903-** ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 3.030,00
21020162 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.161.858-** DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 2.025,00
21020160 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.037.583-** ANTONIO GILBERTO DA SILVA 2.025,00
21020159 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.193.663-** MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA 1.412,00
21020157 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.765.323-** LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO 1.412,00
21020156 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.641.973-** CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 1.412,00
21020155 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.844.903-** WESLEY VELOSO DE SOUSA 1.412,00
21020153 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.011.273-** PATRICIA GONÇALVES SILVA 1.412,00
21020152 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.813.153-** GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO 1.412,00
21020151 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.088.563-** FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA 1.412,00
21020150 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.928.714-** ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA 1.412,00
21020140 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. ***.698.143-** FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 1.500,00
03020025 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ***.735.773-** JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 3.190,00
02020048 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.986.003-** CICERO DE ALENCAR SOUZA 16.326,24
02020047 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.791.153-** ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 9.282,00
02020046 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.273.843-** ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 9.749,00
02020045 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.855.613-** FRANCISCO DA SILVA LIMA 5.410,44
02020044 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.018.693-** FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 18.018,00
02020043 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.526.303-** FRANCISCO JOSE DA SILVA 5.460,00
02020042 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.273.843-** ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 7.267,68
02020041 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.280.573-** ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 10.251,36
02020040 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.587.333-** VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 9.632,00
02020039 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.768.043-** ROZINALDO ALVES VELOSO 8.148,96
02020038 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ***.070.354-** AURICELIA GOMES BARBOSA 14.700,00
25020017 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.323.653-** GILBERTO ALVES ARAGAO 1.412,00
25020016 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.118.873-** PEDRO RAMON LOPES DE OLIVEIRA 5.420,00
25020015 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.830.083-** PAULO DE LIMA COSTA 5.420,00
21020131 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.235.203-** FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR 1.412,00
21020130 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.543.363-** THOMAZ CLERENSE GLATZ 1.412,00
21020129 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.233-** VALDEILTON GOMES DA SILVA 1.412,00
21020128 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.221.223-** NEURECIR CANDIDO DA SILVA 1.412,00
21020127 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.861.093-** MARCIO MONTEIRO DA SILVA 1.412,00
21020125 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.822.133-** JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS 1.412,00
21020124 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.100.498-** FRANCISCO MORAIS 1.412,00
21020123 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.553-** DIANDESON DE SOUSA MACENO 1.412,00
21020122 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.555.678-** CICERO FERREIRA DE SOUZA 1.412,00
21020121 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.513.653-** ANTONIO RAYRON DA SILVA 1.412,00
21020120 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.642.493-** ERIVAN NEURECI DA SILVA 1.412,00
21020116 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.189.993-** RONNEY DE SOUSA 1.935,00
21020115 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.989.213-** RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 1.935,00
21020114 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.858.213-** RICARDO FERREIRA DA SILVA 1.840,00
21020113 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.238.879-** RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 1.935,00
21020112 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.063-** PAULO PEREIRA DA SILVA 1.935,00
21020111 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.230.333-** MARCELO DE LIMA FERNANDES 1.935,00
21020110 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.053-** MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 1.935,00
21020109 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.730.278-** LUIZ JOSÉ DE AMORIM 1.935,00
21020108 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.597.066-** JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 1.935,00
21020107 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.644.363-** FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 1.890,00
21020106 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.194.503-** FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 1.935,00
21020105 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.943-** FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 1.935,00
21020104 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.566.193-** FABIO JOSÉ DA SILVA 1.890,00
21020103 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.208.387-** ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1.935,00
21020102 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.461.033-** DENIMENEZ DE JESUS 1.935,00
21020101 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21020100 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.038.703-** CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 1.705,00
21020099 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21020098 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21020096 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21020095 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.432.513-** WILLIAM CORNELIO DA SILVA 1.660,00
21020094 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.827.383-** VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 1.660,00
21020093 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.059.333-** RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 1.660,00
21020092 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.778.973-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 1.660,00
21020091 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.443-** PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 1.660,00
21020090 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.360.683-** MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 1.660,00
21020088 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.913.653-** LUCIA JOSEFA DAS MERCES 1.660,00
21020087 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.277.163-** JOSIEL DA COSTA SANTOS 1.565,00
21020086 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.877.343-** JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 1.660,00
21020085 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.558.203-** JANDERSON PEREIRA MARCELINO 1.660,00
21020084 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.091.313-** FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 1.660,00
21020083 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.520.153-** GILVAN RAQUEL DA SILVA 1.660,00
21020082 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.626.233-** HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 1.660,00
21020081 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.163.803-** FRANCISCO JOSE DA LUZ 1.565,00
21020080 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.107.443-** FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 1.660,00
21020079 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21020078 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.853.803-** DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 1.335,00
06020070 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.943.883-** ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 1.500,00
04020044 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.579.393-** ANANIAS ALVES DA SILVA 4.460,00
04020043 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.028.983-** WALTERNANIO JOSÉ DE LIMA 4.460,00
04020042 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ***.682.683-** OSMAR JAELSON DE SOUSZA CARVALHO 4.055,00
04020038 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ***.765.303-** FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 1.950,00
02020037 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.504.753-** MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO 1.412,00
02020036 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.365.853-** JOSE WILKER DE SOUZA 1.412,00
02020035 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.086.383-** ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 706,00
02020034 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.837.593-** FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS 706,00
02020033 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.846.178-** ANTONIA SIMIÃO 1.412,00
02020032 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.471.713-** ALINE BRANDAO DA SILVA 706,00
02020031 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.689.883-** RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 706,00
02020029 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.612.113-** PALOMA DUARTE DA SILVA 706,00
02020028 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA ***.827.773-** FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 3.601,76
02020027 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA ***.441.583-** RAIMUNDO NONATO DA SILVA 3.601,76
02020025 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA ***.633.773-** MARIA LOURENÇO DE SALES 7.041,12
01020045 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.012.763-** RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 1.700,00
01020042 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.044.003-** MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 706,00
01020041 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 1.412,00
01020040 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. ***.043.963-** LUIZA TACIANA DE SOUZA 1.412,00
01020039 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. ***.259.503-** REGINALDO DE SOUZA SILVA 1.412,00
01020038 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.561.703-** PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 1.412,00
01020037 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.620.233-** FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 2.800,00
01020036 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.795.053-** LAIANE DE ALENCAR SILVA 1.412,00
01020035 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.191.163-** FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 1.700,00
01020034 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.236.343-** EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 2.000,00
01020055 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ***.495.647-** ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 3.000,00
25020014 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.890.823-** ALMIR COSME MORAIS 1.412,00
25020013 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.514.323-** ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 1.412,00
25020012 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.374.133-** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 1.412,00
25020011 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.615.898-** FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 1.412,00
25020010 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. ***.412.181-** JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 1.412,00
25020009 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. ***.782.403-** LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 3.000,00
25020008 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.909.813-** MANOEL DE CASTRO MELO NETO 1.412,00
25020007 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.972.593-** THAIRON DE LAVOR DA SILVA 1.412,00
24020017 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.063.353-** WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 1.412,00
24020016 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.232.253-** DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.412,00
24020015 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.481.383-** KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 1.412,00
24020014 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.620.583-** ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 1.412,00
24020013 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.691.603-** ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 1.412,00
24020012 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.506.633-** PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 850,00
24020011 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.509.048-** GENIVAL DURVAL GOMES 1.412,00
23020013 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.653.203-** PAULO CESAR BRITO FERREIRA 4.750,00
23020012 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.548.048-** JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
23020011 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.340.453-** MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 1.412,00
23020010 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.969.013-** THIELLE GRACINDO FERNANDES 1.412,00
22020060 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.935.747-** JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 1.412,00
22020059 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.004.873-** MONICA DE OLIVEIRA SILVA 1.412,00
22020058 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.484-** ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 1.412,00
22020057 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.741.603-** ELIZABETH MARIA DE JESUS 1.412,00
22020055 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.092.903-** JORGE LUIZ REIS SILVA 1.412,00
22020054 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.875.663-** FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 1.412,00
22020053 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.781.483-** ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 1.412,00
22020052 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.744.133-** MACIEL PEREIRA DA SILVA 1.412,00
22020051 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.579.613-** TAIS DE SOUSA SILVA 1.412,00
22020050 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.674.413-** MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 1.412,00
22020049 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.740.873-** ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 1.412,00
22020048 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.120.603-** MARIA SOLANGE DOS SANTOS 1.412,00
22020047 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.296.753-** MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
22020046 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.546.573-** MARIA BEZERRA ALVES 1.412,00
22020045 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.023.743-** ELOISA ALVES DA SILVA 1.412,00
22020044 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.105.053-** THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 1.412,00
22020043 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.774.823-** FRANCISCA BEZERRA ALVES 1.412,00
22020042 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.315.773-** LUIZA EXPEDITA DA SILVA 1.412,00
22020040 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.917.443-** MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 1.412,00
22020038 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.030.443-** ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 1.412,00
22020037 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.985.053-** FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 1.412,00
22020036 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.764.723-** JOSE AIRTON DA SILVA 1.412,00
22020034 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.666.793-** CAMILA BEZERRA GOMES 1.412,00
22020033 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.193.753-** MATHEUS ALVES DE LAVOR 1.412,00
22020032 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.441,00
22020031 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.644.783-** CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 706,00
22020030 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.063.993-** ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 706,00
22020029 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.490.883-** JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 706,00
22020027 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.622.353-** FRANCISCA MARIA DA SILVA 706,00
22020025 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.048.593-** ANTONIA OLIVEIRA SILVA 706,00
22020023 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.350.333-** MARIA JOSE LOURENÇO 706,00
22020022 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.559.963-** ROSILANDIA BEZERRA ALVES 706,00
22020021 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.552.803-** ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 1.700,00
22020020 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.544.843-** MIKAELLY SALES DE SOUSA 706,00
22020019 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.946.473-** THIAGO ALVES DE SOUZA 706,00
22020018 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. ***.702.663-** FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 706,00
22020017 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.979.663-** WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 706,00
22020016 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.472.043-** EVA ALENCAR DA SILVA 706,00
22020013 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.636.233-** ROSIVANIA MARIA DA SILVA 706,00
22020012 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.748.013-** ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 706,00
22020011 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.790.673-** DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 706,00
22020010 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.797.573-** ROZA MARIA DE SOUZA 706,00
22020009 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.305.206-** DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 1.700,00
22020008 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.596.063-** JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR 1.700,00
22020006 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.992.993-** JOSE LEONARDO GOMES 1.500,00
22020005 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. ***.836.283-** PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 3.000,00
21020077 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21020076 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21020075 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.660,00
21020074 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.603-** ANTONIO ALEX DE SOUSA 1.520,00
21020073 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.520,00
21020072 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.565,00
21020070 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.992.603-** JOSÉ LINHARES NETO 2.400,00
21020069 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.270.703-** FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
21020068 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21020067 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.065.703-** JOAO GOMES DO CARMO 1.565,00
21020066 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.293.993-** JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 1.660,00
21020064 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.303.603-** JOSE EDMAURO DE LIMA 1.412,00
21020062 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.729.733-** MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 1.412,00
21020060 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.213.153-** RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 1.412,00
21020059 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.071.033-** JOSE ELIVAUDO DA SILVA 1.412,00
21020057 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.056.203-** JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 1.412,00
21020056 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.968.333-** HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 1.412,00
21020055 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.412,00
21020054 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.375.303-** PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 1.412,00
21020053 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.819.293-** MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21020052 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.724.573-** ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS 1.412,00
21020050 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.703.784-** REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 1.412,00
21020049 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.681.653-** ELIENE SOARES DE SOUZA 1.412,00
21020048 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.537.603-** FRANCISCO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21020047 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.763.863-** FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 1.412,00
21020046 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.338.093-** FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 1.412,00
21020045 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.015.573-** FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 1.412,00
21020044 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.545.493-** FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 1.412,00
21020042 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. ***.885.143-** RAQUEL ALVES DA SILVA 1.412,00
21020041 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.958.663-** ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 1.412,00
21020040 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.272.403-** CLEONICE GOMES DA SILVA 1.412,00
21020039 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.558.553-** ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 1.412,00
21020038 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.008.873-** DAMIAO ALVES DE LIMA 1.412,00
21020037 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.575.623-** DANIEL GOMES DA SILVA 1.412,00
21020036 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.402.313-** JOSE NEIDE DE SOUSA 1.412,00
21020035 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.856.223-** ROGERE DE SOUSA ROCHA 1.412,00
21020034 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.908.951-** VILMA DA SILVA ALVES 1.412,00
21020033 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.936.293-** ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 1.412,00
21020032 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.593.703-** LUIZ PINTO DA SILVA 1.500,00
21020031 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.303-** LUIZ DINO DA SILVA 2.000,00
21020030 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.731.623-** SATURNINO WAGNER DE DEUS 2.000,00
21020029 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.040.503-** GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 2.400,00
21020028 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. ***.448.753-** MAYARA DE SOUSA CAMPOS 2.800,00
21020027 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. ***.577.753-** MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 3.000,00
21020026 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.831.683-** JANDSON NEGREIROS ALENCAR 3.000,00
21020025 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.467.363-** DINAIRA NERES DO NASCIMENTO 1.000,00
21020023 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.683.363-** CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 1.000,00
21020022 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.057.707-** JOSE ALVES DA SIVA 1.000,00
21020021 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.946.423-** CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 1.000,00
21020020 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.654.177-** ANA PAULA ARRAIS LAVOR 1.412,00
21010164 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.207.888-** MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA 1.412,00
21010163 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.978.593-** MARIA FRANCINES DE SOUSA 1.412,00
20020020 2024 01/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.893.603-** WAGNER PEREIRA DA SILVA 1.700,00
20020019 2024 01/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.205.329-** MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 1.700,00
06020046 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.710.783-** MICHELE ALENCAR RODRIGUES 1.412,00
04020035 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.442.723-** ROMERIO JOSE DA SILVA 1.412,00
04020034 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.852.793-** ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 1.412,00
04020033 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.184.553-** DAMIANA RODRIGUES DUARTE 1.412,00
04020032 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.039.883-** FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 5.000,00
04020031 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.099.428-** CICERO HENRIQUE DA SILVA 1.412,00
04020030 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.836.053-** MARIA SELMA DE OLIVEIRA 1.412,00
04020029 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.808.413-** MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 1.700,00
04020028 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.285.393-** BRUNO RODRIGUES DE LIMA 1.800,00
04020027 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. ***.624.583-** JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 2.000,00
24020004 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
24020003 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
23020005 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (FEVEREIRO/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
23020004 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (FEVEREIRO/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
21020016 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. ***.663.213-** FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 5.420,00
21020015 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. ***.485.073-** RAIANY ALVES DA SILVA 5.420,00
21020014 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. ***.567.903-** BRUNO BEZERRA DA COSTA 9.960,00
20020007 2024 01/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.650.823-** LUIZ BATISTA DE LIMA 1.900,00
06020026 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (FEVEREIRO/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
06020025 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(FEVEREIRO/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06020024 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FEVEREIRO/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06020023 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (FEVEREIRO/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06020017 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.720,00
06020016 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06020015 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
06020012 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. ***.306.203-** FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
03020004 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. ***.306.203-** FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
02020016 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO ***.500.783-** ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 2.135,00
01020024 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ***.818.623-** TATIANE LOPES BARBOSA 3.601,76
01020017 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.965.763-** IASMIN DA SILVA 1.412,00
01020016 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
01020015 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01020014 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.809.683-** CIBELE VELOSO 2.200,00
01020013 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
01020012 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01020011 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
01020010 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01020009 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01020008 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ***.495.647-** ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 3.000,00
01020004 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE FEVEREIRO / 2024 ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
04030064 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORM 24.208.957/0001-96 C & M CONSULTORIA LTDA 75.000,00
03020034 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
03020033 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
03020032 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 33.323.269/0001-68 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 1.950,00
01020092 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 2.686,00
01020082 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.769.245/0001-92 A. AMARO F DA SILVA -ME 2.666,67
01020081 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.921,70
01020077 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.028.316/0010-02 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 151,94
24020026 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
21020146 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 12,00
21020145 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 37.150,57
21020144 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 68.514,68
21020143 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 27.603,58
21020142 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 38.472,20
21020134 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 1.200,00
20020032 2024 01/02/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 6.000,00
06020088 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06020086 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
06020085 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
06020084 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 4.500,00
04020074 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. 18.166.013/0001-09 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 180.000,00
03020024 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.816,78
01020063 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. 69.697.050/0001-76 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 4.000,00
01020056 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. 24.208.957/0001-96 C & M CONSULTORIA LTDA 12.250,00
25020018 2024 01/02/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCIERO 2023, JUNTO A UG: 25. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.450,00
24020023 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.450,00
23020017 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.450,00
23020016 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 17.790,22
21020118 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.450,00
06020071 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.450,00
04020048 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. 04.276.380/0001-42 ITMS DO BRASIL LTDA 1.412,84
24020009 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
21020018 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
06020042 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (FEVEREIRO/2024) 12.356.452/0001-90 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.248,36
06020040 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
04020020 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
24020008 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
24020006 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 160,00
23020009 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
23020007 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 320,00
23020006 2024 01/02/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 43.229.674/0001-75 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 2.400,00
22020003 2024 01/02/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS MISSAS REALIZADAS NO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA NOS DIAS 01/01/2024, 05/01/2024, 22/01/2024 E DIA 27/01/2024. AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. 53.915.899/0001-39 FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS 4.000,00
21020017 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 7.000,00
21020013 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 2.200,00
21020012 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.283,90
21020011 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 872,00
21020010 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 22.352,14
21020008 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 22,92
21020006 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 6.000,00
06020039 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.600,00
06020031 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 2.300,00
06020030 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.386,00
06020029 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.080,00
06020018 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
06020013 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.140,00
04020013 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2.000,00
04020011 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 32.510.808/0001-05 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 239.736,14
03020011 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5.372,77
03020010 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 2.000,00
01020033 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
01020032 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.250,00
01020031 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 12.356.452/0001-90 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
01020030 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
01020028 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.420,00
01020027 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.945,00
01020026 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11.125,00
01020025 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 3.300,00
01020023 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.540,00
01020022 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.140,00
01020021 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.( FEVEREIRO 2024) 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.792,91
01020019 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 20 36.583.400/0001-14 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 15.000,00
01020006 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 24.208.957/0001-96 C&M CONSULTORIA LTDA 12.250,00
21020004 2024 01/02/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
06020009 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 4.000,00
06020007 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
03020002 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CEARA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - MODELO 02 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ 07.135.601/0001-50 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 99,64
03020001 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO MODELO 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES - CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPÍO DE CAMPOS SALES 07.135.601/0001-50 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 99,64
03010009 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFICIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 07.135.601/0001-50 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 99,64
01020073 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. ***.324.344-** FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 882,00
01020072 2024 01/02/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. ***.324.344-** FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 571,71
02020100 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 24.208.957/0001-96 C & M CONSULTORIA LTDA 7.500,00
02020090 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 8.000,00
02020089 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 36.002,95
02020080 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 10.500,00
02020067 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.607,36
03020022 2024 01/02/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 46.743.846/0001-12 GIOVANNA TRANSPORTE LTDA 74.281,01
02020065 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.420,00
02020064 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.390,00
02020026 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 13.400,00
02020023 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.820,00
02020017 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
02020015 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 3.200,00
02020013 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.848,00
02020011 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 12.356.452/0001-90 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
02020009 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 1.400,00
02020008 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.240,00
02020007 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MIGRAÇÃO DO SERVIDOR EM NUVEM WINDOWS SERVER 2016 PARA WINDOWS SERVER 2019, COM CONFIGURAÇÃO DE FIREWAL RESTRINGIDO O TRAFEGO DE REDE E DA REDE PRIVADA INSTALÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SQLSERVE 2019 COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PRIVACIDADES, CONTROLE DE ACESSO CONFIGURAÇÃO DE JOBS DE BACKUP DIARIO JUNTO AO FUNDEB 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.140,00
02020005 2024 01/02/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 86.797.131/0001-67 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 4.500,00
06010123 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 50,25
06010122 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.024,93
06010121 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 914,95
06010120 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 242,09
24010036 2024 31/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 340,08
24010035 2024 31/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 945,31
23010028 2024 31/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 1.532,27
23010027 2024 31/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 496,56
21010213 2024 31/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 7.164,62
21010212 2024 31/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 22.445,46
21010211 2024 31/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 21.907,69
06010119 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 809,34
06010118 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 11.434,46
06010117 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 45,01
06010116 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 102,25
06010115 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 383,01
06010114 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 331,00
06010113 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 341,86
06010112 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 104,12
06010111 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 512,14
06010110 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 86,61
06010109 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.089,14
06010090 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.377.163-** MANOEL ALENCAR DE SOUZA 3.725,00
03010034 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 179,99
01010105 2024 31/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099 07.954.597/0001-52 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 53.555,81
21010162 2024 31/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.025,90
24010020 2024 31/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 192,00
23010020 2024 31/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 96,00
06010100 2024 31/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 229,63
02010106 2024 31/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 744,04
02010098 2024 31/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA 277.619,09
25010010 2024 30/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 323,59
24010018 2024 30/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 352,83
23010017 2024 30/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 500,13
22010058 2024 30/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 826,66
21010140 2024 30/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 6.808,48
20010024 2024 30/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.000,00
20010015 2024 30/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 2.193,44
04010069 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 2.332,88
04010067 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 3.483,93
04010066 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 6.160,64
04010065 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 2.796,81
04010064 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). 07.910.730/0001-79 INSS-RECEITA FEDERAL 8.620,12
04010096 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 11.552.755/0001-15 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 818.183,40
04010095 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 11.552.755/0001-15 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 346.080,00
25010035 2024 30/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 2.864,96
04010182 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 15.051,90
25010034 2024 30/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.856.699/0001-85 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 6.673,09
22010112 2024 30/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.905,39
04010165 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 28.458,63
04010164 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 18.489,83
04010163 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 00.463.305/0001-30 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 7.190,00
04010160 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 26.107.229/0001-13 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 10.243,50
25010019 2024 30/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 42.478.331/0001-81 L F DA SILVA COM E SERVIÇOS 13.225,00
24010013 2024 30/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 733,00
23010012 2024 30/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 706,10
04010115 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 18.196,90
04010114 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 12.055,52
04010113 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 611,57
04010112 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 5.066,80
04010111 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 6.002,60
06010075 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.396.903-** CICERA CESARIO DE LIMA 3.030,00
06010108 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.680,00
03010030 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 P A S E P 3.196,16
22010113 2024 30/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 8.000,00
06010089 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 264,00
04010167 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO. 20.120.717/0001-84 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 2.200,00
04010166 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE. 20.120.717/0001-84 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 1.516,00
04010162 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZAR NOS DISTRITOS E ZONA RURAL O COMBATE E OREVENÇÃO A FORMAÇÃO DO FOCO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZANDO ASSIM O PRIMEIRO CICLO DE 2024, PREVISTO NO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES. 37.521.969/0001-18 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 3.799,82
04010161 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASUS REFERENTES A ATENÇÃO BASICA. 41.263.590/0001-22 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 5.000,00
04010159 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM. 27.616.148/0001-01 ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME 7.000,00
04010158 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023 JUNTO A UG 04.. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.450,00
04010146 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 9.973,15
25010018 2024 30/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 48.438.387/0001-99 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 5.600,00
04010135 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.000,00
04010130 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. 18.166.013/0001-09 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 12.456,00
03010019 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 14.292.995/0001-16 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 4.000,00
01010044 2024 30/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 14.292.995/0001-16 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 4.000,00
20010028 2024 30/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLICOS, COM ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 36.305.557/0001-88 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA 4.950,00
07010006 2024 30/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 02.745.281/0001-37 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 3.500,00
04010110 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. 04.276.380/0001-42 ITMS DO BRASIL LTDA 1.320,00
04010109 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF 600.055.823.69 09.385.992/0002-78 CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA 700,00
04010108 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA. 41.338.310/0002-89 CLEMIR ARRAIS 430,00
01010118 2024 30/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 4,27
01010112 2024 30/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 28,96
01010111 2024 30/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 14.069,77
01010104 2024 30/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 2.914,30
01010101 2024 30/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 15,71
06010074 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 223,60
06010073 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 519,65
06010072 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 394,33
06010071 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 44,62
06010070 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 240,57
06010069 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 116,29
06010068 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 391,68
06010067 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 53,16
06010066 2024 30/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 4.331,79
02010055 2024 30/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 31.535,45
02010096 2024 30/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA 645,82
02010095 2024 30/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO 29.979.036/0042-19 P A S E P 7.122,09
02010094 2024 30/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO 29.979.036/0042-19 P A S E P 35.576,22
22010115 2024 29/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 13.618,00
01010119 2024 29/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.248,80
03010026 2024 29/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 4.975,76
20010025 2024 29/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 24.112,25
04010107 2024 29/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 39.658.614/0001-09 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 33.270,00
06010039 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0509/2023-SAST. ***.615.013-** EDNARIA BRAGA SOUSA 5.217,97
06010038 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST. ***.608.563-** FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 5.217,97
06010037 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST. ***.260.363-** CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 3.601,76
06010036 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 3.601,76
06010035 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST. ***.314.617-** CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 3.601,76
06010034 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0409/2023-SAST. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 3.601,76
06010033 2024 26/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. ***.278.853-** ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 3.601,76
07010030 2024 26/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 86,00
06010087 2024 25/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.737.523-** CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 180,00
06010085 2024 25/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ***.370.583-** BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 180,00
01010051 2024 25/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.445,20
04010103 2024 25/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 10.227,50
01010034 2024 25/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 1.455,20
23010007 2024 25/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 31.837.234/0001-11 JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO 4.700,00
21010062 2024 25/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 2.899,70
06010083 2024 25/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.756.623-** HELIO CABRAL SILVA 2.645,00
06010041 2024 25/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.320.163-** MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS 1.930,00
06010040 2024 25/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.794.893-** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 1.412,00
06010024 2024 25/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 37.521.969/0001-18 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 7.000,00
06010084 2024 24/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES, ATARVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CEDEC. ***.020.333-** FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA 360,00
03010033 2024 24/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 460,36
03010032 2024 24/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 136,02
01010085 2024 24/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 260,95
01010084 2024 24/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 586,25
01010083 2024 24/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,73
01010082 2024 24/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 261,98
01010080 2024 24/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 381,61
01010102 2024 24/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 237,29
23010014 2024 23/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 76.115,13
21010088 2024 23/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 79.841,58
21010061 2024 23/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. ***.698.143-** FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 1.500,00
01010113 2024 23/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 61,00
24010015 2024 23/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
21010087 2024 23/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 28.810.198/0001-98 J.D SOUZA DA SILVA -ME 2.400,00
06010056 2024 23/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.280,00
04010129 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.769,15
04010128 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.296,78
04010127 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 6.549,20
04010126 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.345,37
04010125 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.576,26
04010124 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.577,45
04010123 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.865,00
04010122 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.426,55
04010121 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.715,49
04010120 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.419,62
04010119 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.217,40
04010118 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.620,00
04010117 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.886,33
25010012 2024 22/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 856,50
07010005 2024 22/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 05.140.770/0001-53 JOSE HELMER BELEM GOMES 3.000,00
06010082 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.512.123-** JACIANE PEREIRA DA SILVA 3.030,00
24010019 2024 22/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 140,83
23010018 2024 22/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.484,34
21010142 2024 22/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.694,02
06010076 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 919,27
04010116 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/12/2023 À 26/01/2024. 24.525.971/0001-13 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 6.572,21
04010030 2024 22/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 41.343.625/0001-33 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 54.059,04
02010097 2024 22/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO 07.135.601/0001-50 CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA 99,64
01010016 2024 19/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 6.999,90
01010100 2024 19/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 3.770,40
01010079 2024 19/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. ***.324.344-** FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 882,00
01010078 2024 19/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. ***.324.344-** FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 571,71
01010117 2024 19/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
01010110 2024 19/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 10,32
01010109 2024 19/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 5.016,45
01010103 2024 19/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 427,25
02010093 2024 19/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 17.000,00
02010092 2024 19/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 40.000,00
23010016 2024 18/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 13.000,00
23010015 2024 18/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 27.104,00
23010013 2024 18/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 31.120,50
21010084 2024 18/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 4.519,29
06010057 2024 18/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 14.466,31
24010010 2024 18/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.938.573-** FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR 2.870,00
24010009 2024 18/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.011.053-** FABIO VIRGILIO DA SILVA 2.870,00
06010062 2024 18/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
04010102 2024 18/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 14.400,00
21010141 2024 18/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (5ª MEDIÇÃO) 40.912.884/0001-75 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 173.701,29
06010081 2024 18/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 850,00
06010080 2024 18/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 850,00
06010079 2024 18/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 850,00
06010078 2024 18/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M L C SILVA -ME 850,00
01010050 2024 17/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 05.795.232/0001-05 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 722,28
01010049 2024 17/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 2.875,00
06010022 2024 17/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.833.664/0001-80 F.S. MOURA DE SOUZA - ME 6.420,00
20010005 2024 16/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GHM ASSESSORIA E REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.080,00
04010018 2024 16/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA A SER REALIZADA NA CLINICA NEURO+ NO ENDEREÇO AV LEAO SAMPAIO N 1401 IMEDICA 2 ANDAR - LAGOA SECA, NA DATA 19 DE JANEIRO DE 2024. PACIENTE FLAVIO ITALO PEREIRA DE SANTANA. 48.122.251/0001-75 JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 400,00
02010099 2024 16/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 276,00
25010014 2024 15/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.725.086/0001-70 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 2.280,46
21010016 2024 15/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. ***.035.993-** FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 5.420,00
21010085 2024 15/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 1.240,00
04010101 2024 15/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 1.040,00
06010009 2024 15/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COENTRO DE REFER~ENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 02.745.281/0001-37 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 3.500,00
07010002 2024 15/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 19.540.084/0001-84 M.L.C SILVA-ME 3.199,98
02010064 2024 15/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06010099 2024 14/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 1.855,91
06010021 2024 13/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 07.652.216/0142-11 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 1.571,59
04010185 2024 12/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.718.293/0001-63 J. FRANCISCO DA COSTA 3.844,10
21010045 2024 12/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21010044 2024 12/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.163.803-** FRANCISCO JOSE DA LUZ 1.660,00
21010043 2024 12/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.610,00
06010005 2024 12/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. ***.874.143-** ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 3.730,00
21010161 2024 12/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 17.459,56
21010160 2024 12/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 65.810,42
02010016 2024 12/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA NO BAIRRO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 07.135.601/0001-50 CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA 99,64
21010077 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.230.333-** MARCELO DE LIMA FERNANDES 1.840,00
21010076 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.461.033-** DENIMENEZ DE JESUS 1.935,00
21010075 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.827.383-** VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 1.475,00
21010074 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21010073 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.913.653-** LUCIA JOSEFA DAS MERCES 1.660,00
21010072 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.660,00
21010071 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.603-** ANTONIO ALEX DE SOUSA 1.520,00
21010070 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.063-** PAULO PEREIRA DA SILVA 1.840,00
21010068 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.992.603-** JOSÉ LINHARES NETO 2.400,00
21010067 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.270.703-** FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
21010066 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.558.203-** JANDERSON PEREIRA MARCELINO 1.660,00
21010065 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.065.703-** JOAO GOMES DO CARMO 1.565,00
21010058 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.877.343-** JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 1.660,00
21010057 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.443-** PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 1.660,00
21010056 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21010055 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.626.233-** HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 1.660,00
21010054 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.293.993-** JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 1.660,00
21010052 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.059.333-** RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 1.660,00
21010051 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.277.163-** JOSIEL DA COSTA SANTOS 1.520,00
21010050 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21010049 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.430,00
21010048 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.360.683-** MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 1.380,00
21010047 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.038.703-** CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 1.750,00
21010046 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.778.973-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 1.660,00
21010042 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.053-** MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 1.935,00
21010041 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.566.193-** FABIO JOSÉ DA SILVA 1.935,00
21010040 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.597.066-** JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 1.935,00
21010038 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21010037 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.432.513-** WILLIAM CORNELIO DA SILVA 1.660,00
21010036 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.107.443-** FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 1.660,00
21010035 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.091.313-** FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 1.660,00
21010034 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.238.879-** RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 1.935,00
21010033 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.520.153-** GILVAN RAQUEL DA SILVA 1.660,00
21010031 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.858.213-** RICARDO FERREIRA DA SILVA 1.705,00
21010030 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21010029 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.189.993-** RONNEY DE SOUSA 1.935,00
21010028 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.989.213-** RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 1.935,00
21010027 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.730.278-** LUIZ JOSÉ DE AMORIM 1.935,00
21010026 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.943-** FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 1.935,00
21010025 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.194.503-** FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 1.935,00
21010024 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.644.363-** FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 1.935,00
21010023 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.208.387-** ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1.935,00
21010022 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.853.803-** DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 1.300,00
21010019 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21010018 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21010159 2024 11/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9.875,80
06010077 2024 11/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 12,00
01010036 2024 11/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 07.595.572/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 1.597,20
02010018 2024 10/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO ***.500.783-** ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 1.600,00
24010034 2024 10/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 3.900,00
21010216 2024 10/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 39.824.762/0001-48 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 38.336,61
06020041 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (JANEIRO/2024) 12.356.452/0001-90 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.248,36
04010184 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 07.954.571/0001-04 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 220.000,00
06010061 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
24010003 2024 10/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 35.620.584/0001-82 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 4.000,00
23010005 2024 10/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA VISANDO APRIMORAMENTO DOS PROJETOS NA AREA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 48.299.061/0001-28 JR F SILVA LTDA 5.600,00
07010004 2024 10/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 3.000,00
03010001 2024 10/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.174,91
01010007 2024 10/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.371,88
01010116 2024 10/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
01010108 2024 10/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL 78.694,51
01010107 2024 10/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 30,96
01010106 2024 10/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 15.045,00
01010099 2024 10/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 78,29
01010115 2024 10/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.338,00
01010114 2024 10/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 01.769.435/0001-68 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 2.415,00
02010061 2024 10/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 00.711.578/0001-56 FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS 9.000,00
02010060 2024 10/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 00.711.578/0001-56 FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS 11.396,00
02010003 2024 10/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 9.851,97
02010010 2024 09/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA ***.808.003-** FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE 540,00
02010009 2024 09/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA ***.599.563-** FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 360,00
04010053 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.920,30
04010052 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.260,94
04010051 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.132,89
04010049 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.765,50
04010048 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.221,79
04010047 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.279,04
04010046 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 10.727,12
04010045 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 7.513,50
04010044 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 9.101,60
04010043 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.544,25
04010042 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 8.658,78
04010041 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 11.816,89
04010040 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 6.033,00
04010039 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 18.739.858/0001-38 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 6.467,10
21010005 2024 09/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. ***.035.993-** FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 5.420,00
06010104 2024 09/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 07.416.456/0001-86 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 2.980,00
21010010 2024 09/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 26.757.247/0001-40 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 5.420,00
20010002 2024 08/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE E REUNIÃO JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO. ***.653.213-** JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 1.080,00
04010059 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 611,57
04010058 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE LEITE NAN TIPO 1 PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. 27.605.903/0001-52 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 628,50
04010079 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS ITAGUÁ E MONTE CASTELO. ***.181.855-** ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA 5.480,00
04010078 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. ***.120.663-** FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 5.480,00
04010076 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DE CARMELOPOLIS.E SÃO JOSE. ***.302.233-** JOAO DE SOUSA LINO 5.480,00
04010075 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DA SEDE NAS VISITAS DOMICILIARES. ***.038.233-** PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO 5.480,00
04010074 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO DISTRITO DE QUIXARIU. ***.328.558-** JOSE ALBERONES DE LIMA 5.480,00
04010073 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DO CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRA. ***.867.195-** LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 5.480,00
04010072 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DOS PSFS DOS DISTRITOS. ***.723.243-** ONESIMO PEREIRA DA SILVA 5.480,00
21010015 2024 08/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.978.593-** MARIA FRANCINES DE SOUSA 1.320,00
02010017 2024 08/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ***.830.233-** JANILDO FRANCISCO DA SILVA 3.240,00
01010081 2024 08/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.028.316/0010-02 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227,31
24010022 2024 08/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.417.067/0001-12 ELIANDO DA SILVA SANTOS 1.300,00
21010155 2024 08/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.618,07
21010154 2024 08/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 45.826,86
21010153 2024 08/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.132,92
24010001 2024 08/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 156,52
23010001 2024 08/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.676,27
21010003 2024 08/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 3.770,00
21010001 2024 08/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 9.558,41
06010003 2024 08/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.292,03
01010006 2024 08/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( DEZEMBRO ) 12.464.491/0001-00 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 1.584,00
07010001 2024 08/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 07.833.664/0001-80 F.S MOURA DE SOUZA - ME 16.400,00
02010039 2024 06/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 86.797.131/0001-67 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 4.500,00
21010004 2024 05/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. 02.315.542/0001-89 FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS 1.280,00
01010010 2024 05/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA ***.650.823-** LUIZ BATISTA DE LIMA 1.900,00
21010086 2024 05/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 1.200,00
03010017 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 14.400,00
01010039 2024 05/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 35.660.443/0001-93 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 14.400,00
06010004 2024 05/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
01010008 2024 05/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
01010003 2024 05/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02010059 2024 05/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 10.224,76
02010056 2024 05/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTAS COM EFASE NA IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DE PROGAMA DE COMPLIANCE COM OBJETIVO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO ALINHADA AS NORMAS VIGENTES NA EXECURÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 24.208.957/0001-96 C & M CONSULTORIA LTDA 7.500,00
02010015 2024 05/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
04010181 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 17.762,19
04010180 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 17.062,22
04010179 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (PSF) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 192.541,09
25010030 2024 04/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 12.404,00
24010021 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 13.616,00
23010021 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 19.638,22
22010108 2024 04/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 36.847,10
21010152 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 287.836,28
04020014 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 103.864,04
04010178 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 2.402,70
04010177 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 839,09
04010176 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 66.492,49
04010174 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 144.023,63
04010173 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 95.717,93
04010172 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 18.928,62
04010171 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 29.621,83
04010170 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 144.612,94
04010145 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
02010069 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 23.992,75
02010068 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 27.350,40
02010067 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 178.689,16
02010066 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 262.397,78
02010065 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 958.399,60
01010045 2024 04/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 87.122,12
24010033 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.506.633-** PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 850,00
24010032 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.691.603-** ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 1.412,00
24010030 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.620.583-** ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 1.412,00
24010029 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.232.253-** DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.412,00
24010026 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.509.048-** GENIVAL DURVAL GOMES 1.412,00
24010025 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.481.383-** KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 1.412,00
24010024 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.063.353-** WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 1.412,00
23010025 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.340.453-** MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 1.412,00
23010024 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.969.013-** THIELLE GRACINDO FERNANDES 1.412,00
23010023 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.653.203-** PAULO CESAR BRITO FERREIRA 4.750,00
23010022 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. ***.548.048-** JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
21010224 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.911.073-** RITA LARYSSA SALES DE SOUZA 1.800,00
21010223 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.384.903-** ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 3.030,00
21010222 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.124.953-** CARLOS DIAS DO NASCIMENTO 1.412,00
21010221 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.035.993-** FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 2.830,00
21010220 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.053-** ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 3.030,00
21010219 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.084.183-** JANDERSON DA SILVA SOUSA 3.030,00
21010218 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.718.193-** MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS 1.900,00
21010217 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.369.643-** JOSE ALVES SILVA 3.030,00
21010214 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.207.888-** MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA 1.412,00
21010209 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.467.363-** DINAIRA NERES DO NASCIMENTO 1.000,00
21010207 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.946.423-** CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 1.000,00
21010206 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. ***.057.707-** JOSE ALVES DA SIVA 1.000,00
21010205 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.683.363-** CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 1.000,00
21010204 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.272.403-** CLEONICE GOMES DA SILVA 1.412,00
21010202 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.958.663-** ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 1.412,00
21010200 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.213.153-** RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 1.412,00
21010198 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.819.293-** MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 1.412,00
21010197 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.952.213-** SANDRO DA SILVA SANTOS 1.412,00
21010195 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.968.333-** HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 1.412,00
21010194 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.724.573-** ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS 1.412,00
21010193 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. ***.885.143-** RAQUEL ALVES DA SILVA 1.412,00
21010192 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.015.573-** FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 1.412,00
21010191 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.978.593-** MARIA FRANCINES DE SOUSA 1.412,00
21010190 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.908.951-** VILMA DA SILVA ALVES 1.412,00
21010189 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.936.293-** ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 1.412,00
21010188 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.071.033-** JOSE ELIVAUDO DA SILVA 1.412,00
21010187 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.056.203-** JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 1.412,00
21010186 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.375.303-** PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 1.412,00
21010185 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.729.733-** MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 1.412,00
21010184 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.856.223-** ROGERE DE SOUSA ROCHA 1.412,00
21010183 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.575.623-** DANIEL GOMES DA SILVA 1.412,00
21010182 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.558.553-** ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 1.412,00
21010181 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.008.873-** DAMIAO ALVES DE LIMA 1.412,00
21010180 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.402.313-** JOSE NEIDE DE SOUSA 1.412,00
21010179 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.338.093-** FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 1.412,00
21010178 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.537.603-** FRANCISCO ALVES DE SOUSA 1.412,00
21010177 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.545.493-** FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 1.412,00
21010176 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.303.603-** JOSE EDMAURO DE LIMA 706,00
21010175 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.831.683-** JANDSON NEGREIROS ALENCAR 3.000,00
21010174 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.731.623-** SATURNINO WAGNER DE DEUS 2.000,00
21010173 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.593.703-** LUIZ PINTO DA SILVA 1.500,00
21010172 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.303-** LUIZ DINO DA SILVA 2.000,00
21010171 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. ***.577.753-** MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 3.000,00
21010170 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.040.503-** GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 2.400,00
21010168 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. ***.448.753-** MAYARA DE SOUSA CAMPOS 2.800,00
21010167 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.681.653-** ELIENE SOARES DE SOUZA 1.412,00
21010166 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.763.863-** FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 1.412,00
21010165 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.703.784-** REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 1.412,00
06010106 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.710.783-** MICHELE ALENCAR RODRIGUES 1.412,00
06010101 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.587.333-** VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 3.000,00
21010150 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.384.903-** ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 3.030,00
21010149 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR. CLOVES - GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.036.053-** ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 3.030,00
21010147 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.347.847-** JOSE SIVIRINO DUARTE 3.030,00
21010145 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.911.073-** RITA LARYSSA SALES DE SOUZA 1.320,00
24010017 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. ***.038.063-** LUCIDALVA DE SOUZA LINO 1.412,00
24010016 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. ***.468.823-** JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 2.000,00
23010011 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024) ***.888.123-** MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
23010010 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024) ***.079.623-** KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 1.815,00
21010139 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.223.463-** ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 1.060,00
21010138 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.755.603-** ANTONIO ALEX DE SOUSA 1.520,00
21010137 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.569.483-** CICERO JOÃO DA SILVA 1.960,00
21010136 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.853.803-** DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 830,00
21010135 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.360.683-** MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 1.475,00
21010134 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.827.383-** VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 1.380,00
21010133 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.038.703-** CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 1.750,00
21010132 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.858.213-** RICARDO FERREIRA DA SILVA 1.890,00
21010131 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.230.333-** MARCELO DE LIMA FERNANDES 1.935,00
21010130 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.992.603-** JOSÉ LINHARES NETO 2.355,00
21010129 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.145.003-** ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 2.400,00
21010128 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.270.703-** FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
21010126 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.189.993-** RONNEY DE SOUSA 1.935,00
21010125 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.989.213-** RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 1.935,00
21010124 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.238.879-** RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 1.935,00
21010123 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.063-** PAULO PEREIRA DA SILVA 1.935,00
21010122 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.869.053-** MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 1.935,00
21010121 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.730.278-** LUIZ JOSÉ DE AMORIM 1.935,00
21010120 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.597.066-** JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 1.935,00
21010119 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.644.363-** FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 1.935,00
21010118 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.194.503-** FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 1.935,00
21010117 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.423.943-** FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 1.935,00
21010116 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.566.193-** FABIO JOSÉ DA SILVA 1.935,00
21010115 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.208.387-** ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1.935,00
21010114 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.461.033-** DENIMENEZ DE JESUS 1.935,00
21010113 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.451.213-** DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 1.935,00
21010112 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.324.603-** BENJAMIM RODRIGUES FILHO 1.935,00
21010111 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.089.853-** ANTONIA RIVAL DA SILVA 1.935,00
21010109 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.102.363-** ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 2.585,00
21010108 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.432.513-** WILLIAM CORNELIO DA SILVA 1.660,00
21010107 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.059.333-** RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 1.660,00
21010106 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.778.973-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 1.660,00
21010105 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.146.443-** PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 1.660,00
21010103 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.913.653-** LUCIA JOSEFA DAS MERCES 1.660,00
21010102 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.277.163-** JOSIEL DA COSTA SANTOS 1.660,00
21010101 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.293.993-** JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 1.660,00
21010100 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.877.343-** JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 1.660,00
21010099 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.065.703-** JOAO GOMES DO CARMO 1.660,00
21010098 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.558.203-** JANDERSON PEREIRA MARCELINO 1.660,00
21010097 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.626.233-** HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 1.660,00
21010096 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.520.153-** GILVAN RAQUEL DA SILVA 1.660,00
21010095 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.091.313-** FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 1.660,00
21010094 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.163.803-** FRANCISCO JOSE DA LUZ 1.660,00
21010093 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.107.443-** FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 1.660,00
21010092 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.502.533-** ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 1.660,00
21010091 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.984.373-** ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.660,00
21010090 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.840.023-** ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 1.660,00
21010089 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ***.970.644-** ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 1.660,00
21010081 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. ***.663.213-** FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 5.420,00
21010080 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. ***.485.073-** RAIANY ALVES DA SILVA 5.420,00
21010079 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. ***.567.903-** BRUNO BEZERRA DA COSTA 9.960,00
06010065 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.513.073-** MATHEUS NOBRE DE MORAIS 2.500,00
06010064 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ***.943.883-** ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 1.500,00
06010063 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ***.464.903-** FRANCISCO DE ASSIS LIMA 3.000,00
06010051 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (JANEIRO/2024) ***.400.933-** ANA DE SOUZA ARRAIS 1.500,00
06010050 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (JANEIRO/2024) ***.718.743-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 2.000,00
06010049 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(JANEIRO/2024) ***.033.723-** ANTONIO ALVES DE BARROS 1.500,00
06010048 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (JANEIRO/2024) ***.677.983-** MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 2.500,00
21010014 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRAT N 0109/2023-SOSP. ***.567.903-** BRUNO BEZERRA DA COSTA 9.960,00
21010013 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFOMRE CONTRATO N 0109/2023-SOSP. ***.663.213-** FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 5.420,00
21010012 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N 0109/2023-SOSP. ***.485.073-** RAIANY ALVES DA SILVA 5.420,00
06010019 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.802.033-** CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA 2.645,00
06010018 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIFRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. ***.315.773-** RAINARA ALVES DA COSTA 2.645,00
06010017 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST. ***.608.563-** FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 5.217,97
06010016 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST. ***.615.013-** EDNARIA BRAGA SOUSA 5.217,97
06010015 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0309/2023-SAST. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 3.601,76
06010014 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST. ***.314.617-** CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 3.601,76
06010013 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 3.601,76
06010012 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0609/2023-SAST. ***.278.853-** ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 3.601,76
06010011 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 1109/2023-SAST. ***.260.363-** CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 3.601,76
21010158 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 62.516,44
21010157 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7.251,72
21010156 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 124.415,26
01010043 2024 04/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
24010014 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. 30.908.870/0001-24 RITA DE CASSIA FERREIRA 1.200,00
24010012 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 160,00
23010009 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 320,00
21010143 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 28.263.332/0001-88 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 102.916,94
21010083 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 16.800,00
21010082 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 872,00
06010060 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 4.500,00
06010059 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
06010055 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 16.800,00
06010046 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.080,00
06010045 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.386,00
24010008 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
24010007 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6.562,50
24010005 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DE CAMPOS SALES. 13.663.962/0001-72 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 4.400,00
24010004 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.300,00
23010008 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 5.000,00
23010006 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6.562,50
23010004 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 18.399,92
23010003 2024 04/01/2024 SEC. DESENVOLV. RURAL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 43.229.674/0001-75 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 2.400,00
21010064 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 2.200,00
21010063 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 7.000,00
21010060 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 18.000,00
21010059 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 23.463.259/0001-74 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 22.493,68
21010039 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6.562,50
21010032 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 17.180.763/0001-64 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 20.378,31
21010011 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 26.757.247/0001-40 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 5.420,00
21010008 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 39.824.762/0001-48 JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 38.336,61
21010007 2024 04/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
06010043 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 2.300,00
06010042 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.600,00
06010031 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 23.171,64
06010030 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.140,00
06010027 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 33.323.269/0001-68 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 1.600,00
06010025 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 48.562,50
06010007 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 2.000,00
06010006 2024 04/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
01010005 2024 04/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 9.000,00
01010027 2024 04/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 188.178,30
01010026 2024 04/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 20.074,95
01010025 2024 04/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 188.178,30
01010024 2024 04/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 20.074,95
01010023 2024 04/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 7.646,53
02010062 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 3.000,00
02010007 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 5.000,00
02010006 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 2.500,00
02010005 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 15.000,00
02010004 2024 04/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 48.923.824/0001-60 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 14.260,00
07010029 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.231.003-** ISADORA DE SOUSA OLIVEIRA 1.750,00
07010028 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.141.333-** PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO 1.750,00
07010027 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.486.553-** ANDRE SILVA RODRIGUES 1.440,00
07010026 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.510.623-** ROSIANE JOSEFA DA SILVA 1.750,00
07010025 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.887.673-** YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 1.440,00
07010024 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.596.103-** JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA 1.440,00
07010023 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.090.083-** LADISLAU DA SILVA FERNANDES 2.000,00
07010022 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.953.633-** ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 1.440,00
07010020 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.252.623-** RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 3.000,00
07010018 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.678.873-** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 1.440,00
07010017 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.887.673-** YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 1.200,00
07010016 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.979.963-** MICHELI MARIA ROCHA GOMES 1.200,00
07010015 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.969.993-** LUIS VITOR DA SILVA ABREU 2.000,00
07010014 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.946.753-** JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 1.300,00
07010013 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. ***.119.953-** ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 1.300,00
07010012 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.375.268-** ANTONIO MARCOS FERNANDES 4.000,00
07010011 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.302.355-** JULIO GOMES DE OLIVEIRA 1.750,00
07010008 2024 03/01/2024 F.M.D.C.A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. ***.730.913-** RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 1.750,00
21010078 2024 03/01/2024 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. ***.698.143-** FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 1.500,00
04010144 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
22010060 2024 03/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 16.800,00
20010018 2024 03/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10.000,00
04010070 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 16.800,00
01010028 2024 03/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 33.000,00
22010054 2024 03/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 006-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 16.000,00
20010012 2024 03/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 003-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 33.000,00
06010020 2024 03/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 40.352.846/0001-05 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 3.700,00
01010002 2024 03/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO LEI Nº 12527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA. 24.208.957/0001-96 C&M CONSULTORIA LTDA 11.850,00
02010042 2024 03/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG 34.573.198/0001-14 S&L SERVICOS E SOLUCOES 32.000,00
06010094 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 15.296,00
06010097 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 1.765,00
06010095 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) ***.666.666-** FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 9.825,02
06010093 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 4.150,00
06010092 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) ***.666.666-** FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 9.071,00
22010062 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 26.951.719/0001-00 META TREINAMENTOS AVANÇADOS 2.000,00
20010022 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.193,38
20010021 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 10.314,08
04010100 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 33.158,34
04010099 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.481,60
04010098 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 1.563,06
04010097 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.100.167/0001-73 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 56.796,01
04010094 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 8.864,00
04010093 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 7.200,00
04010092 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 5.600,00
04010091 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.538.927/0001-78 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.080,00
04010089 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 4.719,05
04010088 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 1.982,42
04010087 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 2.264,84
04010086 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 09.316.208/0001-99 SAMPAIO E LOPES LTDA 4.000,00
22010052 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 562,50
20010010 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. 05.827.271/0001-39 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 235,80
04010186 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.383.663-** ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 1.700,00
03010031 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***.477.703-** SABRYNA GOMES DE ALENCAR 2.604,00
02010104 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.841.263-** MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 706,00
02010102 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA ***.827.773-** FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 3.601,76
02010101 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA ***.441.583-** RAIMUNDO NONATO DA SILVA 3.601,76
02010100 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA ***.633.773-** MARIA LOURENÇO DE SALES 7.041,12
02010091 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO NO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO DO LSE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR COM ENFASE AOS PADRÕES MININIMOS DE FUNCIONAMENTO ESCOALAR PMFE ***.104.793-** ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA 1.790,00
02010088 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO ***.039.763-** RAYANY MOTA COSTA 1.412,00
02010087 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.358.373-** MANOEL ALVES BEZERRA 2.120,00
02010085 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.841.263-** MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 1.412,00
02010084 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.066.353-** MARIA MICAELE DE SOUSA 1.412,00
02010083 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.043.593-** WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 1.412,00
02010082 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.754.953-** JOELSON MATIAS QUEIROZ 1.412,00
02010081 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.356.653-** LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 706,00
02010080 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.553-** DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 1.412,00
01010087 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA ***.106.964-** ELIAS DA SILVA BEZERRA 2.500,00
01010086 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA ***.234.583-** ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 2.500,00
01010077 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ***.495.647-** ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 3.000,00
01010076 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. ***.043.963-** LUIZA TACIANA DE SOUZA 1.412,00
01010075 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.561.703-** PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 1.412,00
01010074 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.795.053-** LAIANE DE ALENCAR SILVA 1.412,00
01010073 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.012.763-** RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 1.700,00
01010072 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***.191.163-** FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 1.700,00
01010071 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.236.343-** EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 2.000,00
01010070 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.620.233-** FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 2.800,00
01010069 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. ***.509.989-** VANDEILSON JOSÉ ALVES 1.412,00
01010068 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. ***.259.503-** REGINALDO DE SOUZA SILVA 1.412,00
01010067 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ***.044.003-** MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 706,00
02010076 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.471.713-** ALINE BRANDAO DA SILVA 1.320,00
02010075 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.846.178-** ANTONIA SIMIÃO 1.320,00
02010074 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.043.593-** WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 1.320,00
02010073 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.397.703-** THAIANY SOARES DOS SANTOS 660,00
01010064 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.708.013-** RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 1.412,00
01010063 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ***.583.813-** RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 1.412,00
01010062 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.809.683-** CIBELE VELOSO 2.200,00
01010061 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES ***.217.033-** AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 2.400,00
01010060 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO ***.410.893-** RAMON PEREIRA DE SOUZA 3.050,00
01010059 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA ***.040.543-** ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 1.412,00
01010056 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ***.007.713-** JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 1.412,00
01010055 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.947.558-** HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 1.412,00
25010028 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO HILUX VINCULADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. ***.930.023-** ROBERIO LOPES DE SOUSA 300,00
22010110 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ***.321.863-** EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS 1.700,00
22010107 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. ***.556.973-** GEOVANIA ALVES DA SILVA 1.441,00
22010106 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.552.803-** ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 1.700,00
22010105 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.305.206-** DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 1.700,00
22010103 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.596.063-** JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR 1.700,00
22010102 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.992.993-** JOSE LEONARDO GOMES 1.500,00
22010100 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.740.873-** ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 1.412,00
22010099 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.579.613-** TAIS DE SOUSA SILVA 1.412,00
22010097 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.741.603-** ELIZABETH MARIA DE JESUS 1.412,00
22010096 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.546.573-** MARIA BEZERRA ALVES 1.412,00
22010095 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.774.823-** FRANCISCA BEZERRA ALVES 1.412,00
22010094 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.244.484-** ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 1.412,00
22010093 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.674.413-** MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 1.412,00
22010092 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.666.793-** CAMILA BEZERRA GOMES 1.412,00
22010091 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.875.663-** FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 1.412,00
22010090 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.296.753-** MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 1.412,00
22010089 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.781.483-** ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 1.412,00
22010088 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.120.603-** MARIA SOLANGE DOS SANTOS 1.412,00
22010087 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.744.133-** MACIEL PEREIRA DA SILVA 1.412,00
22010086 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.105.053-** THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 1.412,00
22010085 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.023.743-** ELOISA ALVES DA SILVA 1.412,00
22010084 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.935.747-** JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 1.412,00
22010083 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.092.903-** JORGE LUIZ REIS SILVA 1.412,00
22010082 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.004.873-** MONICA DE OLIVEIRA SILVA 1.412,00
22010080 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.985.053-** FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 1.412,00
22010079 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.764.723-** JOSE AIRTON DA SILVA 1.412,00
22010078 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. ***.030.443-** ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 1.412,00
20010032 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV ***.871.463-** MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA 3.030,00
20010031 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. ***.971.513-** LUCAS FERNANDES DA SILVA 3.030,00
06010088 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. ***.306.203-** FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
04010155 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.442.723-** ROMERIO JOSE DA SILVA 1.412,00
04010154 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.184.553-** DAMIANA RODRIGUES DUARTE 1.412,00
04010153 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.852.793-** ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 1.412,00
04010152 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.836.053-** MARIA SELMA DE OLIVEIRA 1.412,00
04010151 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.099.428-** CICERO HENRIQUE DA SILVA 1.412,00
04010150 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ***.808.413-** MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 1.700,00
04010149 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.285.393-** BRUNO RODRIGUES DE LIMA 1.800,00
04010148 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. ***.624.583-** JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 2.000,00
04010147 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.039.883-** FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 4.550,00
03010020 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. ***.306.203-** FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
25010027 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.890.823-** ALMIR COSME MORAIS 1.412,00
25010026 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. ***.514.323-** ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 1.412,00
25010025 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.972.593-** THAIRON DE LAVOR DA SILVA 1.412,00
25010024 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. ***.412.181-** JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 1.412,00
25010023 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.374.133-** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 1.412,00
25010022 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.909.813-** MANOEL DE CASTRO MELO NETO 1.412,00
25010021 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. ***.782.403-** LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 3.000,00
25010020 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. ***.615.898-** FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 1.412,00
22010077 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.797.573-** ROZA MARIA DE SOUZA 706,00
22010076 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.472.043-** EVA ALENCAR DA SILVA 706,00
22010075 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.979.663-** WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 706,00
22010073 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.636.233-** ROSIVANIA MARIA DA SILVA 706,00
22010072 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.790.673-** DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 706,00
22010071 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.559.963-** ROSILANDIA BEZERRA ALVES 706,00
22010070 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.946.473-** THIAGO ALVES DE SOUZA 706,00
22010069 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. ***.544.843-** MIKAELLY SALES DE SOUSA 706,00
22010068 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.350.333-** MARIA JOSE LOURENÇO 706,00
22010067 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.748.013-** ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 706,00
22010065 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. ***.048.593-** ANTONIA OLIVEIRA SILVA 706,00
22010063 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. ***.702.663-** FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 706,00
20020002 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.205.329-** MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 1.700,00
20010030 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTOUBER, ATENDENDO AS DEMANDAS COM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. ***.495.843-** JOAO VITOR GOMES DA SILVA 1.412,00
20010029 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.893.603-** WAGNER PEREIRA DA SILVA 1.700,00
04010141 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.705.543-** NINO YANG ARRAIS MARTINS 13.200,00
04010140 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.123.853-** FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 13.200,00
04010139 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ***.816.183-** ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 13.200,00
04010138 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. ***.626.213-** MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 12.000,00
04010137 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. ***.893.733-** MOISES DE SOUZA LIMA 12.000,00
04010136 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. ***.196.322-** JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 12.000,00
04010134 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. ***.598.223-** ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 12.000,00
04010133 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. ***.620.793-** SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 12.000,00
04010132 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. ***.126.784-** PEDRO RAU ALVES INACIO 12.000,00
04010131 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. ***.698.373-** FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 2.400,00
25010016 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. ***.035.993-** FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 5.420,00
22010056 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. ***.836.283-** PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 3.000,00
04010080 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.072.493-** GELISON FERREIRA DA SILVA 1.135,00
03010015 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.399.333-** JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 5.440,00
03010013 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***.477.703-** SABRYNA GOMES DE ALENCAR 5.208,00
03010012 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO ***.712.033-** VALDENIR MARIA DOS SANTOS 11.520,00
02010052 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OSC 9362 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE ***.541.073-** MAURICIO GOMES PEREIRA 955,00
02010051 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES ***.889.078-** LUCAS GHIRLANDA TERRA 1.790,00
02010047 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. ***.829.993-** MARIA IEDA DA SILVA 9.450,00
01010037 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ***.818.623-** TATIANE LOPES BARBOSA 3.601,76
01010033 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE JANEIRO / 2024 ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
01010031 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.020.408-** JOSE ITAMAR RIBEIRO 7.200,00
25010004 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. ***.425.473-** FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 7.920,00
22010046 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. ***.054.063-** JOSE WILTON LEITE 14.850,00
22010044 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.896.593-** WILLIA ALVES DA SILVA 8.472,00
22010043 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.827.253-** ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 8.472,00
22010042 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.989.363-** ROMULO SANTOS FERREIRA 8.472,00
22010041 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.665.443-** LUCIANO TAVARES FERNANDES 8.472,00
22010039 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.881.583-** MOISES PEREIRA DA SILVA 8.472,00
22010038 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.183.088-** MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 8.472,00
22010037 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.722.913-** MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 8.472,00
22010035 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.664.273-** MAILTON JOSE FIGUEREDO 8.472,00
22010033 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.099.853-** JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 8.472,00
22010032 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.085.933-** JOSE CLEITON PEREIRA 8.472,00
22010031 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.224.513-** JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 8.472,00
22010030 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.918.913-** JOSE ANTONIO LEITE SILVA 8.472,00
22010029 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.706.273-** JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 8.472,00
22010027 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.560.083-** ISRAEL ALENCAR SILVA 8.472,00
22010026 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.046.683-** FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 8.472,00
22010024 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.916.751-** FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 8.472,00
22010022 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.597.443-** FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 8.472,00
22010021 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.946.053-** ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 8.472,00
22010020 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.603.085-** CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 8.472,00
22010019 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.733.003-** CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 8.472,00
22010018 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.007.353-** CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 8.472,00
22010016 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.589.733-** CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 8.472,00
22010015 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.273.293-** BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 8.472,00
22010013 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.088.603-** ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 8.472,00
22010012 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.469.233-** ANTONIO LOPES DA SILVA 8.472,00
22010011 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.779.319-** ANTONIO FRANCISCO NERES 8.472,00
22010010 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.794.863-** ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 8.472,00
22010009 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.015.283-** ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 8.472,00
22010008 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ***.703.023-** FRANCISCO AMADEU DE LIMA 8.472,00
20010008 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. ***.971.513-** LUCAS FERNANDES DA SILVA 3.030,00
20010007 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. ***.856.643-** GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 3.030,00
04010028 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. ***.327.423-** SIMONE MARIA DE SOUZA 14.400,00
04010027 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. ***.425.473-** FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 10.800,00
04010025 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. ***.704.403-** TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 5.400,00
04010024 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024. ***.890.983-** ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 10.800,00
04010022 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024. ***.099.033-** FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 12.000,00
04010021 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. ***.713.503-** FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 3.000,00
03010003 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ENEAS ARRAIS, 776 CAMPOS SALES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***.399.333-** JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 1.360,00
03010002 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO CORTEZ, 1460 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL II ) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.712.033-** VALDENIR MARIA DOS SANTOS 1.440,00
02010032 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.356.653-** LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 660,00
02010031 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.015.013-** MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 660,00
02010030 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.173.643-** MARIA NAIANE DOS PASSOS 1.320,00
02010029 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.841.263-** MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 1.320,00
02010028 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.358.373-** MANOEL ALVES BEZERRA 660,00
02010027 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.653-** LOURENA ALENCAR DE SOUSA 1.320,00
02010026 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.754.953-** JOELSON MATIAS QUEIROZ 1.320,00
02010025 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSE - ASSENTAMENTO ACOCI SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.909.323-** FRANCISCA FELIX DA SILVA 1.320,00
02010024 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.884.553-** DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 1.320,00
02010021 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 965 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII COORDENADO POR ESTA SECRETARIA ***.829.993-** MARIA IEDA DA SILVA 1.050,00
01010014 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ***.818.623-** TATIANE LOPES BARBOSA 3.601,76
01010012 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ***.368.833-** ADALIA GOMES DE LIMA 6.000,00
01010011 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ***.020.408-** JOSE ITAMAR RIBEIRO 800,00
22010001 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. ***.836.283-** PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 3.000,00
04010187 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 5.000,00
03010035 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 14.734.815/0001-09 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 4.615,00
01010098 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
01010093 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024 69.697.050/0001-76 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 4.000,00
01010091 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDÃO COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.740,00
01010090 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD ( GED ) COM LICENÇA ANUAL ( 12 ) MESES DO APLICATIVO APP DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO FUNDO GERAL 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.950,00
01010089 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.540,00
01010088 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.140,00
04010183 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 00.822.048/0001-85 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
01010058 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 36.583.400/0001-14 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 15.000,00
25010032 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 2.513,60
25010029 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.698,00
22010111 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023, JUNTO A UG 22 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.450,00
20010039 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 5.027,20
20010034 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
04010169 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 12.356.452/0001-90 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 15.159,00
04010168 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.568.476/0001-42 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 27.650,40
04010143 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
04010142 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 04.829.898/0001-66 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 3.500,00
03010024 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
01010053 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 12.356.452/0001-90 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
01010052 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.740,00
01010048 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 26.726.370/0001-02 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 9.000,00
25010011 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 16.800,00
22010057 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.000,00
20010020 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 17.600,00
20010019 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 17.000,00
20010014 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 4.200,00
04010106 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 33.539.598/0001-40 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 15.708,00
04010085 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 60.000,00
04010084 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 15.200,00
04010083 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. 34.573.198/0001-14 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 9.000,00
04010081 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 46.047.805/0001-91 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 1.200,00
04010063 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024. 07.101.447/0001-04 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 227.893,50
04010062 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 11.000,00
04010061 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 18.000,00
03010016 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 14.734.815/0001-09 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 46.150,00
03010014 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 10.605.028/0001-06 M.L.SUDARIO LINS 22.400,00
01010042 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 7.500,00
01010038 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 54.000,00
01010035 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 16.800,00
01010030 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.945,00
01010029 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.420,00
25010007 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6.562,50
25010005 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDO CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE. 13.663.962/0001-72 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 4.400,00
25010003 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.958,00
22010055 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.000,00
22010053 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 16.500,00
22010050 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6.562,50
22010047 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 2.600,00
22010006 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 31.248.528/0001-08 LUCAS MOURA DE LIMA 12.000,00
22010004 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E CINEMATOGRÁFICA DAS CANTATAS NATALINAS REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, INCLUINDO FOTOGRAFAR, FILMAR, REVELAR E EDITAR TODO O MATERIAL. 06.252.322/0001-04 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 4.300,00
22010003 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 7.500,00
22010002 2024 02/01/2024 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 456,97
20010011 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ 30/03/2024 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 15.000,00
20010009 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6.562,50
20010006 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
20010004 2024 02/01/2024 SEC. DE GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 7.500,00
06010010 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.950,00
04010057 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 27.900,00
04010056 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024. 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 23.171,64
04010054 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. 33.323.269/0001-68 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 1.600,00
04010050 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024. 86.797.131/0001-67 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 9.000,00
04010037 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.302,05
04010036 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11.823,00
04010035 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 22.500,00
04010034 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11.250,00
04010029 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 2.600,00
04010019 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.950,00
04010017 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 50.058.060/0001-33 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 500,00
04010016 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 31.248.528/0001-08 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 24.000,00
04010015 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ANALISE PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 24.208.957/0001-96 C & M CONSULTORIA LTDA 11.740,00
04010014 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.166.013/0001-09 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 11.370,00
04010013 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. 04.276.380/0001-42 ITMS DO BRASIL LTDA 1.100,00
04010012 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 32.510.808/0001-05 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 10.615,22
04010011 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 32.510.808/0001-05 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 236.044,46
04010008 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. 33.944.565/0001-86 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 7.500,00
04010007 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 18.439,87
03010011 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.300,00
03010010 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5.372,77
03010008 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 33.323.269/0001-68 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 3.200,00
03010005 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1028, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 14.734.815/0001-09 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 4.615,00
03010004 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 10.605.028/0001-06 M.L.SUDARIO LINS 2.800,00
01010022 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 06.617.351/0001-22 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 1.300,00
01010021 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11.125,00
01010020 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 24.000,00
01010018 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO 2024 36.583.400/0001-14 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 30.000,00
01010017 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 33.323.269/0001-68 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 3.200,00
01010015 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.( JANEIRO 2024) 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 23.171,64
25010001 2024 02/01/2024 SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 48.438.387/0001-99 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 5.600,00
04010003 2024 02/01/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 1.080,00
01010001 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.426.966/0039-45 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 2.599,00
01010097 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 449,34
01010096 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 297,98
01010095 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 7.646,53
01010094 2024 02/01/2024 PREFEITURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 939,77
02010089 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.240,00
02010079 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇAO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD GED COM LICENÇA ANUAL DE 12 MESES DO PALICATIVO APP DE GESTÃO BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUEMTNOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO JUNDEB 21.428.500/0001-07 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.950,00
02020010 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 12.356.452/0001-90 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
02010071 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 NOS DIA 30,31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19.700,00
02010070 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDIADORES NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMERIO SEMESTRE DE 2024 NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.453,00
02010054 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 26.681.201/0001-95 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 60.000,00
02010053 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 35.862.157/0001-00 ANTONIO CARLOS FEITOSA 2.100,00
02010050 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 24.208.957/0001-96 C & M CONSULTORIA LTDA 9.100,00
02010049 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 04.407.021/0001-87 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 16.800,00
02010048 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 12.464.228/0001-11 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 3.990,00
02010045 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.840,00
02010044 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 19.599.914/0001-49 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.848,00
02010041 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 11.313.314/0001-60 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 27.000,00
02010040 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 22.076.747/0001-66 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 23.171,64
02010038 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE TEMATICAS TRANSVERSAIS PARA A PREPARAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19.800,00
02010037 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 1 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14.800,00
02010036 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 03 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19.200,00
02010035 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLARES MODULO 02 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE POLITICA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 16.300,00
02010034 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MODULO ESPECIAL DO CURSO AUTOFORMATIVO DE ESTRATEGIAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REDE DE PROTEÇÃO E MATRICULA DE FLUXO CONTINUO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.200,00
02010033 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MODULO SIMPLIFICADO DO CURSO AUTOFORMATIVO DE ESTRATEGIAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REDE DE PROTEÇÃO E MATRICULA DE FLUXO CONTINUO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 38.541.701/0001-00 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 20.300,00
02010023 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.390,00
02010022 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 433 - NOVA BARRAGEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 12.464.228/0001-11 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 1.330,00
02010020 2024 02/01/2024 F U N D E B 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA 06.744.502/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.420,00
www.campossales.ce.gov.br
Emitido dia 16/07/2024 às 07:23:46